Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
03120019 2020 31/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 52,25
03120018 2020 31/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 280,70
21120022 2020 29/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DRENAGEM DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE 187 AO DISTRITO DE BARREIRO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
04120148 2020 28/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 89.717,06
04120148 2020 28/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 89.717,06
02120017 2020 24/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 00.394.460/0058-87 PASEP- RECEITA FEDERAL 16.158,40
02120017 2020 24/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 00.394.460/0058-87 PASEP- RECEITA FEDERAL 16.158,40
01120015 2020 23/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 7.250,00
06120031 2020 23/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.546,89
06120031 2020 23/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.546,89
06120014 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 22.725,00
06120014 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 22.725,00
04120123 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 1.365,00
04120122 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 1.365,00
04120121 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 1.365,00
04120120 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 1.365,00
04120119 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.108.393-** SARA MARIA DE LIMA 1.365,00
04120118 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 1.365,00
04120117 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 1.365,00
04120116 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 1.365,00
04120115 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 1.365,00
04120114 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 1.365,00
04120113 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 1.365,00
04120112 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 1.365,00
04120111 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 1.365,00
04120110 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 1.365,00
04120109 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 1.365,00
04120108 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 1.365,00
04120107 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 1.365,00
04120106 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 1.365,00
04120105 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 1.365,00
04120104 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 1.365,00
04120103 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 1.365,00
04120102 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.078.703-** JORSENITA ALVES VERAS 1.365,00
04120101 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 1.365,00
04120100 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 1.365,00
04120099 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 1.365,00
04120098 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 1.365,00
04120097 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 1.365,00
04120096 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 1.365,00
04120095 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 1.365,00
04120094 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 1.365,00
04120093 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 1.365,00
04120092 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 1.365,00
04120091 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 1.365,00
04120090 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 1.365,00
04120089 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.365,00
04120088 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 1.365,00
04120087 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.137.003-** ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 1.365,00
04120086 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 1.365,00
04120085 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 1.365,00
04120084 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.423.013-** ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 1.365,00
04120123 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 1.365,00
04120122 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 1.365,00
04120121 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 1.365,00
04120120 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 1.365,00
04120119 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.108.393-** SARA MARIA DE LIMA 1.365,00
04120118 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 1.365,00
04120117 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 1.365,00
04120116 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 1.365,00
04120115 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 1.365,00
04120114 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 1.365,00
04120113 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 1.365,00
04120112 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 1.365,00
04120111 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 1.365,00
04120110 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 1.365,00
04120109 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 1.365,00
04120108 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 1.365,00
04120107 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 1.365,00
04120106 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 1.365,00
04120105 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 1.365,00
04120104 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 1.365,00
04120103 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 1.365,00
04120102 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.078.703-** JORSENITA ALVES VERAS 1.365,00
04120101 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 1.365,00
04120100 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 1.365,00
04120099 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 1.365,00
04120098 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 1.365,00
04120097 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 1.365,00
04120096 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 1.365,00
04120095 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 1.365,00
04120094 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 1.365,00
04120093 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 1.365,00
04120092 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 1.365,00
04120091 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 1.365,00
04120090 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 1.365,00
04120089 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.365,00
04120088 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 1.365,00
04120087 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.137.003-** ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 1.365,00
04120086 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 1.365,00
04120085 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 1.365,00
04120084 2020 22/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.423.013-** ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 1.365,00
01120012 2020 21/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 450,00
01120012 2020 21/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 450,00
26120007 2020 18/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.024,36
26120006 2020 18/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,82
23120085 2020 18/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,03
23120080 2020 18/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,10
22120008 2020 18/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 3.001,41
22120005 2020 18/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 326,45
21120013 2020 18/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,01
21120012 2020 18/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 27.510.053/0001-09 A. P. G. SOARES - ME 1.145,78
20120016 2020 18/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.268.379/0001-09 A F DE LACERDA 600,00
20120012 2020 18/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.001,42
20120011 2020 18/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.961,10
04120132 2020 18/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.108,45
01120010 2020 18/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 3.000,12
01120009 2020 18/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.999,20
26120007 2020 18/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.024,36
26120006 2020 18/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,82
23120085 2020 18/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,03
23120080 2020 18/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,10
22120008 2020 18/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 3.001,41
22120005 2020 18/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 326,45
21120013 2020 18/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,01
20120016 2020 18/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.268.379/0001-09 A F DE LACERDA 600,00
20120012 2020 18/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.001,42
20120011 2020 18/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.961,10
21120012 2020 18/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 27.510.053/0001-09 A. P. G. SOARES - ME 1.145,78
04120132 2020 18/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.108,45
01120010 2020 18/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 3.000,12
01120009 2020 18/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.999,20
03120007 2020 17/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.125,00
03120007 2020 17/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.125,00
26120005 2020 16/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,60
23120086 2020 16/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.001,06
22120009 2020 16/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 2.000,98
21120016 2020 16/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,60
20120013 2020 16/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,98
20120004 2020 16/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 360,00
06120019 2020 16/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 760,65
06120018 2020 16/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 175,80
06120015 2020 16/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.644,09
01120011 2020 16/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 3.000,78
26120005 2020 16/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,60
23120086 2020 16/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.001,06
22120009 2020 16/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 2.000,98
21120016 2020 16/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,60
20120013 2020 16/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,98
06120019 2020 16/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 760,65
06120018 2020 16/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 175,80
06120015 2020 16/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.644,09
01120011 2020 16/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 3.000,78
20120004 2020 16/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 360,00
04120143 2020 15/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.242,44
04120141 2020 15/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.293,63
04120143 2020 15/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.242,44
04120141 2020 15/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.293,63
04120149 2020 15/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. 24.837.016/0001-11 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 5.450,00
03120006 2020 15/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 109,05
03120006 2020 15/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 109,05
06120026 2020 14/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.208,00
06120017 2020 14/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.644,70
06120012 2020 14/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.100,56
06120026 2020 14/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.208,00
06120017 2020 14/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.644,70
06120012 2020 14/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.100,56
03120016 2020 14/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 568,00
03120016 2020 14/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 568,00
01120016 2020 14/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME AVISO BANCARIO EM 14/12/2020. 03.235.270/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 5.273,40
04120072 2020 11/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04120018 2020 11/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120072 2020 11/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04120018 2020 11/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
06120008 2020 11/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 364,00
04120137 2020 11/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.660,00
04120137 2020 11/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.660,00
06120008 2020 11/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 364,00
23120087 2020 11/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS LTDA -ME 4.420,50
23120087 2020 11/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS LTDA -ME 4.420,50
03120004 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 68.301,81
02120006 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 40% 276.797,25
02120002 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 161.035,00
02120001 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 1.351.303,20
03120004 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 68.301,81
02120006 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 40% 276.797,25
02120002 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 161.035,00
02120001 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 1.351.303,20
02120008 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 200.130,85
02120008 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 200.130,85
23120081 2020 10/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 325,00
04120144 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.410,03
23120081 2020 10/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 325,00
04120144 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.410,03
04120062 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.108.393-** SARA MARIA DE LIMA 238,14
04120061 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.078.703-** JORSENITA ALVES VERAS 329,38
04120060 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.137.003-** ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 329,38
04120059 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.423.013-** ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 329,38
04120058 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 489,70
04120057 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 489,70
04120056 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 489,70
04120055 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 489,70
04120054 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 489,70
04120053 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 489,70
04120052 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 489,70
04120051 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 489,70
04120050 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 489,70
04120049 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 489,70
04120048 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 489,70
04120047 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 489,70
04120046 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 489,70
04120045 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 489,70
04120044 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 489,70
04120043 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 489,70
04120042 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 489,70
04120041 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 489,70
04120040 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 489,70
04120039 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 489,70
04120038 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 489,70
04120037 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 489,70
04120036 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 489,70
04120035 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 489,70
04120034 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 489,70
04120033 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 489,70
04120032 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 489,70
04120031 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.885.303-** ROSA PEREIRA DA SILVA 160,32
04120030 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 489,70
04120026 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 489,70
04120025 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 489,70
04120024 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 489,70
04120023 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 489,70
04120022 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 489,70
04120021 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 489,70
04120020 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 489,70
04120019 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 489,70
04120062 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.108.393-** SARA MARIA DE LIMA 238,14
04120061 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.078.703-** JORSENITA ALVES VERAS 329,38
04120060 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.137.003-** ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 329,38
04120059 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.423.013-** ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 329,38
04120058 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 489,70
04120057 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 489,70
04120056 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 489,70
04120055 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 489,70
04120054 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 489,70
04120053 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 489,70
04120052 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 489,70
04120051 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 489,70
04120050 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 489,70
04120049 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 489,70
04120048 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 489,70
04120047 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 489,70
04120046 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 489,70
04120045 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 489,70
04120044 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 489,70
04120043 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 489,70
04120042 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 489,70
04120041 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 489,70
04120040 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 489,70
04120039 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 489,70
04120038 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 489,70
04120037 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 489,70
04120036 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 489,70
04120035 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 489,70
04120034 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 489,70
04120033 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 489,70
04120032 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 489,70
04120031 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.885.303-** ROSA PEREIRA DA SILVA 160,32
04120030 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 489,70
04120026 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 489,70
04120025 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 489,70
04120024 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 489,70
04120023 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 489,70
04120022 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 489,70
04120021 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 489,70
04120020 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 489,70
04120019 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 489,70
06120007 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.082.803-** LEILA DELMIRO MONTEIRO 300,00
06120007 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.082.803-** LEILA DELMIRO MONTEIRO 300,00
03120005 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. 15.203.873/0001-79 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 158.518,16
02120004 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 71.971,95
03120005 2020 10/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. 15.203.873/0001-79 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 158.518,16
02120004 2020 10/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 71.971,95
04120071 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120070 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120069 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120068 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120067 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120066 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120065 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120064 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120017 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04120016 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120015 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120071 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120070 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120069 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120068 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120067 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120066 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120065 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120064 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120017 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04120016 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120015 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04120139 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL 1.214,00
04120135 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 1.300,00
04120075 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 31.013,92
04120139 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL 1.214,00
04120135 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 1.300,00
04120075 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 31.013,92
03120003 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 5,76
03120003 2020 09/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 5,76
04120014 2020 08/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04120014 2020 08/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
23120006 2020 08/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 21.720.849/0001-00 CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 4.918,00
23120006 2020 08/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 21.720.849/0001-00 CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 4.918,00
06120013 2020 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 180,00
06120013 2020 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 180,00
23120083 2020 07/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 400,00
23120050 2020 07/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 255,00
23120083 2020 07/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 400,00
23120050 2020 07/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 255,00
04120010 2020 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 75.946,02
03120002 2020 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.125,00
03120001 2020 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.125,00
04120010 2020 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 75.946,02
03120002 2020 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.125,00
03120001 2020 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.125,00
21120011 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8.805,18
21120010 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 9.309,71
21120009 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.847,62
21120008 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 15.776,72
21120007 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 23.493,25
21120006 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 28.535,66
21120005 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 13.757,98
21120011 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8.805,18
21120010 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 9.309,71
21120009 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.847,62
21120008 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 15.776,72
21120007 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 23.493,25
21120006 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 28.535,66
21120005 2020 07/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 13.757,98
04120013 2020 04/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04120013 2020 04/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04120130 2020 04/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST 23.535.727/0001-79 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 58.726,11
04120130 2020 04/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST 23.535.727/0001-79 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 58.726,11
23120078 2020 04/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.650.473-** MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO 4.000,00
23120077 2020 04/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.681.943-** FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA 3.000,00
23120076 2020 04/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.788.023-** JOÃO BRITO DA COSTA 4.000,00
23120075 2020 04/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.990.193-** ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA 4.000,00
23120078 2020 04/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.650.473-** MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO 4.000,00
23120077 2020 04/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.681.943-** FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA 3.000,00
23120076 2020 04/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.788.023-** JOÃO BRITO DA COSTA 4.000,00
23120075 2020 04/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.990.193-** ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA 4.000,00
23120004 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 21.720.849/0001-00 CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 3.888,20
23120004 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 21.720.849/0001-00 CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 3.888,20
23120074 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.705.103-** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA 1.800,00
23120073 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.602.343-** NARCELIO RODRIGUES LIMA 1.800,00
23120072 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.070.603-** ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS 1.800,00
23120071 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.564.843-** FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES 600,00
23120070 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.770.513-** RAFAEL MARQUES DA SILVA 2.400,00
23120069 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.133.913-** DANIEL LIMA DE OLIVEIRA 1.200,00
23120068 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.400.453-** JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO 4.200,00
23120074 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.705.103-** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA 1.800,00
23120073 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.602.343-** NARCELIO RODRIGUES LIMA 1.800,00
23120072 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.070.603-** ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS 1.800,00
23120071 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.564.843-** FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES 600,00
23120070 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.770.513-** RAFAEL MARQUES DA SILVA 2.400,00
23120069 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.133.913-** DANIEL LIMA DE OLIVEIRA 1.200,00
23120068 2020 03/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.400.453-** JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO 4.200,00
02120015 2020 02/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 4.689,86
02120015 2020 02/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 4.689,86
20120003 2020 02/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. ***.026.203-** SAUL LIMA MACIEL 1.680,00
20120002 2020 02/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. ***.878.683-** GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA 2.400,00
20120003 2020 02/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. ***.026.203-** SAUL LIMA MACIEL 1.680,00
20120002 2020 02/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. ***.878.683-** GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA 2.400,00
04120004 2020 02/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 6.528,00
04120004 2020 02/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 6.528,00
22120001 2020 02/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. ***.670.403-** ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 2.000,00
22120001 2020 02/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. ***.670.403-** ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 2.000,00
23120065 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.968.113-** ADRIANA RODRIGUES LIMA 2.000,00
23120064 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.028.043-** FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA 2.000,00
23120063 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.919.748-** MARIA DAS DORES VIANA CHAVES 2.000,00
23120062 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.152.473-** ALTAMIRSA COSTA BASTOS 2.000,00
23120061 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.167.203-** RONALDO MORAIS ALVES 2.000,00
23120060 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.177.903-** MARIA JOSE SARAIVA SALES 2.000,00
23120059 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.340.303-** MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA 2.000,00
23120058 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.861.903-** MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA 2.000,00
23120057 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.276.403-** MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE 2.000,00
23120056 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.672.437-** MARIA LUCIA FREIRE 2.000,00
23120055 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.150.143-** RITA ALVES CAMPOS SARAIVA 2.000,00
23120054 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.533.857-** LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA 2.000,00
23120065 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.968.113-** ADRIANA RODRIGUES LIMA 2.000,00
23120064 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.028.043-** FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA 2.000,00
23120063 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.919.748-** MARIA DAS DORES VIANA CHAVES 2.000,00
23120062 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.152.473-** ALTAMIRSA COSTA BASTOS 2.000,00
23120061 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.167.203-** RONALDO MORAIS ALVES 2.000,00
23120060 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.177.903-** MARIA JOSE SARAIVA SALES 2.000,00
23120059 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.340.303-** MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA 2.000,00
23120058 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.861.903-** MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA 2.000,00
23120057 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.276.403-** MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE 2.000,00
23120056 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.672.437-** MARIA LUCIA FREIRE 2.000,00
23120055 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.150.143-** RITA ALVES CAMPOS SARAIVA 2.000,00
23120054 2020 02/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.533.857-** LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA 2.000,00
26120004 2020 01/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 12.093,40
23120079 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 23.363,30
20120020 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 3.050,00
20120019 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 2.000,00
20120006 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 18.813,66
20120005 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 27.546,21
04120127 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 119.240,53
04120126 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 72.870,38
04120125 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 18.993,51
04120008 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 92.385,10
03120010 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 67.879,85
02120013 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 40% 142.066,95
02120012 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 158.545,40
02120011 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 980.555,92
01120013 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 1.000,00
01120006 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 18.611,36
01120005 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 57.695,28
01120002 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 4.589,12
01120001 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 2.452,66
20120020 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 3.050,00
20120019 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 2.000,00
01120013 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 1.000,00
26120004 2020 01/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 12.093,40
23120079 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 23.363,30
20120006 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 18.813,66
20120005 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 27.546,21
04120127 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 119.240,53
04120126 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 72.870,38
04120125 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 18.993,51
03120010 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 67.879,85
02120013 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 40% 142.066,95
02120012 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 158.545,40
02120011 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 980.555,92
01120006 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 18.611,36
01120005 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 57.695,28
26120001 2020 01/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 615,35
04120008 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 92.385,10
01120002 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 4.589,12
01120001 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 2.452,66
23120067 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.066,83
22120003 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8.634,08
06120035 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 39.697,12
06120009 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 45.197,68
04120029 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 850,48
04120028 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 53.000,00
02120025 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 122.014,02
02120024 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 371.338,06
02120021 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 527.805,32
02120021 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 527.805,32
22120003 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8.634,08
06120009 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 45.197,68
23120067 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.066,83
04120029 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 850,48
04120028 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 53.000,00
06120002 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. ***.924.233-** MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO 40,00
06120001 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06120002 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. ***.924.233-** MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO 40,00
06120001 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
23120084 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.850,10
23120082 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 272,00
22120010 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.847,59
22120007 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 787,00
21120015 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.121,43
21120014 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 18.218.445/0001-08 E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 650,00
20120015 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.550,85
20120010 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. 17.044.392/0001-93 A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 1.800,00
06120029 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.353,56
06120028 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
06120027 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 640,00
06120022 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.449,23
06120021 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.150,15
06120020 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.049,30
06120016 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 320,00
06120005 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 608,00
06120004 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.540,00
06120003 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 336,00
04120131 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. 34.637.297/0001-12 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 31.070,00
04120073 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 28.997,47
04120011 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 1.100,00
23120084 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.850,10
23120082 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 272,00
22120010 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.847,59
22120007 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 787,00
21120015 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.121,43
21120014 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 18.218.445/0001-08 E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 650,00
20120015 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.550,85
20120010 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. 17.044.392/0001-93 A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 1.800,00
06120029 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.353,56
06120028 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
06120027 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 640,00
06120022 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.449,23
06120021 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.150,15
06120020 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.049,30
06120016 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 320,00
04120131 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. 34.637.297/0001-12 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 31.070,00
04120073 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 28.997,47
06120005 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 608,00
06120004 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.540,00
06120003 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 336,00
04120011 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 1.100,00
06120025 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.976.533-** SUÊNIA RIBEIRO LIMA 300,00
06120025 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.976.533-** SUÊNIA RIBEIRO LIMA 300,00
22120002 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.435.013-** FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS 650,00
21120021 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. ***.067.393-** PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 1.500,00
21120001 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. ***.301.463-** DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 2.000,00
20120009 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
06120011 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.163.693-** JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 3.030,00
06120010 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. ***.248.503-** FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 1.582,00
02120018 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 5.000,00
01120008 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01120007 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
21120021 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. ***.067.393-** PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 1.500,00
02120018 2020 01/12/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 5.000,00
20120009 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
01120008 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01120007 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
06120011 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.163.693-** JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 3.030,00
06120010 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. ***.248.503-** FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 1.582,00
22120002 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.435.013-** FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS 650,00
21120001 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. ***.301.463-** DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 2.000,00
23120088 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 3.000,00
23120007 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
23120005 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 3.000,00
22120011 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 97.546.794/0001-25 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 720,00
22120006 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 10.501,36
22120004 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 384,05
21120023 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 106/2018- PAVIMENTAÇÃO MAPP 4198 4199 4201. 09.469.891/0001-02 SECRETARIA DAS CIDADES SEDES 223.861,50
21120020 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. 07.279.410/0001-62 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 101.968,00
21120019 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 183,53
21120018 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 3.102,80
21120017 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 14.333.288/0001-20 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 158.565,82
21120004 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.700,00
21120003 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
20120018 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 1.470,06
20120017 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 32.491.874/0001-85 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 4.500,00
20120014 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 01.844.748/0001-33 CARTÓRIO AMARAL 905,18
20120001 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 01.821.824/0001-95 CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 41,84
06120034 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.300,00
06120033 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 1.385,34
06120032 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 27.522,00
06120030 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 5.280,00
06120023 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 27.312.406/0001-66 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 7.000,00
04120146 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 19.390,00
04120080 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. 04.805.566/0001-41 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 404,98
01120014 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 7.000,00
01120004 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.169,13
01120003 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. 07.779.242/0001-74 HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 1.835,60
06120033 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 1.385,34
06120032 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 27.522,00
01120014 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 7.000,00
23120088 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 3.000,00
22120011 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 97.546.794/0001-25 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 720,00
22120006 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 10.501,36
22120004 2020 01/12/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 384,05
21120020 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. 07.279.410/0001-62 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 101.968,00
21120019 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 183,53
21120018 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 3.102,80
21120017 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 14.333.288/0001-20 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 158.565,82
20120018 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 735,03
20120017 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 32.491.874/0001-85 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 4.500,00
20120014 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 01.844.748/0001-33 CARTÓRIO AMARAL 905,18
06120030 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 5.280,00
06120023 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 27.312.406/0001-66 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 7.000,00
04120146 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 19.390,00
04120080 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. 04.805.566/0001-41 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 404,98
01120004 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.169,13
21120004 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.700,00
21120003 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
23120007 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
23120005 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 3.000,00
20120001 2020 01/12/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 01.821.824/0001-95 CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 41,84
01120003 2020 01/12/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. 07.779.242/0001-74 HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 1.835,60
23120066 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.275.703-** SANDRA REGINA DE LIMA 2.000,00
23120053 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.922.253-** ADEGILSON DUTRA BURITI 2.500,00
23120052 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.138.733-** CARLOS RIBEIRO LIMA 2.500,00
23120051 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.011.603-** FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR 2.500,00
23120049 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.321.253-** JESSICA DE SOUSA DUTRA 2.500,00
23120048 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.659.533-** WILSON DE LIMA 2.500,00
23120047 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.500.162-** FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA 2.500,00
23120046 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.313.993-** ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA 2.500,00
23120045 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.816.223-** FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES 2.500,00
23120044 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.347.473-** FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA 2.500,00
23120043 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.883.213-** MARCELO SOARES LIMA 2.500,00
23120042 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.412.253-** RAY RANAN BARROSO FERNANDES 2.500,00
23120041 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.568.723-** NAIRA GOMES DA COSTA 2.500,00
23120040 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.188.833-** WANDERSON LIMA RIBEIRO 2.500,00
23120039 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.915.603-** PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR 2.500,00
23120038 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.047.903-** MANOEL MARQUES DE CARVALHO 2.500,00
23120037 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.678.014-** GILSON SOARES DA SILVA 2.000,00
23120036 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.809.053-** ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA 2.000,00
23120035 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.761.943-** ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA 2.000,00
23120034 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.896.793-** MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA 2.000,00
23120033 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.966.603-** ANTONIA ELISETE SILVA 2.000,00
23120032 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.073.633-** SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA 2.000,00
23120031 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.151.973-** ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO 2.000,00
23120030 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.527.323-** CELIA MARIA DE OLIVEIRA 2.000,00
23120029 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.858.143-** ANA CLEA DA SILVA CARDOSO 2.000,00
23120028 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.023.123-** VIVIANE CALIXTO BARBOSA 2.000,00
23120027 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.480.293-** MARIA DE FATIMA VERAS 2.000,00
23120026 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.216.393-** CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA 2.000,00
23120025 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.579.183-** FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA 2.000,00
23120024 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.451.663-** MARIA TEXEIRA MENDES 2.000,00
23120023 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.972.403-** JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES 2.000,00
23120022 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.790.653-** JOSE ROBERIO DE MEDEIRO 2.000,00
23120021 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.052.363-** ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA 2.000,00
23120020 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.907.913-** ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA 2.000,00
23120019 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.165.973-** FERNANDA GONCALVES DE SOUSA 2.000,00
23120018 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.911.183-** KARINA COSTA BASTOS 2.000,00
23120017 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.408.183-** EVERALDO PEREIRA 2.000,00
23120016 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.253.303-** JOÃO DARC DA SILVA 2.000,00
23120015 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.316.317-** PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA 2.000,00
23120014 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.293.603-** VERONICA BARROSO DE SOUSA 2.000,00
23120013 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.398.061-** JOÃO DE SOUSA GOMES 2.000,00
23120012 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.361.394-** MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO 2.000,00
23120011 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.364.203-** FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU 2.000,00
23120010 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.090.833-** MARIA DO CARMO SOUSA 2.000,00
23120009 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.421.703-** ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ 2.000,00
23120008 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.953.237-** SHIRLEY CUNHA DA COSTA 2.000,00
23120066 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.275.703-** SANDRA REGINA DE LIMA 2.000,00
23120053 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.922.253-** ADEGILSON DUTRA BURITI 2.500,00
23120052 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.138.733-** CARLOS RIBEIRO LIMA 2.500,00
23120051 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.011.603-** FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR 2.500,00
23120049 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.321.253-** JESSICA DE SOUSA DUTRA 2.500,00
23120048 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.659.533-** WILSON DE LIMA 2.500,00
23120047 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.500.162-** FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA 2.500,00
23120046 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.313.993-** ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA 2.500,00
23120045 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.816.223-** FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES 2.500,00
23120044 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.347.473-** FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA 2.500,00
23120043 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.883.213-** MARCELO SOARES LIMA 2.500,00
23120042 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.412.253-** RAY RANAN BARROSO FERNANDES 2.500,00
23120041 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.568.723-** NAIRA GOMES DA COSTA 2.500,00
23120040 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.188.833-** WANDERSON LIMA RIBEIRO 2.500,00
23120039 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.915.603-** PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR 2.500,00
23120038 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.047.903-** MANOEL MARQUES DE CARVALHO 2.500,00
23120037 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.678.014-** GILSON SOARES DA SILVA 2.000,00
23120036 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.809.053-** ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA 2.000,00
23120035 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.761.943-** ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA 2.000,00
23120034 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.896.793-** MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA 2.000,00
23120033 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.966.603-** ANTONIA ELISETE SILVA 2.000,00
23120032 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.073.633-** SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA 2.000,00
23120031 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.151.973-** ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO 2.000,00
23120030 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.527.323-** CELIA MARIA DE OLIVEIRA 2.000,00
23120029 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.858.143-** ANA CLEA DA SILVA CARDOSO 2.000,00
23120028 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.023.123-** VIVIANE CALIXTO BARBOSA 2.000,00
23120027 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.480.293-** MARIA DE FATIMA VERAS 2.000,00
23120026 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.216.393-** CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA 2.000,00
23120025 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.579.183-** FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA 2.000,00
23120024 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.451.663-** MARIA TEXEIRA MENDES 2.000,00
23120023 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.972.403-** JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES 2.000,00
23120022 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.790.653-** JOSE ROBERIO DE MEDEIRO 2.000,00
23120021 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.052.363-** ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA 2.000,00
23120020 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.907.913-** ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA 2.000,00
23120019 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.165.973-** FERNANDA GONCALVES DE SOUSA 2.000,00
23120018 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.911.183-** KARINA COSTA BASTOS 2.000,00
23120017 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.408.183-** EVERALDO PEREIRA 2.000,00
23120016 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.253.303-** JOÃO DARC DA SILVA 2.000,00
23120015 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.316.317-** PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA 2.000,00
23120014 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.293.603-** VERONICA BARROSO DE SOUSA 2.000,00
23120013 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.398.061-** JOÃO DE SOUSA GOMES 2.000,00
23120012 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.361.394-** MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO 2.000,00
23120011 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.364.203-** FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU 2.000,00
23120010 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.090.833-** MARIA DO CARMO SOUSA 2.000,00
23120009 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.421.703-** ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ 2.000,00
23120008 2020 01/12/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.953.237-** SHIRLEY CUNHA DA COSTA 2.000,00
26120003 2020 01/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 639.752,58
26120003 2020 01/12/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 639.752,58
21120002 2020 01/12/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE 11 (ONZE) POÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.010/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190123001-INF. 07.182.306/0001-55 RN CONSTRUCOES E PERFURACAOES DE POCOS LTDA 31.280,66
04120078 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 2.760,00
04120078 2020 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 2.760,00
20110010 2020 30/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.137,00
06110058 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.607.437/0001-08 GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 1.890,60
06110057 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.403,30
06110056 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.286,30
06110055 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.250,80
04110104 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.125,91
04110102 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.791,08
06110058 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.607.437/0001-08 GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 1.890,60
06110057 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.403,30
06110056 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.286,30
06110055 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.250,80
04110104 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.125,91
04110102 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.791,08
20110010 2020 30/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.137,00
20110015 2020 30/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 350,00
20110015 2020 30/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 350,00
20110009 2020 30/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.442,00
04110115 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 26.300,00
04110092 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
04110074 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04110043 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 456,23
03110021 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
04110115 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 26.300,00
04110092 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
04110074 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
20110009 2020 30/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.442,00
04110043 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 456,23
03110021 2020 30/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
20110007 2020 27/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.417.272/0001-21 RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 12.291,39
06110033 2020 27/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06110032 2020 27/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06110031 2020 27/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06110033 2020 27/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06110032 2020 27/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06110031 2020 27/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
20110007 2020 27/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.417.272/0001-21 RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 12.291,39
04110083 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
04110083 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
04110035 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, ***.012.621-** MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL 500,00
04110035 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, ***.012.621-** MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL 500,00
23110020 2020 26/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 828,00
22110008 2020 26/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 252,00
20110014 2020 26/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.270,00
06110045 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 194,00
06110044 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 332,00
06110043 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 512,00
06110042 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 314,00
06110041 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 610,00
03110022 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.944,00
01110005 2020 26/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 2.236,00
22110008 2020 26/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 252,00
20110014 2020 26/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.270,00
06110045 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 194,00
06110044 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 332,00
06110043 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 512,00
06110042 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 314,00
06110041 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 610,00
23110020 2020 26/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 828,00
03110022 2020 26/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.944,00
01110005 2020 26/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 2.236,00
04110029 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110029 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
21110022 2020 24/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 04.554.129/0001-00 AROUDO C. MENDES 330,00
20110017 2020 24/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 21.392.514/0001-00 FORTE COMERCIAL LTDA EPP 1.379,66
06110048 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 12.000,45
06110047 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.715,50
06110046 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 14.147,26
06110030 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 9.000,39
06110029 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.000,00
06110028 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.000,13
06110027 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.000,17
06110026 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 9.999,70
06110025 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 4.000,02
06110008 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.487,00
04110110 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 1.053,60
04110088 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 25.000,62
04110069 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 50.000,36
04110067 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.342,32
04110065 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 740,87
04110030 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.034,00
21110022 2020 24/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 04.554.129/0001-00 AROUDO C. MENDES 330,00
20110017 2020 24/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 21.392.514/0001-00 FORTE COMERCIAL LTDA EPP 1.379,66
06110048 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 12.000,45
06110047 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.715,50
06110046 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 14.147,26
04110110 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 1.053,60
04110088 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 25.000,62
04110069 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 50.000,36
06110030 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 9.000,39
06110029 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.000,00
06110028 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.000,13
06110027 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.000,17
06110026 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 9.999,70
06110025 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 4.000,02
04110067 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.342,32
04110065 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 740,87
06110008 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.487,00
04110030 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.034,00
06110054 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 8.708,90
06110054 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 8.708,90
04110081 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 2.356,00
03110011 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 66,35
03110008 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 58,28
04110081 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 2.356,00
03110011 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 66,35
03110008 2020 24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 58,28
23110017 2020 24/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.684.443-** JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO 9.000,00
23110016 2020 24/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.250.323-** ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO 9.000,00
23110017 2020 24/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.684.443-** JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO 9.000,00
23110016 2020 24/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.250.323-** ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO 9.000,00
04110034 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. ***.217.323-** ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO 100,00
04110033 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 200,00
04110032 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110026 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110034 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. ***.217.323-** ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO 100,00
04110033 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 200,00
04110032 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110026 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
21110007 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.822.269/0001-70 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 21.997,67
06110051 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.575.947/0001-26 DÁRIO SALMITO DE MELO 150,00
06110050 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.575.947/0001-26 DÁRIO SALMITO DE MELO 500,00
04110093 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.575.947/0001-26 DÁRIO SALMITO DE MELO 700,00
03110015 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 8,08
03110014 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 8,08
06110051 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.575.947/0001-26 DÁRIO SALMITO DE MELO 150,00
06110050 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.575.947/0001-26 DÁRIO SALMITO DE MELO 500,00
04110093 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.575.947/0001-26 DÁRIO SALMITO DE MELO 700,00
21110007 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.822.269/0001-70 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 21.997,67
03110015 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 8,08
03110014 2020 23/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 8,08
21110029 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.192,50
21110028 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 11.932,50
21110026 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.430,00
21110025 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.817,50
21110024 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 13.087,50
21110029 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.192,50
21110028 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 11.932,50
21110027 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 27.494,50
21110026 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.430,00
21110025 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.817,50
21110024 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 13.087,50
21110023 2020 23/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 31.135,00
06110023 2020 20/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 1.640,00
06110005 2020 20/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 41.550.112/0001-01 EXPRESSO GUANABARA 825,00
06110023 2020 20/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 1.640,00
06110005 2020 20/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 41.550.112/0001-01 EXPRESSO GUANABARA 825,00
06110006 2020 19/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
06110006 2020 19/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
22110004 2020 19/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.121.465/0001-40 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 20,00
22110004 2020 19/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.121.465/0001-40 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 20,00
03110020 2020 19/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 3.400,00
03110020 2020 19/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 3.400,00
06110014 2020 19/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.121.465/0001-40 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 200,00
06110014 2020 19/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.121.465/0001-40 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 200,00
22110005 2020 19/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.121.465/0001-40 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 280,00
22110005 2020 19/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.121.465/0001-40 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 280,00
06110013 2020 18/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 1.400,00
06110013 2020 18/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 1.400,00
03110007 2020 18/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 8,08
03110007 2020 18/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 8,08
06110007 2020 17/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. ***.412.003-** WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA 50,00
04110028 2020 17/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
06110007 2020 17/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. ***.412.003-** WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA 50,00
04110028 2020 17/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04110027 2020 17/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 350,00
04110027 2020 17/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 350,00
04110020 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110020 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
22110006 2020 16/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 57,50
06110040 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.621,70
06110039 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.523,53
06110038 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.369,39
04110095 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 3.000,00
04110058 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 20.042,66
06110040 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.621,70
06110039 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.523,53
06110038 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.369,39
04110095 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 3.000,00
22110006 2020 16/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 57,50
04110058 2020 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 20.042,66
22110007 2020 16/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 5.575,70
22110007 2020 16/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 5.575,70
22110009 2020 15/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 7.561,25
21110030 2020 15/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.608,51
20110016 2020 15/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 989,37
22110009 2020 15/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 7.561,25
21110030 2020 15/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.608,51
20110016 2020 15/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 989,37
20110018 2020 13/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.032,00
04110041 2020 13/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.509,15
04110039 2020 13/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.155,23
20110018 2020 13/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.032,00
04110041 2020 13/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.509,15
04110039 2020 13/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.155,23
06110052 2020 13/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.800,00
06110052 2020 13/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.800,00
23110015 2020 13/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.382.883-** GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO 9.000,00
23110014 2020 13/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.282.983-** FRANCISCA FERNANDA HOLANDA 9.000,00
23110015 2020 13/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.382.883-** GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO 9.000,00
23110014 2020 13/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.282.983-** FRANCISCA FERNANDA HOLANDA 9.000,00
04110022 2020 12/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 1.735,00
04110022 2020 12/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 1.735,00
23110021 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.638.073-** JOSÉ RODRIGUES MATOS 9.000,00
23110019 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.102.443-** ANTONIO CICERO ALVES PAIVA 9.000,00
23110018 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.199.993-** GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR 9.000,00
23110013 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.638.773-** ANA KASSIA ALVES RODRIGUES 21.000,00
23110012 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.900.013-** LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA 15.000,00
23110011 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.778.733-** JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO 15.000,00
23110010 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.858.823-** LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA 9.000,00
23110009 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.212.573-** WESLWY DE SOUSA PEREIRA 9.000,00
23110008 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.445.133-** ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA 9.000,00
23110007 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.801.313-** HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO 9.000,00
23110006 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.382.913-** FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA 9.000,00
23110005 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.972.118-** GILCIMAR COELHO DA SILVA 9.000,00
23110004 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.134.733-** LUZINETE RODRUGUES DA SILVA 9.000,00
23110003 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.767.231-** MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO 9.000,00
23110021 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.638.073-** JOSÉ RODRIGUES MATOS 9.000,00
23110019 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.102.443-** ANTONIO CICERO ALVES PAIVA 9.000,00
23110018 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.199.993-** GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR 9.000,00
23110013 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.638.773-** ANA KASSIA ALVES RODRIGUES 21.000,00
23110012 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.900.013-** LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA 15.000,00
23110011 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.778.733-** JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO 15.000,00
23110010 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.858.823-** LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA 9.000,00
23110009 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.212.573-** WESLWY DE SOUSA PEREIRA 9.000,00
23110008 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.445.133-** ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA 9.000,00
23110007 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.801.313-** HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO 9.000,00
23110006 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.382.913-** FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA 9.000,00
23110005 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.972.118-** GILCIMAR COELHO DA SILVA 9.000,00
23110004 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.134.733-** LUZINETE RODRUGUES DA SILVA 9.000,00
23110003 2020 12/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 ***.767.231-** MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO 9.000,00
04110018 2020 11/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111105001, de 11 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04110018 2020 11/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111105001, de 11 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04110077 2020 11/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 2.880,00
04110076 2020 11/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 7.920,00
04110077 2020 11/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 2.880,00
04110076 2020 11/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 7.920,00
20110012 2020 11/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 1.200,00
20110012 2020 11/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 1.200,00
04110017 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Novembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105008 de 10 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110016 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Novembro, para transportar a paciente Josélia Pinto de Sousa, para realizar consulta na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme Portaria Nº 101105007 de 10 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110015 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Novembro, para transportar a paciente Maria Josilane Almeida da Silva, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia, conforme Portaria Nº 101105006 de 10 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110014 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105005, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110013 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Novembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105004, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110012 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Novembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 101105003, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110011 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Novembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Riveiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 101105002, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110010 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Novembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105001, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110017 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Novembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105008 de 10 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110016 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Novembro, para transportar a paciente Josélia Pinto de Sousa, para realizar consulta na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme Portaria Nº 101105007 de 10 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110015 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Novembro, para transportar a paciente Maria Josilane Almeida da Silva, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia, conforme Portaria Nº 101105006 de 10 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110014 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105005, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110013 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Novembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105004, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110012 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Novembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 101105003, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110011 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Novembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Riveiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 101105002, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04110010 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Novembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105001, de 10 de Novembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
22110003 2020 10/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.470,00
22110003 2020 10/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.470,00
06110003 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 600,00
06110003 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 600,00
23110024 2020 10/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. ***.058.303-** FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 2.000,00
23110023 2020 10/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.344.573-** ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 550,00
23110024 2020 10/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. ***.058.303-** FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 2.000,00
23110023 2020 10/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.344.573-** ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 550,00
06110001 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.251.133-** DIANA ALVES FERREIRA 300,00
06110001 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.251.133-** DIANA ALVES FERREIRA 300,00
04110021 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECEU MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME PARECER EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 044/2020 26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 12.845,80
04110021 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECEU MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME PARECER EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 044/2020 26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 12.845,80
03110003 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. 15.203.873/0001-79 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 70.451,56
21110034 2020 10/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 14.902.317/0001-28 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 20.346,88
03110003 2020 10/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. 15.203.873/0001-79 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 70.451,56
04110009 2020 09/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091105001 de 09 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04110009 2020 09/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091105001 de 09 de Novembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
20110003 2020 09/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 76,80
01110001 2020 09/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 153,60
20110003 2020 09/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 76,80
01110001 2020 09/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 153,60
04110112 2020 09/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 1.200,00
02110007 2020 09/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.416.063-** REGINALDO MENDES RIBEIRO 800,00
02110006 2020 09/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.416.063-** REGINALDO MENDES RIBEIRO 800,00
04110112 2020 09/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 1.200,00
02110007 2020 09/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.416.063-** REGINALDO MENDES RIBEIRO 800,00
02110006 2020 09/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.416.063-** REGINALDO MENDES RIBEIRO 800,00
04110008 2020 07/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071105001, de 07 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04110008 2020 07/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071105001, de 07 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
21110033 2020 07/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 77.765,49
04110086 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 9.077,80
04110085 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 2.666,00
04110062 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 06.028.189/0001-07 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 23.400,00
04110057 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 11.543,80
04110036 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDID 08.959.556/0001-11 SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI 14.947,50
04110086 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 9.077,80
04110085 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 2.666,00
04110062 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 06.028.189/0001-07 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 23.400,00
04110057 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 11.543,80
04110036 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDID 08.959.556/0001-11 SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI 14.947,50
03110010 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 45,53
21110036 2020 06/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7ª (SETIMA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 36.763,72
03110010 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 45,53
04110005 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 68.574,29
04110005 2020 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 68.574,29
06110011 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 465,00
06110010 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.327,00
06110011 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 465,00
06110010 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.327,00
21110001 2020 05/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTURAS NOS BANCOS E EM 12 LIXEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 5.220,00
21110001 2020 05/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTURAS NOS BANCOS E EM 12 LIXEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 5.220,00
06110012 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 2.357,00
03110004 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 332,77
03110002 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 525,94
06110012 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 2.357,00
03110004 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 332,77
03110002 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 525,94
06110022 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 2.760,00
06110021 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.377.801/0001-50 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME 2.200,00
06110022 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 2.760,00
06110021 2020 05/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.377.801/0001-50 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME 2.200,00
04110002 2020 04/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041105001, de 04 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
04110002 2020 04/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041105001, de 04 de Novembro de 2020. ***.101.153-** WILLIAM DE LIMA BATISTA 100,00
21110011 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.559,15
21110010 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 10.303,94
21110009 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 6.090,92
04110051 2020 04/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 8.804,45
21110011 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.559,15
21110010 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 10.303,94
21110009 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 6.090,92
04110051 2020 04/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 8.804,45
21110008 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NUM PERÍODO DE 12HRS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.803.763-** FABIO ISAIAS ANDRADE 2.800,00
21110002 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, COM CONSERTO DE DESCARGAS, REGISTRO, DESENTUPIMENTO DA FOSSA E VASOS SANITARIOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E APAGADORES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.621.553-** VANALDO DE ARAUJO 3.200,00
21110008 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NUM PERÍODO DE 12HRS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.803.763-** FABIO ISAIAS ANDRADE 2.800,00
21110002 2020 04/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, COM CONSERTO DE DESCARGAS, REGISTRO, DESENTUPIMENTO DA FOSSA E VASOS SANITARIOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E APAGADORES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.621.553-** VANALDO DE ARAUJO 3.200,00
06110009 2020 04/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
06110009 2020 04/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
06110018 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 50.000,00
04110048 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 75.000,00
02110011 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 10.590,41
06110018 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 50.000,00
04110048 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 75.000,00
02110011 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 10.590,41
26110001 2020 03/11/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 30.000,00
06110019 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN 25.000,00
04110046 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 10.000,00
04110045 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 100.000,00
04110044 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 600.000,00
03110012 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 68.801,81
02110012 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 59.663,19
01110007 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 1.200,00
01110007 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 1.200,00
26110001 2020 03/11/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 30.000,00
06110019 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN 25.000,00
04110046 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 10.000,00
04110045 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 100.000,00
04110044 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 600.000,00
03110012 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 68.801,81
02110012 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 59.663,19
06110053 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00
06110053 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00
23110022 2020 03/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.343.880/0001-48 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO 4.080,00
23110022 2020 03/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.343.880/0001-48 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO 4.080,00
21110014 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.983,88
21110013 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 5.382,01
21110012 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 6.584,78
06110049 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.594.590/0001-44 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 1.800,00
06110016 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.136.844/0001-46 MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME 1.632,00
06110004 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 3.227,50
04110109 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 2.370,60
04110061 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 8.667,27
04110054 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 26.852,29
06110049 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.594.590/0001-44 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 1.800,00
04110109 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 2.370,60
04110061 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 8.667,27
21110014 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.983,88
21110013 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 5.382,01
21110012 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 6.584,78
06110016 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.136.844/0001-46 MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME 1.632,00
04110054 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 26.852,29
06110004 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 3.227,50
06110035 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 250,00
06110034 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.700,00
06110035 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 250,00
06110034 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.700,00
22110001 2020 03/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNCIONA A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. ***.503.243-** JOSE NILTON GOMES 1.100,00
21110018 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 2.500,00
21110017 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS, CONECTORES, MICRO, JUNÇÕES ENTRE OUTROS, E BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA JARDINAGEM INTERRUPTORES E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 6.300,00
21110006 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.419.633-** JOSE MILTON JORGE 2.600,00
20110006 2020 03/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
06110036 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 700,00
06110024 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. ***.752.963-** RENATO DE PAIVA DAMASCENO 165,00
03110013 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. ***.788.093-** ROGERIO VENANCIO MOTA 3.000,00
02110019 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.382.323-** FRANCISCO ARAUJO COSTA 1.200,00
02110009 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR E DE UMA LOUSA ELETRONICA NA EMEB SAO BENEDITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 500,00
02110008 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 3.000,00
01110010 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. ***.442.393-** CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 5.040,00
01110003 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01110002 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01110010 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. ***.442.393-** CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 5.040,00
02110019 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.382.323-** FRANCISCO ARAUJO COSTA 1.200,00
21110018 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 2.500,00
21110017 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS, CONECTORES, MICRO, JUNÇÕES ENTRE OUTROS, E BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA JARDINAGEM INTERRUPTORES E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 6.300,00
06110036 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 700,00
20110006 2020 03/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
06110024 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. ***.752.963-** RENATO DE PAIVA DAMASCENO 165,00
03110013 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. ***.788.093-** ROGERIO VENANCIO MOTA 3.000,00
01110003 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01110002 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
22110001 2020 03/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNCIONA A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. ***.503.243-** JOSE NILTON GOMES 1.100,00
21110006 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.419.633-** JOSE MILTON JORGE 2.600,00
02110009 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR E DE UMA LOUSA ELETRONICA NA EMEB SAO BENEDITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 500,00
02110008 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 3.000,00
26110002 2020 03/11/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00
22110002 2020 03/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 8.476,47
21110035 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 207.053,86
21110032 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 354.537,32
21110031 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21100022, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.769,25
21110021 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 264.162,01
21110020 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. 27.127.371/0001-95 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 16.500,00
21110016 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.750,00
20110013 2020 03/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201005001-GAB. 25.189.803/0001-67 ULISSES S. DA SILVA 4.800,00
20110011 2020 03/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
06110020 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 6.090,00
06110015 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 27.312.406/0001-66 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 3.500,00
04110120 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 31.893.395/0001-22 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 315,68
04110118 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 31.893.395/0001-22 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 1.654,02
01110009 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI 17.000,00
01110008 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. 32.491.874/0001-85 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 4.500,00
01110006 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO 815,55
04110120 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 31.893.395/0001-22 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 315,68
04110118 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 31.893.395/0001-22 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 1.654,02
21110035 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 207.053,86
21110032 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 354.537,32
21110031 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21100022, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.769,25
21110021 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 264.162,01
21110020 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. 27.127.371/0001-95 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 16.500,00
01110009 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI 17.000,00
01110008 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. 32.491.874/0001-85 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 4.500,00
01110006 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO 815,55
20110013 2020 03/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201005001-GAB. 25.189.803/0001-67 ULISSES S. DA SILVA 4.800,00
26110002 2020 03/11/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00
21110016 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.750,00
20110011 2020 03/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
06110020 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 6.090,00
06110015 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 27.312.406/0001-66 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 3.500,00
22110002 2020 03/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 8.476,47
02110013 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 00.394.460/0058-87 PASEP- RECEITA FEDERAL 53.137,64
01110004 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 03.312.507/0001-79 PASEP - RECEITA FEDERAL 130.003,92
01110004 2020 03/11/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 03.312.507/0001-79 PASEP - RECEITA FEDERAL 130.003,92
02110013 2020 03/11/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 00.394.460/0058-87 PASEP- RECEITA FEDERAL 53.137,64
21110019 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 15.694.165/0001-88 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 39.579,39
21110015 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 50.168,69
21110019 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 15.694.165/0001-88 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 39.579,39
21110015 2020 03/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 50.168,69
04110063 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624,00
04110063 2020 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624,00
23110001 2020 02/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 3.000,00
23110001 2020 02/11/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 3.000,00
21110004 2020 01/11/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 270.000,00
22100023 2020 30/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 24.426,62
21100024 2020 30/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.084,93
06100083 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.520,26
06100082 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.289,61
06100081 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.181,92
04100133 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.750,23
04100132 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 16.768,92
22100023 2020 30/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 24.426,62
21100024 2020 30/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.084,93
06100083 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.520,26
06100082 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.289,61
06100081 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.181,92
04100133 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.750,23
04100132 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 16.768,92
04100125 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 29.200,00
04100124 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 63.010,00
04100125 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 29.200,00
04100124 2020 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 63.010,00
01100012 2020 29/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 1.800,00
01100012 2020 29/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 1.800,00
04100141 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 960,00
04100140 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.400,00
04100139 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.800,00
04100093 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
04100081 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04100141 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 960,00
04100140 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.400,00
04100139 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.800,00
04100093 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
04100081 2020 29/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
21100018 2020 29/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 21.992.781/0001-18 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 83.675,21
21100018 2020 29/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 21.992.781/0001-18 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 83.675,21
23100009 2020 28/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 5.162,90
22100022 2020 28/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.277,00
06100084 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 532,50
06100084 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 532,50
22100022 2020 28/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.277,00
23100009 2020 28/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 5.162,90
06100067 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 EM SEU ARTIGO 36 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDES DE NASCIMENTOS DE CRINAÇAS. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 5.748,00
06100067 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 EM SEU ARTIGO 36 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDES DE NASCIMENTOS DE CRINAÇAS. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 5.748,00
06100066 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 650,00
06100065 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 908,00
06100064 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 500,00
06100063 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 442,00
03110001 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DISPENSA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO QUE CAIU NA ESCOLA CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS SIITO JUSSARA SÃO BENEDITO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03100009 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 10.000,00
06100066 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 650,00
06100065 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 908,00
06100064 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 500,00
06100063 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 442,00
03110001 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DISPENSA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO QUE CAIU NA ESCOLA CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS SIITO JUSSARA SÃO BENEDITO DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03100009 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 10.000,00
06100036 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 57.892,79
04100043 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 63.727,20
06100036 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 57.892,79
04100043 2020 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 63.727,20
06100070 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.133,30
06100069 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 457,96
06100068 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 267,50
04100114 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 659,00
06100070 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.133,30
06100069 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 457,96
06100068 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 267,50
04100114 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 659,00
06100073 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 1.700,00
04100085 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 83.244,52
04100032 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 162,35
06100073 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 1.700,00
04100085 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 83.244,52
04100032 2020 27/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 162,35
23100007 2020 26/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 04.554.129/0001-00 AROUDO C. MENDES 819,00
06100059 2020 26/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 640,00
06100058 2020 26/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 320,00
06100057 2020 26/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 640,00
04100078 2020 26/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
23100007 2020 26/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 04.554.129/0001-00 AROUDO C. MENDES 819,00
06100059 2020 26/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 640,00
06100058 2020 26/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 320,00
06100057 2020 26/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 640,00
04100078 2020 26/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
23100008 2020 26/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.608.313-** AMADO ALVES DA COSTA 1.200,00
23100006 2020 26/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. ***.058.303-** FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 1.500,00
22100018 2020 26/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 450,00
23100008 2020 26/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.608.313-** AMADO ALVES DA COSTA 1.200,00
23100006 2020 26/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. ***.058.303-** FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 1.500,00
22100018 2020 26/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 450,00
21100014 2020 23/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
20100010 2020 23/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 333,60
06100056 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06100055 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06100054 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06100053 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06100052 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
01100008 2020 23/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 256,80
20100010 2020 23/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 333,60
21100014 2020 23/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
06100056 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06100055 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06100054 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06100053 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06100052 2020 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
01100008 2020 23/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 256,80
21100007 2020 23/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. ***.468.243-** JONAS LOPES DA SILVA 850,00
21100007 2020 23/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. ***.468.243-** JONAS LOPES DA SILVA 850,00
22100014 2020 22/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 1.289,60
04100103 2020 22/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAIS ATIVIDADES EXTERNAS, ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.850.720/0001-20 MARCELO DA SILVA MORORÓ 650,00
04100103 2020 22/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAIS ATIVIDADES EXTERNAS, ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.850.720/0001-20 MARCELO DA SILVA MORORÓ 650,00
22100014 2020 22/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 1.289,60
04100145 2020 22/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 624,00
04100145 2020 22/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 624,00
22100009 2020 21/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 520,20
06100024 2020 21/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 3.510,00
06100023 2020 21/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 1.825,00
22100009 2020 21/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 520,20
06100024 2020 21/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 3.510,00
06100023 2020 21/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 1.825,00
26100003 2020 21/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS LTDA 12.000,00
26100002 2020 21/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS LTDA 2.300,00
21100003 2020 21/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.822.269/0001-70 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 4.343,85
26100003 2020 21/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS LTDA 12.000,00
26100002 2020 21/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS LTDA 2.300,00
21100003 2020 21/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.822.269/0001-70 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 4.343,85
22100012 2020 21/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 1.450,20
22100011 2020 21/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 771,70
22100010 2020 21/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 2.666,70
22100012 2020 21/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 1.450,20
22100011 2020 21/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 771,70
22100010 2020 21/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 2.666,70
06100043 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
06100042 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
06100043 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
06100042 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
04100136 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 506,50
04100128 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 658,00
04100118 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 3.199,20
04100117 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. 34.637.297/0001-12 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 4.990,00
04100111 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 6.909,60
04100086 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. 18.580.660/0001-54 E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2.724,00
04100076 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 06.028.189/0001-07 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 15.300,00
04100136 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 506,50
04100128 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 658,00
04100118 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 3.199,20
04100117 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. 34.637.297/0001-12 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 4.990,00
04100111 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 6.909,60
04100086 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. 18.580.660/0001-54 E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2.724,00
04100076 2020 20/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 06.028.189/0001-07 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 15.300,00
22100006 2020 20/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. ***.670.403-** ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 8.000,00
22100006 2020 20/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. ***.670.403-** ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 8.000,00
23100003 2020 19/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.344.573-** ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 950,00
21100005 2020 19/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 2.000,00
23100003 2020 19/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.344.573-** ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 950,00
21100005 2020 19/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 2.000,00
06100047 2020 19/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 5.100,00
04100138 2020 19/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 34.851.052/0001-93 IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA 950,00
04100138 2020 19/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 34.851.052/0001-93 IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA 950,00
06100047 2020 19/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 5.100,00
26100008 2020 16/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.500,44
23100010 2020 16/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 540,46
22100015 2020 16/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.990,00
20100013 2020 16/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.500,21
06100072 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 8.500,37
06100071 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.682,33
01100014 2020 16/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.500,11
26100008 2020 16/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.500,44
23100010 2020 16/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 540,46
01100014 2020 16/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.500,11
20100013 2020 16/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.500,21
06100072 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 8.500,37
06100071 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.682,33
22100015 2020 16/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.990,00
20100002 2020 16/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 17.354.297/0001-96 CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA 890,00
06100038 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE ONDE SÃO USADOS PARA CALL CENTER DAS EQUIPES DOS CRAS I E II . 11.234.574/0001-40 J JULIO FILIZOLA JUNIOR 1.500,00
04100089 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 01.252.361/0001-98 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 4.338,70
04100088 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 01.252.361/0001-98 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 4.321,70
04100089 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 01.252.361/0001-98 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 4.338,70
04100088 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 01.252.361/0001-98 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 4.321,70
06100038 2020 16/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE ONDE SÃO USADOS PARA CALL CENTER DAS EQUIPES DOS CRAS I E II . 11.234.574/0001-40 J JULIO FILIZOLA JUNIOR 1.500,00
20100002 2020 16/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 17.354.297/0001-96 CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA 890,00
20100011 2020 16/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 1.220,98
20100011 2020 16/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 1.220,98
22100021 2020 15/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 20.394,05
21100025 2020 15/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.869,80
20100009 2020 15/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 488,31
04100100 2020 15/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.381,22
04100098 2020 15/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.213,01
04100071 2020 15/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.000,25
21100025 2020 15/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.869,80
22100021 2020 15/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 20.394,05
21100023 2020 15/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.869,80
20100009 2020 15/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 488,31
04100100 2020 15/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.381,22
04100098 2020 15/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.213,01
04100071 2020 15/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.000,25
26100006 2020 14/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 500,07
23100005 2020 14/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 301,01
22100008 2020 14/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 500,20
20100014 2020 14/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.001,46
06100051 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.500,46
06100050 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 8.000,88
06100049 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 10.999,90
06100046 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 9.000,17
06100045 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 6.000,41
06100044 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.000,35
04100101 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.000,71
01100007 2020 14/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.000,87
20100014 2020 14/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.001,46
04100101 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.000,71
26100006 2020 14/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 500,07
22100008 2020 14/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 500,20
06100051 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.500,46
06100050 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 8.000,88
06100049 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 10.999,90
06100046 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 9.000,17
06100045 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 6.000,41
06100044 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.000,35
23100005 2020 14/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 301,01
01100007 2020 14/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.000,87
04100126 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 4.044,17
04100126 2020 14/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 4.044,17
06100077 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.572,52
06100076 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.323,12
06100075 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.050,99
04100106 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.053.353/0001-36 SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 7.286,40
04100075 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 1.697,00
06100077 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.572,52
06100076 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.323,12
06100075 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.050,99
04100106 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.053.353/0001-36 SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 7.286,40
04100075 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 1.697,00
22100003 2020 13/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.126.507-** RAFAEL RODRIGUES MENESES 195,00
22100003 2020 13/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.126.507-** RAFAEL RODRIGUES MENESES 195,00
21100004 2020 13/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 902,00
20100012 2020 13/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.920,00
01100001 2020 13/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.872,00
20100012 2020 13/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.920,00
21100004 2020 13/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 902,00
01100001 2020 13/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.872,00
04100135 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 16.893,95
04100135 2020 13/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 16.893,95
06100062 2020 11/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 600,00
06100062 2020 11/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 600,00
04100030 2020 09/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 2.378,00
04100030 2020 09/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 2.378,00
06100037 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS DA CITADA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME 4.500,00
06100025 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 3.120,00
04100119 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 2.880,00
04100065 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 7.920,00
04100062 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 510,00
04100060 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 850,00
04100119 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 2.880,00
06100037 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS DA CITADA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME 4.500,00
04100065 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 7.920,00
04100062 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 510,00
04100060 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 850,00
06100025 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 3.120,00
03100001 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.175,00
01100013 2020 08/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ 08.000.621/0001-87 CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 14.500,00
01100013 2020 08/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ 08.000.621/0001-87 CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 14.500,00
03100001 2020 08/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.175,00
21100020 2020 08/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 55.065,20
21100019 2020 08/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 14.902.317/0001-28 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 32.289,29
21100008 2020 08/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 15.694.165/0001-88 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 55.475,18
21100020 2020 08/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 55.065,20
21100019 2020 08/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 14.902.317/0001-28 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 32.289,29
21100008 2020 08/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 15.694.165/0001-88 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 55.475,18
04100020 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 071005013, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100019 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005012, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100018 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005011, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100017 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005010, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100016 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005009, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100015 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005008, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100014 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005007 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100013 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005006 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100012 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 071005005 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100011 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005004 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100010 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005003 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100009 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005002 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100008 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005001, de 07 de Outubro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04100020 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 071005013, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100019 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005012, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100018 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005011, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100017 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005010, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100016 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005009, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100015 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005008, de 07 de Outubro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04100014 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005007 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100013 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005006 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100012 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 071005005 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100011 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005004 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100010 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005003 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100009 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005002 de 07 de Outubro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04100008 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005001, de 07 de Outubro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04100006 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 132.528,98
04100006 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 132.528,98
26100004 2020 07/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 279.451,24
21100012 2020 07/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 268.003,27
06100006 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 63.313,44
03100002 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. 15.203.873/0001-79 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 75.903,60
21100012 2020 07/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 268.003,27
26100004 2020 07/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 279.451,24
26100001 2020 07/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 239.069,75
06100006 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 63.313,44
03100002 2020 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. 15.203.873/0001-79 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 75.903,60
06100016 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA TRANSPORTA OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06100015 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
06100014 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06100013 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006003. ***.488.313-** GERMANO AGUIAR MORAES 40,00
06100012 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 TRANPOSTANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006004. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06100016 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA TRANSPORTA OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06100015 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
06100014 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06100013 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006003. ***.488.313-** GERMANO AGUIAR MORAES 40,00
06100012 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 TRANPOSTANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006004. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06100035 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 900,92
06100034 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.846,00
06100032 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 925,00
04100058 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 17.326.872/0001-47 H.P. DE VASCONCELOS ME 1.440,00
04100005 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 12.000,50
04100058 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 17.326.872/0001-47 H.P. DE VASCONCELOS ME 1.440,00
06100035 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 900,92
06100034 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 1.846,00
06100032 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 925,00
04100005 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 12.000,50
23100001 2020 06/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, JOGO DE BOTÃO, JOGOS DE TABULEIROS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ORGANIZADOS POR FAIXA ETÁRIA DE 05 A 10 ANOS, 11 A 17 ANOS, SENDO ELES CRIANÇAS E ADOLECENTES E DE 20 A 60 ANOS SENDO ELES ADUTOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 3.000,00
23100001 2020 06/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, JOGO DE BOTÃO, JOGOS DE TABULEIROS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ORGANIZADOS POR FAIXA ETÁRIA DE 05 A 10 ANOS, 11 A 17 ANOS, SENDO ELES CRIANÇAS E ADOLECENTES E DE 20 A 60 ANOS SENDO ELES ADUTOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 3.000,00
04100127 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. 33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 4.878,67
04100127 2020 06/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. 33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 4.878,67
06100001 2020 05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CPF DP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051006001 ***.350.463-** RAFAELY DE SOUSA LIMA 120,00
06100001 2020 05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CPF DP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051006001 ***.350.463-** RAFAELY DE SOUSA LIMA 120,00
22100016 2020 05/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATNDER AS DEMANDAS, NO BOM FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 07.435.420/0001-40 FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 250,00
06100048 2020 05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 210,16
22100016 2020 05/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATNDER AS DEMANDAS, NO BOM FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 07.435.420/0001-40 FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 250,00
06100048 2020 05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 210,16
21100002 2020 05/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.500,00
21100002 2020 05/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.500,00
06100031 2020 05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
03100007 2020 05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 960,00
06100031 2020 05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
03100007 2020 05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 960,00
06100061 2020 03/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.946.103-** RAFAELA PERES SOUSA 300,00
06100061 2020 03/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.946.103-** RAFAELA PERES SOUSA 300,00
20100001 2020 02/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERENTE E AO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 021002001 DE 02/10/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 350,00
20100001 2020 02/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERENTE E AO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 021002001 DE 02/10/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 350,00
04100057 2020 02/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 104,00
04100031 2020 02/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.433.251/0001-49 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 160,00
04100057 2020 02/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 104,00
04100031 2020 02/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.433.251/0001-49 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 160,00
21100006 2020 02/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. 07.279.410/0001-62 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 120.589,38
04100109 2020 02/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 2.200,00
04100109 2020 02/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 2.200,00
21100006 2020 02/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. 07.279.410/0001-62 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 120.589,38
03100003 2020 02/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO. 10.595.729/0001-01 B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 354.949,12
03100003 2020 02/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO. 10.595.729/0001-01 B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 354.949,12
06100030 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 120.000,00
02100007 2020 01/10/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 10.583,13
06100030 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 120.000,00
02100007 2020 01/10/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 10.583,13
20100006 2020 01/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 300.000,00
06100029 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 221.000,00
04100039 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 230.000,00
04100038 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 80.000,00
03100010 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 11.012,02
20100006 2020 01/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 300.000,00
06100029 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 221.000,00
04100039 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 230.000,00
04100038 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 80.000,00
03100010 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 11.012,02
04100042 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
04100042 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
04100037 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 09.444.530/0001-01 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 100.000,00
04100037 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 09.444.530/0001-01 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 100.000,00
20100007 2020 01/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 3.128,00
20100007 2020 01/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 3.128,00
22100024 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.784,01
22100013 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 18.938,44
21100013 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.641,90
20100008 2020 01/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.535,25
06100041 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 4.231,76
06100040 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.472,38
06100039 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.809,07
06100022 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.127,00
06100021 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 907,50
06100020 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.392.514/0001-00 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 14.800,00
06100019 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.912,38
04100061 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 1.020,00
04100034 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. 18.580.660/0001-54 E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 1.362,00
04100028 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 28.896,25
04100023 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 164,30
22100024 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.784,01
20100008 2020 01/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.535,25
22100013 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 18.938,44
21100013 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.641,90
06100041 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 4.231,76
06100040 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.472,38
06100039 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.809,07
04100061 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 1.020,00
04100034 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. 18.580.660/0001-54 E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 1.362,00
06100022 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.127,00
06100021 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 907,50
06100020 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.392.514/0001-00 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 14.800,00
06100019 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.912,38
04100028 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 28.896,25
04100023 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 164,30
06100074 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 300,00
06100074 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 300,00
22100005 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE 08.002/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201001003-AG. ***.274.173-** MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA 6.000,00
21100021 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DO ARQUIVO COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. ***.373.933-** KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 2.500,00
20100005 2020 01/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
06100080 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. ***.248.503-** FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 2.600,00
06100079 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. ***.225.103-** CARLOS NEY ALMEIDA MELO 4.920,00
06100078 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.725.043-** PAULO ROBERIO DA COSTA 4.500,00
06100017 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.163.693-** JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 6.060,00
06100011 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÃREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE S]AO BENEDITO/CE. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.800,00
04100053 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.048.651-** ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 9.000,00
04100052 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.363.733-** YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 9.000,00
04100051 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.011.692-** WESLEY DE LIMA MEDEIROS 9.000,00
04100050 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.740.503-** SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 9.000,00
04100049 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.837.473-** MORENO BRAGA LUZ 9.000,00
04100048 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.857.153-** JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 9.000,00
04100047 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.429.643-** FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 9.000,00
04100046 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.710.221-** BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 9.000,00
04100045 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.421.673-** ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 9.000,00
02100003 2020 01/10/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CORRENDO TODAS AS DEPESAS POR CONTA DO CREDOR. ***.473.063-** ALLAN PEREIRA LOPES 15.000,00
01100006 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01100005 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
06100080 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. ***.248.503-** FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 2.600,00
06100079 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. ***.225.103-** CARLOS NEY ALMEIDA MELO 4.920,00
06100078 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.725.043-** PAULO ROBERIO DA COSTA 4.500,00
21100021 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DO ARQUIVO COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. ***.373.933-** KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 2.500,00
04100053 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.048.651-** ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 9.000,00
04100052 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.363.733-** YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 9.000,00
04100051 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.011.692-** WESLEY DE LIMA MEDEIROS 9.000,00
04100050 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.740.503-** SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 9.000,00
04100049 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.837.473-** MORENO BRAGA LUZ 9.000,00
04100048 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.857.153-** JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 9.000,00
04100047 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.429.643-** FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 9.000,00
04100046 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.710.221-** BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 9.000,00
04100045 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.421.673-** ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 9.000,00
22100005 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE 08.002/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201001003-AG. ***.274.173-** MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA 6.000,00
20100005 2020 01/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
01100006 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01100005 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
06100017 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.163.693-** JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 6.060,00
06100011 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÃREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE S]AO BENEDITO/CE. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.800,00
02100003 2020 01/10/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CORRENDO TODAS AS DEPESAS POR CONTA DO CREDOR. ***.473.063-** ALLAN PEREIRA LOPES 15.000,00
26100005 2020 01/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 02007002678-13, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 21.483.572/0001-49 GEOVIE AMBIENTAL ME 4.500,00
23100004 2020 01/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00
23100002 2020 01/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.000,00
22100020 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
22100007 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Desenv. Agrario deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00
21100022 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 7.000,00
21100016 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 354.122,09
21100015 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A .6ª (SEXTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 116.788,56
21100011 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 73.037,08
06100028 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 580,50
06100027 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 5.031,00
06100026 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.548,00
06100010 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06100009 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06100008 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
04100096 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 40.000,00
04100063 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 32.000,00
04100002 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B75, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 36,75
03100017 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA 7.000,00
01100011 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 500,00
01100009 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 07.817.778/0001-37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00
01100004 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 37.764,63
01100003 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 37.764,63
01100002 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07.435.420/0001-40 FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 4.500,00
03100017 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA 7.000,00
21100022 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 7.000,00
04100096 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 40.000,00
22100020 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
21100016 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 354.122,09
21100015 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A .6ª (SEXTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 116.788,56
01100011 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 500,00
01100009 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 07.817.778/0001-37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00
22100007 2020 01/10/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Desenv. Agrario deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00
21100011 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 73.037,08
23100004 2020 01/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00
04100063 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 32.000,00
26100005 2020 01/10/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 02007002678-13, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 21.483.572/0001-49 GEOVIE AMBIENTAL ME 4.500,00
06100028 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 580,50
06100027 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 5.031,00
06100026 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.548,00
01100004 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 37.764,63
01100003 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 37.764,63
01100002 2020 01/10/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07.435.420/0001-40 FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 4.500,00
23100002 2020 01/10/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.000,00
06100010 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06100009 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06100008 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
04100002 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B75, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 36,75
06100005 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.703.438-** JOSE ALVES DE ABREU 900,00
06100004 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 300,00
06100003 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 300,00
06100002 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.535.523-** FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES 600,00
06100005 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.703.438-** JOSE ALVES DE ABREU 900,00
06100004 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 300,00
06100003 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 300,00
06100002 2020 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.535.523-** FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES 600,00
21100017 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 253.818,35
21100010 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 21.992.781/0001-18 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 250.022,63
21100017 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 253.818,35
21100010 2020 01/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 21.992.781/0001-18 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 250.022,63
20090017 2020 30/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. 17.044.392/0001-93 A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 1.800,00
04090118 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.493,01
04090116 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 13.417,31
20090017 2020 30/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. 17.044.392/0001-93 A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 1.800,00
04090118 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.493,01
04090116 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 13.417,31
03090008 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.291.903-** FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO 3.700,00
03090008 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.291.903-** FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO 3.700,00
04090097 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 36.000,00
04090096 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 63.010,00
04090094 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04090081 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
04090097 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 36.000,00
04090096 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 63.010,00
04090094 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04090081 2020 30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
22090002 2020 29/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 11.441.519/0001-21 DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA 303,00
22090002 2020 29/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 11.441.519/0001-21 DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA 303,00
21090025 2020 29/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 400,00
06090040 2020 29/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI9CÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.526.553-** DÁRIO SALMITO DE MELO 300,00
21090025 2020 29/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 400,00
06090040 2020 29/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI9CÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.526.553-** DÁRIO SALMITO DE MELO 300,00
21090006 2020 29/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO, MATA FRESCA E XIQUE XIQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
04090057 2020 29/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica do município de São Benedito/CE. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 5,21
04090056 2020 29/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 162,35
04090054 2020 29/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 260,31
21090006 2020 29/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO, MATA FRESCA E XIQUE XIQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
04090057 2020 29/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica do município de São Benedito/CE. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 5,21
04090056 2020 29/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 162,35
04090054 2020 29/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 260,31
04090042 2020 28/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905002, de 28 de Setembro de 2020. ***.500.123-** MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 350,00
04090041 2020 28/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905001, de 28 de Setembro de 2020. ***.889.203-** EDNA MARIA FELICIO COUTINHO 90,00
04090042 2020 28/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905002, de 28 de Setembro de 2020. ***.500.123-** MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 350,00
04090041 2020 28/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905001, de 28 de Setembro de 2020. ***.889.203-** EDNA MARIA FELICIO COUTINHO 90,00
22090007 2020 28/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.912,00
20090015 2020 28/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PROCURADORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 28.352.426/0001-23 F M G DE MEDEIROS - ME 70,00
22090007 2020 28/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.912,00
20090015 2020 28/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PROCURADORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 28.352.426/0001-23 F M G DE MEDEIROS - ME 70,00
21090010 2020 28/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. ***.670.403-** ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 1.280,00
21090010 2020 28/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. ***.670.403-** ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 1.280,00
06090039 2020 28/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 27.312.406/0001-66 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 3.500,00
06090039 2020 28/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 27.312.406/0001-66 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 3.500,00
21090027 2020 28/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 51.625,09
21090027 2020 28/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 51.625,09
04090040 2020 25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250905001, de 25 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04090040 2020 25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250905001, de 25 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
22090011 2020 25/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.361,50
04090099 2020 25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.352.577/0001-01 CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 900,00
22090011 2020 25/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.361,50
04090099 2020 25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.352.577/0001-01 CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 900,00
04090065 2020 25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 250,00
04090065 2020 25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 250,00
21090020 2020 24/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.611,30
20090010 2020 24/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.016,00
04090102 2020 24/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 31.160,50
21090020 2020 24/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.611,30
20090010 2020 24/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 2.016,00
04090102 2020 24/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 31.160,50
04090070 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 230905002, de 23 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04090039 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020. ***.189.133-** JOSE ROBERTO HOLANDA 100,00
04090070 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 230905002, de 23 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04090039 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020. ***.189.133-** JOSE ROBERTO HOLANDA 100,00
04090091 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 360,00
04090089 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.352.426/0001-23 F M G DE MEDEIROS - ME 525,00
04090059 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 3.750,00
04090091 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 360,00
04090089 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.352.426/0001-23 F M G DE MEDEIROS - ME 525,00
04090059 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 3.750,00
01090007 2020 23/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. ***.002.593-** ANGELA MARIA JORGE MENDES 8.552,00
01090001 2020 23/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT/CE. ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 500,00
01090007 2020 23/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. ***.002.593-** ANGELA MARIA JORGE MENDES 8.552,00
01090001 2020 23/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT/CE. ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 500,00
04090022 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 325,80
04090022 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 325,80
06090038 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.757.877-** MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO 900,00
06090038 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.757.877-** MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO 900,00
04090119 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 5.610,00
04090119 2020 23/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 5.610,00
23090007 2020 22/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 13.968.305/0001-33 M C MIRANDA DE LIMA FILHO 350,00
20090012 2020 22/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
04090098 2020 22/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 003.07.07.2020. 05.234.475/0001-66 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 16.766,81
04090063 2020 22/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.516.997/0001-86 NATANAEL C. LIMA 264,00
23090007 2020 22/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 13.968.305/0001-33 M C MIRANDA DE LIMA FILHO 350,00
20090012 2020 22/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
04090098 2020 22/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 003.07.07.2020. 05.234.475/0001-66 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 16.766,81
04090063 2020 22/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.516.997/0001-86 NATANAEL C. LIMA 264,00
06090036 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, PARA RESOLVER ASSUNTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 210906001. ***.638.773-** JOCELI SANTIAGO DA SILVA 50,00
06090036 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, PARA RESOLVER ASSUNTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 210906001. ***.638.773-** JOCELI SANTIAGO DA SILVA 50,00
06090041 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE ATIVIDADES EXPEDIENTE AOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS/CRIANÇAS FELIZES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.268.379/0001-09 A F DE LACERDA 2.550,00
04090124 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 11.143.533/0001-49 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 441,75
04090069 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.255,00
04090068 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.161,60
04090124 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 11.143.533/0001-49 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 441,75
06090041 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE ATIVIDADES EXPEDIENTE AOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS/CRIANÇAS FELIZES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.268.379/0001-09 A F DE LACERDA 2.550,00
04090069 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.255,00
04090068 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.161,60
02090012 2020 21/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 08.830.347/0001-73 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 584.280,00
02090011 2020 21/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE (MATERIAL DO PROFESSOR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 08.830.347/0001-73 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 107.215,00
02090012 2020 21/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 08.830.347/0001-73 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 584.280,00
02090011 2020 21/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE (MATERIAL DO PROFESSOR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 08.830.347/0001-73 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 107.215,00
04090110 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕES INSTALADA NO QUADRO DE SÃO FRANCISCO, COMPOSTO POR 6 (SEIS) CUBÍCULOS COM SANITÁRIOS, 3 (TRÊS) LAVATÓRIOS E 1 (UM) BEBEDOURO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS A CADA USO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.04/2020 E CONTRATO Nº 2020.09.21.009-SAUDE. 34.437.655/0001-43 STENIO RODRIGUES BARBOSA 6.000,00
04090110 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕES INSTALADA NO QUADRO DE SÃO FRANCISCO, COMPOSTO POR 6 (SEIS) CUBÍCULOS COM SANITÁRIOS, 3 (TRÊS) LAVATÓRIOS E 1 (UM) BEBEDOURO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS A CADA USO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.04/2020 E CONTRATO Nº 2020.09.21.009-SAUDE. 34.437.655/0001-43 STENIO RODRIGUES BARBOSA 6.000,00
06090006 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.329.463-** ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA 900,00
06090006 2020 21/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.329.463-** ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA 900,00
04090123 2020 18/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 11.143.533/0001-49 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 883,50
04090062 2020 18/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 13.000,00
04090123 2020 18/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 11.143.533/0001-49 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 883,50
04090062 2020 18/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 13.000,00
23090004 2020 18/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. ***.845.603-** ROSA AMELIA JORGE 5.718,60
23090004 2020 18/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. ***.845.603-** ROSA AMELIA JORGE 5.718,60
04090017 2020 17/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 170905001, de 17 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090017 2020 17/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 170905001, de 17 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090120 2020 17/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.535.727/0001-79 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 20.620,00
04090120 2020 17/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.535.727/0001-79 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 20.620,00
06090045 2020 17/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 15.999,83
06090045 2020 17/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 15.999,83
26090007 2020 17/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
23090008 2020 17/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22090012 2020 17/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21090024 2020 17/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
20090016 2020 17/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
01090010 2020 17/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
23090008 2020 17/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
26090007 2020 17/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22090012 2020 17/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21090024 2020 17/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
20090016 2020 17/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
01090010 2020 17/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
06090008 2020 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, SOBRE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDEMTIDADES DOS MUNICIPES CARENTES DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PÓRTARIA DE Nº 160906001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
06090005 2020 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS CONFORME PORTARIA DE Nº 160906001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
04090018 2020 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 160905001, de 16 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06090008 2020 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, SOBRE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDEMTIDADES DOS MUNICIPES CARENTES DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PÓRTARIA DE Nº 160906001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
06090005 2020 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS CONFORME PORTARIA DE Nº 160906001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
04090018 2020 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 160905001, de 16 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04090083 2020 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 6.872,00
04090083 2020 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 6.872,00
21090003 2020 16/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ DA AVENIDA TABAJARA, CIDADE ALTA DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21090003 2020 16/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ DA AVENIDA TABAJARA, CIDADE ALTA DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
23090006 2020 16/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 50.768,04
23090006 2020 16/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 50.768,04
06090016 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO ZEQUINHA, CONFORME OFICIO DE Nº CT459/2020 E PORTARIA DE Nº 150906001. ***.726.013-** FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES 40,00
06090016 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO ZEQUINHA, CONFORME OFICIO DE Nº CT459/2020 E PORTARIA DE Nº 150906001. ***.726.013-** FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES 40,00
21090005 2020 15/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2020-PE E CONTRATO DE Nº 00814082020-IN. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 10.192,40
06090044 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.363,11
06090043 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 4.186,80
06090042 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.894,70
04090114 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.006,76
04090112 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.393,32
04090031 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 9.829,30
04090029 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 7.707,60
04090028 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 187,50
04090114 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.006,76
04090112 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.393,32
06090044 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.363,11
06090043 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 4.186,80
06090042 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.894,70
21090005 2020 15/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2020-PE E CONTRATO DE Nº 00814082020-IN. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 10.192,40
04090031 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 9.829,30
04090029 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 7.707,60
04090028 2020 15/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 187,50
01090008 2020 15/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 17.328.748/0001-10 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 1.312,92
01090008 2020 15/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 17.328.748/0001-10 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 1.312,92
26090003 2020 14/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,21
26090002 2020 14/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 500,76
21090007 2020 14/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 9.000,30
20090005 2020 14/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.000,40
20090004 2020 14/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.000,78
06090027 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.294,10
06090025 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.412,29
06090024 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 8.293,55
06090023 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.000,18
06090022 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.000,06
06090021 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.999,97
06090020 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 6.002,49
06090019 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.006,10
04090073 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 164,90
01090004 2020 14/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.000,91
01090002 2020 14/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.001,70
04090073 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 164,90
26090003 2020 14/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,21
26090002 2020 14/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 500,76
21090007 2020 14/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 9.000,30
20090005 2020 14/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.000,40
20090004 2020 14/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.000,78
06090027 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.294,10
06090025 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.412,29
06090024 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 8.293,55
06090023 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.000,18
06090022 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.000,06
06090021 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.999,97
06090020 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 6.002,49
06090019 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.006,10
01090004 2020 14/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.000,91
01090002 2020 14/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.001,70
04090128 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.000,00
04090127 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 2.400,00
04090128 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.000,00
04090127 2020 14/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 2.400,00
04090016 2020 13/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130905001, de 13 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04090016 2020 13/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130905001, de 13 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04090015 2020 11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 110905001, de 11 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090015 2020 11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 110905001, de 11 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090037 2020 11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 10.000,54
04090037 2020 11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 10.000,54
21090022 2020 11/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 14.333.288/0001-20 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 343.934,91
06090033 2020 11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 1.700,00
04090106 2020 11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 2.120,00
21090022 2020 11/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 14.333.288/0001-20 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 343.934,91
04090106 2020 11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 2.120,00
06090033 2020 11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 1.700,00
21090028 2020 11/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 98.290,68
21090028 2020 11/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 98.290,68
04090014 2020 10/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100905001 de 10 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090014 2020 10/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100905001 de 10 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
23090003 2020 10/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO COBERTO, QUADRA INHUÇU E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 1.820,00
06090011 2020 10/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 900,00
23090003 2020 10/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO COBERTO, QUADRA INHUÇU E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 1.820,00
06090011 2020 10/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 900,00
22090004 2020 10/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. 36.029.324/0001-08 L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 17.218,98
22090004 2020 10/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. 36.029.324/0001-08 L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 17.218,98
04090013 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 090905001, de 09 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04090013 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 090905001, de 09 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06090034 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06090015 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06090014 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06090013 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06090012 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
04090034 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.001,38
06090034 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06090015 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06090014 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06090013 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06090012 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
04090034 2020 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.001,38
21090015 2020 09/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 124.547,40
21090015 2020 09/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 124.547,40
21090014 2020 09/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 318.943,33
02090002 2020 09/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 43.935,43
21090014 2020 09/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 318.943,33
02090002 2020 09/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 43.935,43
04090066 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905009, de 08 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090064 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905008 de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090012 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905007 de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090011 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905006, de 08 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090010 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905005 de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090009 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905004, de 08 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090008 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905003 de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090007 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905002, de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090006 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905001, de 08 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090066 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905009, de 08 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090064 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905008 de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090012 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905007 de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090011 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905006, de 08 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090010 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905005 de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090009 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905004, de 08 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090008 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905003 de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090007 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905002, de 08 de Setembro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04090006 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905001, de 08 de Setembro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04090067 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 26.658,00
04090067 2020 08/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 26.658,00
21090009 2020 08/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.803.763-** FABIO ISAIAS ANDRADE 5.600,00
21090009 2020 08/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.803.763-** FABIO ISAIAS ANDRADE 5.600,00
06090007 2020 07/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
06090007 2020 07/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
22090006 2020 04/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.270,70
06090037 2020 04/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 214,19
22090006 2020 04/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.270,70
06090037 2020 04/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 214,19
21090004 2020 03/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 19.509,06
21090004 2020 03/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 19.509,06
26090001 2020 03/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE ADITIVO 12/12/19, ALTERA A VIGÊNCIA PARA 30/06/2020. 05.457.283/0002-08 MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL 60,00
04090004 2020 03/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 1.980,00
03090001 2020 03/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.175,00
04090004 2020 03/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 1.980,00
26090001 2020 03/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE ADITIVO 12/12/19, ALTERA A VIGÊNCIA PARA 30/06/2020. 05.457.283/0002-08 MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL 60,00
03090001 2020 03/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.175,00
06090003 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806001. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06090002 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806002. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
04090005 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 020905001, de 02 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06090003 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806001. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06090002 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806002. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
04090005 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 020905001, de 02 de Setembro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
22090008 2020 02/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS. ***.485.953-** FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES 2.500,00
22090008 2020 02/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS. ***.485.953-** FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES 2.500,00
06090001 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO AVALIAÇÃO DO BOLETIM DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO OBJETIVO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.487.874/0001-71 IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.400,00
06090001 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO AVALIAÇÃO DO BOLETIM DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO OBJETIVO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.487.874/0001-71 IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.400,00
04090109 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. 33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 13.980,00
04090109 2020 02/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. 33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 13.980,00
04090047 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 45.000,00
02090010 2020 01/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 2.062,00
04090047 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 45.000,00
02090010 2020 01/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 2.062,00
23090005 2020 01/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 90.000,00
22090003 2020 01/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 250.000,00
21090012 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 240.000,00
04090048 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 300.000,00
04090045 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 300.000,00
23090005 2020 01/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 90.000,00
22090003 2020 01/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 250.000,00
21090012 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 240.000,00
04090048 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 300.000,00
04090045 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 300.000,00
02090015 2020 01/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 700.000,00
02090015 2020 01/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 700.000,00
23090002 2020 01/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.455,50
22090005 2020 01/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 40.325,99
21090019 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 9.089,67
20090011 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.816,50
20090001 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 27.498.775/0001-95 HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 3.128,63
06090032 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 5.164,63
06090031 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.805,49
06090030 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.486,16
06090029 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 32.548.156/0001-06 COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP 1.303,26
06090010 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 899,00
06090009 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.672,40
04090084 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 11.277,00
04090078 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital de Campanha) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. 11.065.844/0001-37 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 34.233,30
04090072 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 113,86
04090050 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 7.122,88
04090025 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 23.371,40
04090003 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.850.720/0001-20 MARCELO DA SILVA MORORÓ 550,00
22090005 2020 01/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 40.325,99
21090019 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 9.089,67
20090011 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.816,50
04090084 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 11.277,00
04090078 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital de Campanha) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. 11.065.844/0001-37 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 34.233,30
04090072 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 113,86
23090002 2020 01/09/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.455,50
06090032 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 5.164,63
06090031 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.805,49
06090030 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.486,16
06090029 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 32.548.156/0001-06 COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP 1.303,26
06090010 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 899,00
06090009 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.672,40
04090050 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. 17.556.593/0001-70 IVANILDA COSTA GOMES - ME 7.122,88
04090025 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 23.371,40
20090001 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 27.498.775/0001-95 HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 3.128,63
04090003 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.850.720/0001-20 MARCELO DA SILVA MORORÓ 550,00
06090017 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.976.533-** SUÊNIA RIBEIRO LIMA 900,00
06090017 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.976.533-** SUÊNIA RIBEIRO LIMA 900,00
21090023 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO TANBÉM A SEPARAÇÃO DE PEÇAS, FERRAGENS, MATERIAIS ÉLETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.485.953-** FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES 2.500,00
20090007 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
03090009 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME ***.163.273-** MARIA INES DE ABREU FONTENELE 2.000,00
01090006 2020 01/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01090005 2020 01/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
21090023 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO TANBÉM A SEPARAÇÃO DE PEÇAS, FERRAGENS, MATERIAIS ÉLETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.485.953-** FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES 2.500,00
03090009 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME ***.163.273-** MARIA INES DE ABREU FONTENELE 2.000,00
20090007 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
01090006 2020 01/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01090005 2020 01/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
26090009 2020 01/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901001-TU. 26.503.198/0001-10 VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 3.200,00
26090005 2020 01/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
22090014 2020 01/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 08.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 002.25.08.2020-AG. 22.675.190/0001-80 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 103.562,94
22090013 2020 01/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901003-AG. 26.503.198/0001-10 VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 4.600,00
21090026 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 22.933.307/0001-88 R M ENGENHARIA EIRELI-ME 12.540,00
21090013 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 349.963,21
21090011 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE CONCLUSÃO E NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO CONTRATOS VIGENTES E SEUS ADITIVOS, LEVANTAMENTO AINDA DE OBRAS ORIUNDAS DE CONVENIO E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 6.500,00
20090013 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
20090002 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 27.498.775/0001-95 HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 1.880,00
06090046 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901004-AS. 26.503.198/0001-10 VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 14.800,00
06090035 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 5.200,00
06090028 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.000,00
06090018 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 32.729,36
04090052 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 20.000,00
04090051 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 50.000,00
03090006 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 37.764,64
01090003 2020 01/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 65.458,68
26090009 2020 01/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901001-TU. 26.503.198/0001-10 VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 3.200,00
22090014 2020 01/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 08.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 002.25.08.2020-AG. 22.675.190/0001-80 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 103.562,94
22090013 2020 01/09/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901003-AG. 26.503.198/0001-10 VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 4.600,00
06090046 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901004-AS. 26.503.198/0001-10 VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 14.800,00
26090005 2020 01/09/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
21090026 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 22.933.307/0001-88 R M ENGENHARIA EIRELI-ME 12.540,00
20090013 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
21090013 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 349.963,21
21090011 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE CONCLUSÃO E NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO CONTRATOS VIGENTES E SEUS ADITIVOS, LEVANTAMENTO AINDA DE OBRAS ORIUNDAS DE CONVENIO E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 6.500,00
06090035 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 5.200,00
06090028 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.000,00
06090018 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 32.729,36
04090052 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 20.000,00
04090051 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 50.000,00
03090006 2020 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 37.764,64
01090003 2020 01/09/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 65.458,68
20090002 2020 01/09/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 27.498.775/0001-95 HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 1.880,00
02090016 2020 01/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 00.394.460/0058-87 PASEP- RECEITA FEDERAL 126.840,19
02090016 2020 01/09/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 00.394.460/0058-87 PASEP- RECEITA FEDERAL 126.840,19
21090018 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 23.892,78
21090017 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 15.694.165/0001-88 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 53.744,80
21090016 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 14.902.317/0001-28 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 6.452,33
21090008 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 61.717,80
21090018 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 23.892,78
21090017 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 15.694.165/0001-88 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 53.744,80
21090016 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 14.902.317/0001-28 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 6.452,33
21090008 2020 01/09/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 61.717,80
04080049 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, conforme Portaria Nº 310805001 de 31 de Agosto de 2020. ***.151.953-** ANITA SARAIVA DORNELES 180,00
04080049 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, conforme Portaria Nº 310805001 de 31 de Agosto de 2020. ***.151.953-** ANITA SARAIVA DORNELES 180,00
04080108 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.013,00
04080107 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 06.028.189/0001-07 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 7.200,00
04080103 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.554,58
04080101 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.915,96
01080014 2020 31/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 1.800,00
04080108 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.013,00
04080107 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 06.028.189/0001-07 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 7.200,00
04080103 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.554,58
04080101 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.915,96
01080014 2020 31/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 1.800,00
04080115 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 62.800,00
04080114 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 88.180,00
04080079 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
04080063 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04080115 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 62.800,00
04080114 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 88.180,00
04080079 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
04080063 2020 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
21080023 2020 30/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 652,00
20080021 2020 30/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 650,00
01080009 2020 30/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 650,00
20080021 2020 30/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 650,00
21080023 2020 30/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 652,00
01080009 2020 30/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 650,00
06080043 2020 29/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.009/2020-PE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 3.526,00
06080043 2020 29/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.009/2020-PE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 3.526,00
04080094 2020 28/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 1.280,00
04080094 2020 28/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 1.280,00
06080046 2020 28/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 260,00
06080045 2020 28/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 190,00
06080044 2020 28/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 200,00
06080046 2020 28/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 260,00
06080045 2020 28/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 190,00
06080044 2020 28/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 200,00
21080024 2020 28/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 120,00
20080018 2020 28/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 440,00
21080024 2020 28/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 120,00
20080018 2020 28/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 440,00
20080009 2020 27/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 270802001 DE 27/08/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 350,00
20080009 2020 27/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 270802001 DE 27/08/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 350,00
22080017 2020 27/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.371,01
20080022 2020 27/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.091,90
04080110 2020 27/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 20.005,46
04080065 2020 27/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 240,00
01080013 2020 27/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.224,50
22080017 2020 27/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.371,01
20080022 2020 27/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.091,90
04080110 2020 27/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 20.005,46
01080013 2020 27/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.224,50
04080065 2020 27/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 240,00
01080007 2020 27/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 0001483-44.2008.8.06.0163, ENTRE AS PARTES. ***.370.013-** ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE 152.763,16
01080007 2020 27/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 0001483-44.2008.8.06.0163, ENTRE AS PARTES. ***.370.013-** ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE 152.763,16
21080026 2020 27/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 90.207,85
21080026 2020 27/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 90.207,85
04080084 2020 26/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.433.251/0001-49 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 64,00
04080084 2020 26/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.433.251/0001-49 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 64,00
04080041 2020 25/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250805001, de 25 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04080041 2020 25/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250805001, de 25 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
21080021 2020 25/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.616,30
21080021 2020 25/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.616,30
03080008 2020 25/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUNICÍPIO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.120,00
03080008 2020 25/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUNICÍPIO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.120,00
21080020 2020 25/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 11.583,50
21080020 2020 25/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 11.583,50
06080028 2020 24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 307,20
06080027 2020 24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 460,80
06080014 2020 24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 614,40
04080095 2020 24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.931.772/0001-29 J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP 840,00
04080095 2020 24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.931.772/0001-29 J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP 840,00
06080028 2020 24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 307,20
06080027 2020 24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 460,80
06080014 2020 24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 614,40
01080001 2020 24/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013. 02.421.421/0014-36 INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO 13.450,00
01080001 2020 24/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013. 02.421.421/0014-36 INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO 13.450,00
06080017 2020 21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
06080016 2020 21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
04080040 2020 21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 210805001, de 21 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06080017 2020 21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 90,00
06080016 2020 21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
04080040 2020 21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 210805001, de 21 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04080038 2020 20/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 10.000,00
04080038 2020 20/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 10.000,00
06080034 2020 20/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA DO ´EMPREEDEDOR NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 5.750,00
06080034 2020 20/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA DO ´EMPREEDEDOR NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 5.750,00
22080003 2020 20/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 5,76
21080016 2020 20/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL RURAL (TERRENO), SITUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ, DENTRO DO TERRENO DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA FERNANDES, COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PROCESSO DE Nº 005506371120208060163. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 9.521,08
20080013 2020 20/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 62.500,00
20080013 2020 20/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 62.500,00
21080016 2020 20/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL RURAL (TERRENO), SITUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ, DENTRO DO TERRENO DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA FERNANDES, COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PROCESSO DE Nº 005506371120208060163. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 9.521,08
22080003 2020 20/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 5,76
21080033 2020 20/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 312.659,29
21080033 2020 20/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 312.659,29
22080011 2020 20/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI 3.404,00
22080011 2020 20/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI 3.404,00
04080037 2020 19/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 190805001, de 19 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04080037 2020 19/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 190805001, de 19 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
23080002 2020 19/08/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. 15.151.836/0001-64 E.R. DO NASCIMENTO-ME 630,00
04080076 2020 19/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 2.087,50
04080067 2020 19/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 6.722,20
04080046 2020 19/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNENEDIOTO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 3.720,00
23080002 2020 19/08/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. 15.151.836/0001-64 E.R. DO NASCIMENTO-ME 630,00
04080076 2020 19/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 2.087,50
04080067 2020 19/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 6.722,20
04080046 2020 19/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNENEDIOTO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 3.720,00
20080015 2020 19/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 21.437.924/0001-20 BRUNA L DE MELO 1.544,00
20080015 2020 19/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 21.437.924/0001-20 BRUNA L DE MELO 1.544,00
04080036 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 180805010, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080035 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805009, de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080034 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805008, de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080033 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 180805007, de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080032 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805006, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080031 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 180805005, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080030 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805004, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080029 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805003 de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080028 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805002, de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080027 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805001, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080036 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 180805010, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080035 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805009, de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080034 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805008, de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080033 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 180805007, de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080032 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805006, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080031 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 180805005, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080030 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805004, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080029 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805003 de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080028 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805002, de 18 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080027 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805001, de 18 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
22080010 2020 18/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 172,80
21080025 2020 18/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
20080016 2020 18/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
04080014 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN 08.959.556/0001-11 SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI 29.895,00
01080008 2020 18/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
22080010 2020 18/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 172,80
21080025 2020 18/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
20080016 2020 18/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
01080008 2020 18/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
04080014 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN 08.959.556/0001-11 SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI 29.895,00
06080026 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGDOS E AUTONOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 2.304,00
06080026 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGDOS E AUTONOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 2.304,00
04080017 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 350,00
04080017 2020 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 350,00
06080050 2020 17/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.352.426/0001-23 F M G DE MEDEIROS - ME 4.451,00
06080050 2020 17/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.352.426/0001-23 F M G DE MEDEIROS - ME 4.451,00
04080026 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 140805003, de 14 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080025 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140805002, de 14 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080024 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140805001, de 14 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04080026 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 140805003, de 14 de Agosto de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04080025 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140805002, de 14 de Agosto de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04080024 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140805001, de 14 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
22080013 2020 14/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 22.203,73
21080028 2020 14/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 5.337,20
20080019 2020 14/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 866,41
06080039 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.330,50
04080099 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.469,83
04080097 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.989,45
21080028 2020 14/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 5.337,20
04080099 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.469,83
04080097 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.989,45
22080013 2020 14/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 22.203,73
20080019 2020 14/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 866,41
06080039 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.330,50
21080031 2020 14/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 49.026,78
04080019 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 1.340,00
21080031 2020 14/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 49.026,78
04080019 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 1.340,00
04080018 2020 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 2.260,00
23080001 2020 13/08/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. 15.151.836/0001-64 E.R. DO NASCIMENTO-ME 510,00
23080001 2020 13/08/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. 15.151.836/0001-64 E.R. DO NASCIMENTO-ME 510,00
06080040 2020 13/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 4.000,00
03080001 2020 13/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.175,00
06080040 2020 13/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 4.000,00
03080001 2020 13/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.175,00
04080009 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 120805001, de 12 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04080009 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 120805001, de 12 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
21080030 2020 12/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.516.997/0001-86 NATANAEL C. LIMA 1.568,00
20080012 2020 12/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.414,50
06080035 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A FRENTE DO ENFRETAMENTO DA COVID-19. 69.366.326/0001-33 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.293,56
06080006 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 315,00
04080048 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.011/2020 E CONTRATO Nº 003.12.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERFAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 24.990,00
21080030 2020 12/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.516.997/0001-86 NATANAEL C. LIMA 1.568,00
06080035 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A FRENTE DO ENFRETAMENTO DA COVID-19. 69.366.326/0001-33 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.293,56
20080012 2020 12/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.414,50
04080048 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.011/2020 E CONTRATO Nº 003.12.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERFAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 24.990,00
06080006 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 315,00
22080008 2020 12/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. 36.029.324/0001-08 L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 15.616,11
20080011 2020 12/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.578,40
04080090 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS: BARREIRO, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, INHARÉ, CARNAÚBA, INHUÇU E LAGOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 2.240,00
04080090 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS: BARREIRO, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, INHARÉ, CARNAÚBA, INHUÇU E LAGOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 2.240,00
22080008 2020 12/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. 36.029.324/0001-08 L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 15.616,11
20080011 2020 12/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.578,40
21080018 2020 12/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 14.902.317/0001-28 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 29.124,67
21080018 2020 12/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 14.902.317/0001-28 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 29.124,67
04080092 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA COLETA DE BIÓPSIA DE MAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.760,00
04080092 2020 12/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA COLETA DE BIÓPSIA DE MAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.760,00
06080033 2020 11/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.607.437/0001-08 GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 1.807,00
06080033 2020 11/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.607.437/0001-08 GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 1.807,00
22080004 2020 10/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.938,80
06080003 2020 10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 2.250,00
06080002 2020 10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHAES 2.725,00
04080005 2020 10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 1.179,80
22080004 2020 10/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.938,80
06080003 2020 10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 2.250,00
06080002 2020 10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. 11.543.201/0001-51 RICARDO DE SOUSA MAGALHAES 2.725,00
04080005 2020 10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 1.179,80
26080001 2020 10/08/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO. 11.822.269/0001-70 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 622,96
04080071 2020 10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.300,00
04080071 2020 10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.300,00
26080001 2020 10/08/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO. 11.822.269/0001-70 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 622,96
22080009 2020 10/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 33.534.913/0001-47 EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 2.580,00
22080009 2020 10/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 33.534.913/0001-47 EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 2.580,00
21080017 2020 08/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 140.365,60
21080017 2020 08/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 140.365,60
04080008 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070805001, de 08 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04080008 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070805001, de 08 de Agosto de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06080032 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.467.667/0001-83 MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 6.000,00
06080031 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 33.955.117/0001-88 MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 3.600,00
06080030 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.374.233-** GYSLAYNE DA CUNHA LIMA 900,00
04080039 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 17.326.872/0001-47 H.P. DE VASCONCELOS ME 12.746,70
04080015 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 2.200,00
04080011 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. 12.433.251/0001-49 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 280,04
06080032 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.467.667/0001-83 MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 6.000,00
06080031 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 33.955.117/0001-88 MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 3.600,00
06080030 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.374.233-** GYSLAYNE DA CUNHA LIMA 900,00
04080039 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 17.326.872/0001-47 H.P. DE VASCONCELOS ME 12.746,70
04080015 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 2.200,00
04080011 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. 12.433.251/0001-49 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 280,04
21080019 2020 07/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 88.977,90
21080019 2020 07/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 88.977,90
04080010 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. 12.433.251/0001-49 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 1.920,00
04080010 2020 07/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. 12.433.251/0001-49 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 1.920,00
06080019 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 828,20
06080018 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.230,00
06080004 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, FAZAENDO PARTE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORTRENTE DO COVID-19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 4.922,00
06080019 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 828,20
06080018 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 2.230,00
06080004 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, FAZAENDO PARTE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORTRENTE DO COVID-19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 4.922,00
04080054 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE SMARTPHONES AOS MESMOS, SENDO DE FORMA ORGANIZADA POR TURMAS E HORÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.752.963-** RENATO DE PAIVA DAMASCENO 300,00
04080054 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE SMARTPHONES AOS MESMOS, SENDO DE FORMA ORGANIZADA POR TURMAS E HORÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.752.963-** RENATO DE PAIVA DAMASCENO 300,00
04080004 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 47.447,75
04080003 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 117.907,38
04080004 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 47.447,75
04080003 2020 06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 117.907,38
06080023 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 3.600,00
06080021 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO IMPRECINDIVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DUSRANTE O ATUAL CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO A APENDEMIA DO COVID-19. 69.366.326/0001-33 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.239,56
06080020 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 189,07
06080007 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 315,00
06080023 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 3.600,00
06080021 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO IMPRECINDIVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DUSRANTE O ATUAL CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO A APENDEMIA DO COVID-19. 69.366.326/0001-33 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.239,56
06080020 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 189,07
06080007 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 315,00
21080005 2020 05/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.000,00
06080025 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.744.403-** ADRIANO DE SOUSA SILVA 220,00
06080025 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.744.403-** ADRIANO DE SOUSA SILVA 220,00
21080005 2020 05/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.000,00
21080027 2020 05/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 14.333.288/0001-20 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 250.823,11
21080003 2020 05/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 022 DUAS PONTES NAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNIC´PIPIO E NO SITIO CARNAUBA II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21080002 2020 05/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO E MATA FRESCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
06080024 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 6.400,00
21080027 2020 05/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 14.333.288/0001-20 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 250.823,11
06080024 2020 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 6.400,00
21080003 2020 05/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 022 DUAS PONTES NAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNIC´PIPIO E NO SITIO CARNAUBA II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21080002 2020 05/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO E MATA FRESCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
02080001 2020 05/08/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 131.215,63
02080001 2020 05/08/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 131.215,63
20080004 2020 04/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.500,00
20080004 2020 04/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.500,00
04080080 2020 04/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 101.059,23
04080080 2020 04/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 36.040.598/0001-90 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 101.059,23
21080007 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 42.807,10
06080011 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF 90.000,00
06080010 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 55.000,00
06080009 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 150.000,00
06080008 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO 100.000,00
04080042 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 40.000,00
21080007 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 42.807,10
06080011 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF 90.000,00
06080010 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 55.000,00
06080009 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 150.000,00
06080008 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO 100.000,00
04080042 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 40.000,00
21080008 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 90.149,84
04080045 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 200.000,00
04080044 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 800.000,00
02080004 2020 03/08/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 5.500.000,00
21080008 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 90.149,84
04080045 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 200.000,00
04080044 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 800.000,00
02080004 2020 03/08/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 5.500.000,00
04080113 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00
04080113 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00
04080001 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE SÃO BENEDITO - CE, VISANDO O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO COM OS ANIMAIS, QUE FORAM ABANDONADOS OU TIVERAM QUALQUER TIPO DE MAUS TRATOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1080/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017. 35.402.158/0001-72 ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 9.000,00
04080001 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE SÃO BENEDITO - CE, VISANDO O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO COM OS ANIMAIS, QUE FORAM ABANDONADOS OU TIVERAM QUALQUER TIPO DE MAUS TRATOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1080/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017. 35.402.158/0001-72 ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 9.000,00
20080002 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A APRECE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030802001 DE 03/08/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 525,00
20080002 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A APRECE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030802001 DE 03/08/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 525,00
22080016 2020 03/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 2.777,20
06080042 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 204,80
06080038 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 4.291,25
06080037 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8.469,60
06080036 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.315,38
06080001 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 000602-082020-000206. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 1.861,00
04080091 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 13.956,94
04080072 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 104,00
04080050 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 35.025,15
04080022 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 13.913,10
22080016 2020 03/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 2.777,20
04080091 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 13.956,94
06080042 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 204,80
06080038 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 4.291,25
06080037 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8.469,60
06080036 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.315,38
04080072 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 104,00
04080050 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 35.025,15
04080022 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 13.913,10
06080001 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 000602-082020-000206. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 1.861,00
22080014 2020 03/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA), REPASSADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.373.933-** KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 3.520,00
21080022 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 2.500,00
21080004 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.803.763-** FABIO ISAIAS ANDRADE 5.600,00
20080008 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
20080003 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outros documentos, de interesse do executivo municipal do município de são benedito/ce. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.500,00
06080005 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMI- DE COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, INDIGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBO. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.800,00
04080059 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.740.503-** SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 9.000,00
04080058 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.710.221-** BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 9.000,00
01080004 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01080003 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
22080014 2020 03/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA), REPASSADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.373.933-** KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 3.520,00
21080022 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 2.500,00
20080008 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
04080059 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.740.503-** SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 9.000,00
04080058 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.710.221-** BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 9.000,00
01080004 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01080003 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
20080003 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outros documentos, de interesse do executivo municipal do município de são benedito/ce. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.500,00
06080005 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMI- DE COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, INDIGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBO. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.800,00
21080004 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.803.763-** FABIO ISAIAS ANDRADE 5.600,00
26080006 2020 03/08/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
26080003 2020 03/08/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 25.550,00
23080003 2020 03/08/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22080007 2020 03/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.000,00
22080001 2020 03/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIRO E PÁTIO DA PLATAFORMA DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21080015 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 344.150,04
21080014 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. 07.279.410/0001-62 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 17.578,00
21080013 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 54.570,96
21080012 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
21080011 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 4.000,00
21080010 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21080001 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA EXPANÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
20080024 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 4.000,00
20080023 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12.000,00
20080017 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
20080010 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
20080006 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.437.924/0001-20 BRUNA L DE MELO 1.200,00
20080001 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
06080049 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06080048 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06080047 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06080041 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 1.740,00
06080029 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 3.000,00
06080015 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
04080085 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. 24.837.016/0001-11 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 21.800,00
04080013 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 1.980,00
01080015 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 3.500,00
01080011 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 6.750,00
01080010 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 20.416,65
01080006 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 34.250,00
01080005 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
26080006 2020 03/08/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
26080003 2020 03/08/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 25.550,00
20080024 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 4.000,00
20080023 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12.000,00
06080049 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06080048 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06080047 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
01080015 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 3.500,00
20080017 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
06080041 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 1.740,00
04080085 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. 24.837.016/0001-11 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 21.800,00
01080011 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 6.750,00
01080010 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 20.416,65
26080002 2020 03/08/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 2.550,00
23080003 2020 03/08/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22080007 2020 03/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.000,00
21080015 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 344.150,04
21080014 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. 07.279.410/0001-62 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 17.578,00
21080013 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 54.570,96
21080012 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
21080011 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 4.000,00
21080010 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
20080010 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
06080029 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 3.000,00
06080015 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
01080006 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 34.250,00
01080005 2020 03/08/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
20080006 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.437.924/0001-20 BRUNA L DE MELO 1.200,00
04080013 2020 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 1.980,00
22080001 2020 03/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIRO E PÁTIO DA PLATAFORMA DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21080001 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA EXPANÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
20080001 2020 03/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
23080004 2020 03/08/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 80.009,20
21080009 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 57.132,98
21080006 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 241.280,48
23080004 2020 03/08/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 80.009,20
21080009 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 57.132,98
21080006 2020 03/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 241.280,48
02080007 2020 03/08/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 3.150,00
02080007 2020 03/08/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 3.150,00
02080006 2020 03/08/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 1.350,00
22080012 2020 01/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 17.777,92
21080029 2020 01/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.341,00
20080020 2020 01/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 995,46
21080029 2020 01/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.341,00
22080012 2020 01/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 17.777,92
20080020 2020 01/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 995,46
22080006 2020 01/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
22080006 2020 01/08/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
04070138 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 5.485,68
04070136 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 19.738,83
04070124 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.271,92
04070138 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 5.485,68
04070136 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 19.738,83
04070124 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.271,92
04070130 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.837.016/0001-11 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 5.450,00
04070126 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04070110 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 9.700,20
04070094 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 12.535,88
04070130 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.837.016/0001-11 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 5.450,00
04070126 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04070110 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 9.700,20
04070094 2020 31/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 12.535,88
26070005 2020 30/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 501,11
26070004 2020 30/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 401,14
23070011 2020 30/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 88,83
23070009 2020 30/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 296,11
22070015 2020 30/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 699,36
22070014 2020 30/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 3.001,56
21070041 2020 30/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 799,05
21070040 2020 30/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 5.000,23
20070013 2020 30/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 401,14
20070012 2020 30/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.001,69
06070074 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 1.001,17
06070073 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.000,03
06070072 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 8.000,82
06070071 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 12.999,92
06070070 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.699,38
06070069 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.662,16
06070068 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 810,45
06070067 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,44
06070066 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 11.797,18
06070065 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 972,15
04070121 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 8.279,81
01070013 2020 30/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.999,52
01070012 2020 30/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.001,40
26070005 2020 30/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 501,11
26070004 2020 30/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 401,14
06070074 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 1.001,17
06070073 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.000,03
06070072 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 8.000,82
06070071 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 12.999,92
06070070 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.699,38
06070069 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.662,16
23070011 2020 30/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 88,83
23070009 2020 30/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 296,11
22070015 2020 30/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 699,36
22070014 2020 30/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 3.001,56
21070041 2020 30/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 799,05
21070040 2020 30/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 5.000,23
20070013 2020 30/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 401,14
20070012 2020 30/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.001,69
06070068 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 810,45
06070067 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,44
06070066 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 11.797,18
06070065 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 972,15
04070121 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 8.279,81
01070013 2020 30/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.999,52
01070012 2020 30/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.001,40
04070088 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04070088 2020 30/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
26070006 2020 29/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 601,15
23070010 2020 29/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 231,27
22070013 2020 29/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.641,50
21070042 2020 29/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 27.510.053/0001-09 A. P. G. SOARES - ME 2.619,12
20070014 2020 29/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,63
01070014 2020 29/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 4.999,67
26070006 2020 29/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 601,15
23070010 2020 29/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 231,27
22070013 2020 29/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.641,50
21070042 2020 29/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 27.510.053/0001-09 A. P. G. SOARES - ME 2.619,12
20070014 2020 29/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,63
01070014 2020 29/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 4.999,67
03070010 2020 28/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 266,00
03070010 2020 28/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 266,00
06070063 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06070062 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06070061 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06070060 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06070059 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06070017 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NAS ORIENTAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 3.360,00
06070063 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06070062 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06070061 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06070060 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06070059 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06070017 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NAS ORIENTAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 3.360,00
22070009 2020 27/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 188,00
06070058 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 600,00
06070058 2020 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 05.504.132/0001-74 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 600,00
22070009 2020 27/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 188,00
22070016 2020 24/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.352.426/0001-23 F M G DE MEDEIROS -ME 70,00
22070016 2020 24/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.352.426/0001-23 F M G DE MEDEIROS -ME 70,00
06070016 2020 23/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.251.133-** DIANA ALVES FERREIRA 600,00
06070011 2020 23/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.009.283-** GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS 1.800,00
06070016 2020 23/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.251.133-** DIANA ALVES FERREIRA 600,00
06070011 2020 23/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.009.283-** GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS 1.800,00
21070034 2020 23/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SER INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO EM VIRTUDE DO FUNCIONAMENTO DAS ROTAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 13.685.658/0001-26 A.A.B. DE ALCANTARA 780,00
21070034 2020 23/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SER INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO EM VIRTUDE DO FUNCIONAMENTO DAS ROTAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 13.685.658/0001-26 A.A.B. DE ALCANTARA 780,00
04070100 2020 22/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 1.700,00
04070100 2020 22/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 1.700,00
23070003 2020 22/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 188,00
21070008 2020 22/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO XIQUE XIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21070007 2020 22/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 188,00
01070010 2020 22/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 229,00
01070002 2020 22/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 188,00
01070010 2020 22/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 229,00
23070003 2020 22/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 188,00
21070008 2020 22/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO XIQUE XIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21070007 2020 22/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 188,00
01070002 2020 22/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.842.417/0001-58 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 188,00
04070099 2020 22/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 7.740,00
04070099 2020 22/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 7.740,00
06070075 2020 21/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS - DL 001.27.04.2020-DP. 01.357.106/0001-00 FALES & CIA LTDA 15.481,80
06070075 2020 21/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS - DL 001.27.04.2020-DP. 01.357.106/0001-00 FALES & CIA LTDA 15.481,80
04070042 2020 21/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES PARA COVID-19, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 10.500,00
04070042 2020 21/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES PARA COVID-19, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 10.500,00
06070009 2020 20/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.131.363-** ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA 1.800,00
06070009 2020 20/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.131.363-** ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA 1.800,00
04070057 2020 20/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.162.987/0001-67 PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 600,00
04070057 2020 20/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.162.987/0001-67 PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 600,00
06070005 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706001. ***.379.593-** KARINE DE MEDEIROS LIMA 90,00
06070004 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
06070003 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706003. ***.657.173-** MARIA KARINE DA SILVA CUNHA 90,00
06070005 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706001. ***.379.593-** KARINE DE MEDEIROS LIMA 90,00
06070004 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
06070003 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706003. ***.657.173-** MARIA KARINE DA SILVA CUNHA 90,00
06070041 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.000,00
06070040 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 700,00
06070039 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 761,00
06070041 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.000,00
06070040 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 700,00
06070039 2020 17/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 761,00
23070006 2020 17/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.344.573-** ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 500,00
23070006 2020 17/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.344.573-** ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 500,00
20070009 2020 16/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
04070058 2020 16/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 580,00
04070055 2020 16/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 2.275,00
04070025 2020 16/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 11.626,10
20070009 2020 16/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
04070058 2020 16/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 580,00
04070055 2020 16/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 2.275,00
04070025 2020 16/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 11.626,10
04070085 2020 16/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS VILA FRANCO, ABC, CHORA, RECANTO, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE NUTRIÇÃO E IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 2.200,00
04070085 2020 16/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS VILA FRANCO, ABC, CHORA, RECANTO, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE NUTRIÇÃO E IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 2.200,00
23070004 2020 15/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.615,90
22070011 2020 15/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 24.491,78
21070033 2020 15/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 800,00
21070031 2020 15/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.821,14
21070012 2020 15/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 34,00
20070016 2020 15/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 810,90
06070056 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.562,83
06070055 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 6.707,90
04070134 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.546,79
04070116 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.395,54
04070041 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 18.370,00
20070016 2020 15/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 810,90
04070134 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.546,79
22070011 2020 15/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 24.491,78
21070033 2020 15/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 800,00
21070031 2020 15/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.821,14
06070056 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.562,83
06070055 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 6.707,90
04070116 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.395,54
21070012 2020 15/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 34,00
23070004 2020 15/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.615,90
04070041 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 18.370,00
04070021 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 27.450.038/0001-12 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 167.900,00
04070021 2020 15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 27.450.038/0001-12 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 167.900,00
04070065 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140705008, de 14 de Julho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04070064 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705007, de 14 de Julho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04070063 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705006, de 14 de Julho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04070062 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705005, de 14 de Julho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04070061 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705004, de 14 de Julho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04070060 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705003, de 14 de Julho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04070059 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705002, de 14 de Julho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04070017 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para participar de um Curso Primeiro Impacto e Avaliação Psiquiátrica, a ser realizado no NEP, conforme Portaria Nº 140705001 de 14 de Julho de 2020. ***.579.533-** JOICE NEVES DE CASTRO 90,00
04070065 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140705008, de 14 de Julho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04070064 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705007, de 14 de Julho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04070063 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705006, de 14 de Julho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04070062 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705005, de 14 de Julho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04070061 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705004, de 14 de Julho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04070060 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705003, de 14 de Julho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04070059 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705002, de 14 de Julho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04070017 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para participar de um Curso Primeiro Impacto e Avaliação Psiquiátrica, a ser realizado no NEP, conforme Portaria Nº 140705001 de 14 de Julho de 2020. ***.579.533-** JOICE NEVES DE CASTRO 90,00
04070039 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.010/2020 E CONTRATO Nº 005.14.07.2020. 01.354.413/0001-37 DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME 55.000,00
04070039 2020 14/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.010/2020 E CONTRATO Nº 005.14.07.2020. 01.354.413/0001-37 DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME 55.000,00
22070004 2020 13/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNIÍPIO DE SÃO BENEDITO/E. 69.366.326/0001-33 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310,00
04070107 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 5.149,10
04070056 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 1.900,00
04070040 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA OS REFRIGERADORES DE ARMAZANAMENTO DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 1.263,00
04070016 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 3.579,04
04070107 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 5.149,10
04070056 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 1.900,00
22070004 2020 13/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNIÍPIO DE SÃO BENEDITO/E. 69.366.326/0001-33 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310,00
04070040 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA OS REFRIGERADORES DE ARMAZANAMENTO DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 1.263,00
04070016 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 3.579,04
22070003 2020 13/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 125.000,00
21070006 2020 13/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 35.000,00
21070005 2020 13/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 35.000,00
21070004 2020 13/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.000,00
20070001 2020 13/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 17.500,00
06070032 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070031 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070030 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070029 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070028 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070027 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070026 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 20.000,00
06070025 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070024 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070023 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
04070029 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 15.000,00
04070028 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 50.000,00
04070027 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 20.000,00
03070005 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
03070004 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 4.200,00
06070032 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070031 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070030 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070029 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070028 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070027 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070026 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 20.000,00
06070025 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070024 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
06070023 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
22070003 2020 13/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 125.000,00
21070006 2020 13/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 35.000,00
21070005 2020 13/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 35.000,00
21070004 2020 13/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.000,00
20070001 2020 13/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 17.500,00
04070029 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 15.000,00
04070028 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 50.000,00
04070027 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 20.000,00
03070005 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00
03070004 2020 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 4.200,00
04070034 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.103.768/0001-59 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 500,00
04070034 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.103.768/0001-59 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 500,00
06070046 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULA-PULA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 6.458,33
06070045 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 708,33
06070044 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 8.286,65
06070043 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.868,10
06070042 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 198,33
06070036 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 2.400,00
06070035 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 1.300,00
06070034 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 3.800,00
06070033 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 3.340,00
06070046 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULA-PULA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 6.458,33
06070045 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 708,33
06070044 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 8.286,65
06070043 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 1.868,10
06070042 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 198,33
06070036 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 2.400,00
06070035 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 1.300,00
06070034 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 3.800,00
06070033 2020 10/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 3.340,00
04070101 2020 09/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 555,00
04070101 2020 09/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 555,00
03070003 2020 09/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM FEITOS COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CARANGUEJO, FME, DESTE MUNICÍPIO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 450,00
03070003 2020 09/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM FEITOS COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CARANGUEJO, FME, DESTE MUNICÍPIO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 450,00
21070021 2020 09/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 184.673,20
03070022 2020 09/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME 07.128.558/0001-04 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 42.000,00
03070001 2020 09/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.250,00
03070022 2020 09/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME 07.128.558/0001-04 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 42.000,00
21070021 2020 09/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 184.673,20
03070001 2020 09/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.250,00
23070002 2020 09/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nª 09.003/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180611001-CU. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 93.182,16
23070002 2020 09/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nª 09.003/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180611001-CU. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 93.182,16
06070054 2020 08/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. 69.366.326/0001-33 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.922,00
04070109 2020 08/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 670,00
06070054 2020 08/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. 69.366.326/0001-33 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.922,00
04070109 2020 08/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 670,00
22070002 2020 07/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.190,00
06070014 2020 07/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 13.685.658/0001-26 A . A. B. DE ALCANTARA 495,00
04070009 2020 07/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 405,00
06070014 2020 07/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 13.685.658/0001-26 A . A. B. DE ALCANTARA 495,00
22070002 2020 07/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.190,00
04070009 2020 07/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 405,00
21070026 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 6.300,00
20070002 2020 07/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
21070026 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 6.300,00
20070002 2020 07/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
21070001 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.000,00
06070001 2020 07/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 3.000,00
06070001 2020 07/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 3.000,00
21070025 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 69.330,10
21070002 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 190.679,55
21070025 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 69.330,10
21070002 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 190.679,55
21070028 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE I - CAIXAS COLETORAS DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 08.617.788/0001-91 PRODARIO EIRRELI-ME 34.020,00
21070027 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE II - EQUIPAMENTOS- PARQUE INFANTIL, ABRIGO E CAVALETES DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 08.617.788/0001-91 PRODARIO EIRRELI-ME 5.580,00
21070028 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE I - CAIXAS COLETORAS DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 08.617.788/0001-91 PRODARIO EIRRELI-ME 34.020,00
21070027 2020 07/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE II - EQUIPAMENTOS- PARQUE INFANTIL, ABRIGO E CAVALETES DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 08.617.788/0001-91 PRODARIO EIRRELI-ME 5.580,00
04070035 2020 06/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 1.134,00
04070035 2020 06/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 1.134,00
02070006 2020 06/07/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS: DOMINGOS SIMÃO LOPES, ANTONIO ISAIAS DE MARIA, JOSE GABRIEL PEREIRA, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SANTA TEREZA, BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO, DOM COUTINHO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ENSI ***.675.583-** MARCIO FREITAS DA SILVA 4.000,00
02070006 2020 06/07/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS: DOMINGOS SIMÃO LOPES, ANTONIO ISAIAS DE MARIA, JOSE GABRIEL PEREIRA, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SANTA TEREZA, BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO, DOM COUTINHO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ENSI ***.675.583-** MARCIO FREITAS DA SILVA 4.000,00
04070106 2020 06/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. 17.746.954/0001-40 E C PRODUÇÕES LTDA 7.200,00
04070106 2020 06/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. 17.746.954/0001-40 E C PRODUÇÕES LTDA 7.200,00
02070005 2020 06/07/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 65.973,17
02070005 2020 06/07/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 65.973,17
06070007 2020 03/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.563,10
06070006 2020 03/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.236,70
04070030 2020 03/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 35.042,75
06070007 2020 03/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.563,10
06070006 2020 03/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.236,70
04070030 2020 03/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 35.042,75
06070012 2020 02/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.345.833-** ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA 800,00
06070012 2020 02/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.345.833-** ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA 800,00
04070002 2020 02/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE AÃO BENEDITO/CE. 07.105.743/0035-14 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 1.078,80
04070002 2020 02/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE AÃO BENEDITO/CE. 07.105.743/0035-14 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 1.078,80
21070017 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 40.702,60
04070047 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 50.000,00
21070017 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 40.702,60
04070047 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 50.000,00
21070018 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 29.881,37
21070016 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 85.276,58
04070045 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 100.000,00
21070018 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 29.881,37
21070016 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 85.276,58
04070045 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 100.000,00
04070074 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. ***.637.223-** FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA 3.000,00
04070074 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. ***.637.223-** FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA 3.000,00
22070006 2020 01/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 20.436,15
21070014 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 150,00
21070013 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.973,62
21070003 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 13.230.492/0001-53 V. ARAÚJO COSTA METAL ME 1.544,00
20070004 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.183,40
06070048 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.498,03
06070047 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 6.224,55
06070015 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19. 02.908.738/0001-87 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 672,00
06070013 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 399,23
04070075 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004.14.05.2020. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 15.720,00
06070048 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.498,03
06070047 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 6.224,55
04070075 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004.14.05.2020. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 15.720,00
21070014 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 150,00
21070013 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.973,62
22070006 2020 01/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 20.436,15
20070004 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.183,40
06070015 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19. 02.908.738/0001-87 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 672,00
06070013 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 399,23
21070003 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 13.230.492/0001-53 V. ARAÚJO COSTA METAL ME 1.544,00
06070020 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.975.033-** RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO 100,00
06070019 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.995.763-** CLEBER BATISTA NOGUEIRA 100,00
06070008 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº 1177/2019 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADO EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 5.544,00
06070020 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.975.033-** RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO 100,00
06070019 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.995.763-** CLEBER BATISTA NOGUEIRA 100,00
06070008 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº 1177/2019 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADO EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 5.544,00
21070029 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. ***.301.463-** DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 2.000,00
21070023 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. ***.149.943-** IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE 17.500,00
21070022 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. ***.247.617-** CARLOS HENRIQUE DE MELO 17.500,00
21070019 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. ***.373.933-** KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 2.500,00
21070009 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.300,00
06070002 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.096.967-** GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 330,00
04070083 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.048.651-** ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 9.000,00
04070082 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.363.733-** YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 9.000,00
04070081 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.011.692-** WESLEY DE LIMA MEDEIROS 9.000,00
04070080 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.837.473-** MORENO BRAGA LUZ 9.000,00
04070079 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.857.153-** JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 9.000,00
04070078 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.429.643-** FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 9.000,00
04070077 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.185.023-** DANIELLE CAMPELO ROLIM 9.000,00
04070076 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.421.673-** ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 9.000,00
04070073 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.669.583-** ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA 3.000,00
04070072 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.642.853-** CAMILA MENDES VASCONCELOS 3.000,00
04070071 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.676.263-** FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO 3.000,00
04070038 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008.14.05.2020. ***.019.993-** NARCELIO DA SILVA ALMEIDA 3.750,00
04070037 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009.14.05.2020. ***.752.963-** RENATO DE PAIVA DAMASCENO 7.900,00
03070006 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME ***.719.053-** NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 10.920,00
03070002 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E RELATÓRIOS CONTÁBEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, FME, DESTE MUNICÍPIO. ***.064.613-** FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO 3.000,00
02070007 2020 01/07/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 4.000,00
02070003 2020 01/07/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 2.000,00
01070006 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01070005 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
21070029 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. ***.301.463-** DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 2.000,00
21070023 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. ***.149.943-** IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE 17.500,00
21070022 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. ***.247.617-** CARLOS HENRIQUE DE MELO 17.500,00
21070019 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. ***.373.933-** KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 2.500,00
04070083 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.048.651-** ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 9.000,00
04070082 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.363.733-** YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 9.000,00
04070081 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.011.692-** WESLEY DE LIMA MEDEIROS 9.000,00
04070080 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.837.473-** MORENO BRAGA LUZ 9.000,00
04070079 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.857.153-** JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 9.000,00
04070078 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.429.643-** FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 9.000,00
04070077 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.185.023-** DANIELLE CAMPELO ROLIM 9.000,00
04070076 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.421.673-** ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 9.000,00
04070073 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.669.583-** ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA 3.000,00
04070072 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.642.853-** CAMILA MENDES VASCONCELOS 3.000,00
04070071 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.676.263-** FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO 3.000,00
21070009 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.300,00
01070006 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01070005 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
06070002 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.096.967-** GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 330,00
04070038 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008.14.05.2020. ***.019.993-** NARCELIO DA SILVA ALMEIDA 3.750,00
04070037 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009.14.05.2020. ***.752.963-** RENATO DE PAIVA DAMASCENO 7.900,00
03070006 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME ***.719.053-** NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 10.920,00
03070002 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E RELATÓRIOS CONTÁBEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, FME, DESTE MUNICÍPIO. ***.064.613-** FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO 3.000,00
02070007 2020 01/07/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 4.000,00
02070003 2020 01/07/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 2.000,00
26070003 2020 01/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 3.000,00
26070001 2020 01/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
23070008 2020 01/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BANDAS DE MÚSICA, SENDO DUAS AULAS SEMANAIS POR UM PERÍODO DE 7 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE CONTRATAÇÃO, QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE www.sinfoniabr.org PARA ATÉ 100 (CEM) MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.2020.05.15.001-DP E CONTRATO DE Nº 2020.05.15.004-CULTURA. 20.815.487/0001-78 AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME 3.500,00
23070007 2020 01/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.200,00
23070005 2020 01/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
23070001 2020 01/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDAIR BLANC DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO BENEDITO/CE. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 5.000,00
22070012 2020 01/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 3.600,00
22070005 2020 01/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 900,00
22070001 2020 01/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21070035 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 7.200,00
21070030 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 430.000,00
21070024 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 347.491,96
21070020 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. 17.464.019/0001-91 AL CAMELO NETO-ME 34.200,00
21070011 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
21070010 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
20070017 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 3.000,00
20070015 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.800,00
20070008 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
20070007 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.000,00
20070005 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0220200214001-DL E CONTRATO DE Nº 20200609002-GAB. 32.491.874/0001-85 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 17.100,00
06070076 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 5.000,00
06070053 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070052 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070051 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070050 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070049 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070038 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20200616002-AS 07.207.962/0001-65 ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 5.400,00
06070021 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 4.000,00
04070091 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. 07.742.263/0001-15 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 41.940,00
04070090 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 38.400,00
04070049 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 97.546.794/0001-25 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 624,00
03070019 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME 07.207.962/0001-65 ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 9.600,00
03070018 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E QUARTA ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. 17.464.019/0001-91 A.L. CAMELO NETO ME 5.400,00
03070009 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 4.948,00
01070011 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 6.000,00
01070007 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
01070003 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 1.350,00
01070001 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.700,00
06070076 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 5.000,00
20070017 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 3.000,00
20070015 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.800,00
26070003 2020 01/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 3.000,00
23070008 2020 01/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BANDAS DE MÚSICA, SENDO DUAS AULAS SEMANAIS POR UM PERÍODO DE 7 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE CONTRATAÇÃO, QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE www.sinfoniabr.org PARA ATÉ 100 (CEM) MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.2020.05.15.001-DP E CONTRATO DE Nº 2020.05.15.004-CULTURA. 20.815.487/0001-78 AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME 3.500,00
22070012 2020 01/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 3.600,00
21070035 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 7.200,00
21070030 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 430.000,00
06070053 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070052 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070051 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070050 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070049 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06070038 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20200616002-AS 07.207.962/0001-65 ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 5.400,00
23070007 2020 01/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.200,00
01070011 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 6.000,00
21070024 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 347.491,96
06070021 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 4.000,00
04070091 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. 07.742.263/0001-15 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 41.940,00
03070019 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME 07.207.962/0001-65 ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 9.600,00
03070018 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E QUARTA ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. 17.464.019/0001-91 A.L. CAMELO NETO ME 5.400,00
04070090 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 38.400,00
21070020 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. 17.464.019/0001-91 AL CAMELO NETO-ME 34.200,00
20070008 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
20070007 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.000,00
03070009 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 4.948,00
21070011 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
21070010 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
26070001 2020 01/07/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
01070007 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
23070005 2020 01/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22070005 2020 01/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 900,00
20070005 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0220200214001-DL E CONTRATO DE Nº 20200609002-GAB. 32.491.874/0001-85 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 17.100,00
04070049 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 97.546.794/0001-25 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 624,00
22070001 2020 01/07/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
01070003 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 1.350,00
01070001 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.700,00
23070001 2020 01/07/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDAIR BLANC DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO BENEDITO/CE. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 5.000,00
01070009 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 03.312.507/0001-79 PASEP - RECEITA FEDERAL 400.000,00
01070009 2020 01/07/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 03.312.507/0001-79 PASEP - RECEITA FEDERAL 400.000,00
06070010 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.648.313-** ANTONIA DA COSTA GOMES 900,00
06070010 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.648.313-** ANTONIA DA COSTA GOMES 900,00
21070039 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 204.023,33
21070036 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 21.992.781/0001-18 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 132.775,47
06070064 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 42.769,37
21070039 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 204.023,33
21070036 2020 01/07/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 21.992.781/0001-18 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 132.775,47
06070064 2020 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 42.769,37
04060114 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605011, de 30 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060113 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605010, de 30 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060112 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605009, de 30 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060111 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605008, de 30 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060110 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar o paciente José Francisco Marques de Matos, para a Oftalmoclinica 13 de Maio, conforme Portaria Nº 300605007, de 30 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060109 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605006, de 30 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060108 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar a paciente Ana Kelly Silva Correia, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605005, de 30 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060107 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605004, de 30 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060106 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Julho, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605003, de 30 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060105 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar o paciente Francisco Vitor Lima Fontão, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 300605002, de 30 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060104 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Regional de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605001, de 30 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060114 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605011, de 30 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060113 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605010, de 30 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060112 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605009, de 30 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060111 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605008, de 30 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060110 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar o paciente José Francisco Marques de Matos, para a Oftalmoclinica 13 de Maio, conforme Portaria Nº 300605007, de 30 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060109 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605006, de 30 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060108 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar a paciente Ana Kelly Silva Correia, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605005, de 30 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060107 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605004, de 30 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060106 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Julho, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605003, de 30 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060105 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar o paciente Francisco Vitor Lima Fontão, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 300605002, de 30 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060104 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Regional de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605001, de 30 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060153 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.118,84
04060152 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.406,22
04060131 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 1.770,00
04060153 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.118,84
04060152 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.406,22
04060131 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 1.770,00
06060062 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 03.577.577/0001-59 A P NETO FUNERARIA ME 1.000,00
04060142 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 2.020,00
04060138 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04060120 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04060115 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 12.535,88
06060062 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 03.577.577/0001-59 A P NETO FUNERARIA ME 1.000,00
04060142 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 2.020,00
04060138 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04060120 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04060115 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 12.535,88
06060047 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.317.533-** FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES 1.200,00
06060047 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.317.533-** FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES 1.200,00
21060019 2020 30/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 50.280,39
21060019 2020 30/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 50.280,39
04060168 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 23.985.023/0001-06 GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 8.550,00
04060168 2020 30/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 23.985.023/0001-06 GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 8.550,00
04060160 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.000,16
04060134 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 31.658.509/0001-50 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 282,00
04060130 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10.860,00
04060160 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.000,16
04060134 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 31.658.509/0001-50 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 282,00
04060130 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10.860,00
06060069 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 27.600,00
06060069 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 27.600,00
06060083 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
06060061 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 04.624.230/0001-82 A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 3.600,00
06060029 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 03.577.577/0001-59 A P NETO FUNERARIA ME 1.650,00
04060125 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 976,15
06060083 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
06060061 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 04.624.230/0001-82 A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 3.600,00
04060125 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 976,15
06060029 2020 29/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 03.577.577/0001-59 A P NETO FUNERARIA ME 1.650,00
06060074 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.000,08
04060163 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.307,01
06060074 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.000,08
04060163 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.307,01
22060006 2020 26/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.682.886-** LEONARDO SILVA ALEXANDRINO 780,00
22060006 2020 26/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.682.886-** LEONARDO SILVA ALEXANDRINO 780,00
22060003 2020 26/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 176,38
04060135 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.200,00
03060003 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03060002 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
04060135 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.200,00
22060003 2020 26/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 176,38
03060003 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03060002 2020 26/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
20060007 2020 25/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, O ONIBUS 1998/1999 DE PLACA HWS, TOMBO Nº 28518. CONFORME PORTARIA DE Nº 250603001 DE 25/06/2020. ***.009.713-** JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA 180,00
20060007 2020 25/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, O ONIBUS 1998/1999 DE PLACA HWS, TOMBO Nº 28518. CONFORME PORTARIA DE Nº 250603001 DE 25/06/2020. ***.009.713-** JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA 180,00
26060002 2020 25/06/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 388,31
26060001 2020 25/06/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 500,28
23060005 2020 25/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 302,40
23060004 2020 25/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 388,31
22060014 2020 25/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 600,12
22060013 2020 25/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 501,02
21060007 2020 25/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 500,15
20060010 2020 25/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 389,17
06060077 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 2.000,06
06060076 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.044,80
06060075 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 10.002,24
06060073 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.004,30
06060072 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.000,29
06060071 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.000,19
06060070 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.005,92
04060157 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 4.000,32
01060008 2020 25/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,80
01060007 2020 25/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 600,12
01060006 2020 25/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 590,25
26060002 2020 25/06/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 388,31
26060001 2020 25/06/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 500,28
23060005 2020 25/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 302,40
23060004 2020 25/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 388,31
22060014 2020 25/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 600,12
22060013 2020 25/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 501,02
20060010 2020 25/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 389,17
06060077 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 2.000,06
06060076 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.044,80
06060075 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 10.002,24
06060073 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.004,30
06060072 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.000,29
06060071 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.000,19
06060070 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.005,92
04060157 2020 25/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 4.000,32
21060007 2020 25/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 500,15
01060008 2020 25/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.000,80
01060007 2020 25/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 600,12
01060006 2020 25/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 590,25
21060017 2020 24/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. 07.352.577/0001-01 CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 4.410,00
04060148 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 2.693,72
04060051 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 1.800,00
21060017 2020 24/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. 07.352.577/0001-01 CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 4.410,00
04060148 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 2.693,72
04060051 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 1.800,00
21060002 2020 24/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
06060030 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 04.624.230/0001-82 A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 800,00
21060002 2020 24/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
06060030 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 04.624.230/0001-82 A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 800,00
06060046 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.544.273-** FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA 1.800,00
06060045 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.311.313-** LIDIANE ALVES FERREIRA 1.800,00
06060028 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.535.523-** FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES 1.200,00
06060046 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.544.273-** FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA 1.800,00
06060045 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.311.313-** LIDIANE ALVES FERREIRA 1.800,00
06060028 2020 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.535.523-** FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES 1.200,00
20060009 2020 23/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 702,65
20060008 2020 23/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 350,40
06060055 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 1.435,00
04060128 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.103.768/0001-59 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 500,00
01060009 2020 23/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 320,40
20060009 2020 23/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 702,65
04060128 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.103.768/0001-59 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 500,00
20060008 2020 23/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 350,40
06060055 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 1.435,00
01060009 2020 23/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 320,40
06060082 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 1.280,00
06060052 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 2.890,00
06060082 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 1.280,00
06060052 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 2.890,00
06060051 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 6.255,62
06060044 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 2.800,00
06060042 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 1.522,10
06060027 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPA DE Nº 1177/2019 E DECRETO DE Nº017/2019, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. 03.577.577/0001-59 A P NETO FUNERARIA ME 12.000,00
06060051 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 6.255,62
06060044 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 2.800,00
06060042 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 1.522,10
06060027 2020 23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPA DE Nº 1177/2019 E DECRETO DE Nº017/2019, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. 03.577.577/0001-59 A P NETO FUNERARIA ME 12.000,00
06060054 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 307,20
06060053 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 460,80
04060044 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 4.748,50
04060043 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 2.340,00
06060054 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 307,20
06060053 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 460,80
04060044 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 4.748,50
04060043 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 2.340,00
04060133 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. 17.746.954/0001-40 E C PRODUÇÕES LTDA 31.700,00
03060008 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 840,00
04060133 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. 17.746.954/0001-40 E C PRODUÇÕES LTDA 31.700,00
03060008 2020 22/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 840,00
22060016 2020 19/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 1.750,00
21060014 2020 19/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.817,58
21060013 2020 19/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.030,00
22060016 2020 19/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 1.750,00
21060014 2020 19/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.817,58
21060013 2020 19/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.030,00
22060012 2020 19/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DOS DISCOS DO CIRCO, INCLUINDO MONTAGEM COM AJUSTE TECNICOS DA PATROL 120K CATTEPIRAR E SERVIÇOS DE REPARO NA SOLENIDADE DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130B E TROCA DA LÂMINA DO BUDOSO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.787.228-** MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO 2.200,00
22060012 2020 19/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DOS DISCOS DO CIRCO, INCLUINDO MONTAGEM COM AJUSTE TECNICOS DA PATROL 120K CATTEPIRAR E SERVIÇOS DE REPARO NA SOLENIDADE DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130B E TROCA DA LÂMINA DO BUDOSO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.787.228-** MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO 2.200,00
06060043 2020 18/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 3.180,68
04060136 2020 18/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.053.353/0001-36 SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 12.399,00
04060136 2020 18/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.053.353/0001-36 SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 12.399,00
06060043 2020 18/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 3.180,68
04060124 2020 17/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 1.615,00
04060124 2020 17/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 1.615,00
22060002 2020 17/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. ***.701.583-** ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 8.120,00
22060002 2020 17/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. ***.701.583-** ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 8.120,00
22060007 2020 17/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 880,00
22060007 2020 17/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 880,00
04060030 2020 16/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar retorno de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 160605003, de 16 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060029 2020 16/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar exames no Hemoce, conforme Portaria Nº 160605002, de 16 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060028 2020 16/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Junho, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 160605001, de 16 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060030 2020 16/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar retorno de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 160605003, de 16 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060029 2020 16/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar exames no Hemoce, conforme Portaria Nº 160605002, de 16 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060028 2020 16/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Junho, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 160605001, de 16 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
22060011 2020 16/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.364,46
01060010 2020 16/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-ADM. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 56,02
22060011 2020 16/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.364,46
01060010 2020 16/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-ADM. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 56,02
22060005 2020 15/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.650,00
21060010 2020 15/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 7.378,80
21060008 2020 15/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 5.445,34
06060068 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 145,20
06060057 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.023,41
06060056 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.887,83
06060041 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06060040 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06060039 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06060038 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06060024 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
04060058 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.846,43
04060057 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 12.160,13
06060068 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 145,20
21060010 2020 15/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 7.378,80
21060008 2020 15/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 5.445,34
06060057 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.023,41
06060056 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.887,83
04060058 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.846,43
04060057 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 12.160,13
22060005 2020 15/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 1.650,00
06060041 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06060040 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06060039 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06060038 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06060024 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06060058 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 2.090,00
04060038 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 1.600,00
04060032 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 27.450.038/0001-12 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 167.900,00
06060058 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 2.090,00
04060038 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 1.600,00
04060032 2020 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 27.450.038/0001-12 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 167.900,00
21060009 2020 15/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.182,00
21060009 2020 15/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.182,00
20060002 2020 12/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3.498,26
20060002 2020 12/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3.498,26
20060003 2020 12/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.278,01
06060026 2020 12/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 788,00
06060026 2020 12/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 788,00
20060003 2020 12/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.278,01
06060066 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 13.685.658/0001-26 A . A. B. DE ALCANTARA 7.697,64
06060065 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 1.800,00
06060064 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 02.908.738/0001-87 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 8.500,00
06060063 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 4.658,00
04060046 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 360,00
06060066 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 13.685.658/0001-26 A . A. B. DE ALCANTARA 7.697,64
06060065 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 1.800,00
06060064 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 02.908.738/0001-87 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 8.500,00
06060063 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 25.337.025/0001-06 M B OLEGARIO EPP 4.658,00
04060046 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 360,00
06060023 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 27.600,00
06060023 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 27.600,00
06060067 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ACOLHIENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ***.526.553-** DÁRIO SALMITO DE MELO 620,00
06060067 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ACOLHIENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ***.526.553-** DÁRIO SALMITO DE MELO 620,00
23060006 2020 10/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 03.235.270/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 705,72
22060018 2020 10/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 123,97
21060020 2020 10/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 601,56
20060012 2020 10/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 4,15
01060012 2020 10/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 69,97
01060011 2020 10/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 1.949,86
23060006 2020 10/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 03.235.270/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 705,72
22060018 2020 10/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 123,97
21060020 2020 10/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 601,56
20060012 2020 10/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 4,15
01060012 2020 10/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 69,97
01060011 2020 10/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 1.949,86
01060005 2020 10/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7667-8. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 68,97
01060004 2020 10/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7353-9. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 70,68
01060003 2020 10/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7341-5. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 171,32
04060015 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de moto (2018, 2019 e 2020), modelo Honda/CG 150 Titan KS, placa HYU5704, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 371,42
04060172 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 125,66
03060010 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES ÀS SENTENÇASJUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA FEDERAL TRIBUBAL FEDERAL DA 5 REGIAO COMARCA DE SOBRAL CEARA. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 954,73
04060172 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 125,66
03060010 2020 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES ÀS SENTENÇASJUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA FEDERAL TRIBUBAL FEDERAL DA 5 REGIAO COMARCA DE SOBRAL CEARA. 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 954,73
04060012 2020 09/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 7.500,00
04060012 2020 09/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 7.500,00
22060009 2020 09/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA OSR 1905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 5,76
22060009 2020 09/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA OSR 1905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 5,76
02060002 2020 09/06/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 46.560,30
02060002 2020 09/06/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 46.560,30
04060033 2020 08/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.14.05.2020. 17.746.954/0001-40 E C PRODUÇÕES LTDA 11.200,00
03060001 2020 08/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.250,00
04060033 2020 08/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.14.05.2020. 17.746.954/0001-40 E C PRODUÇÕES LTDA 11.200,00
03060001 2020 08/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.250,00
06060008 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.039.683-** RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA 200,00
06060007 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.438.403-** OSVALDO GOMES ARNALDO 200,00
06060006 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.482.237-** FRANCISCO IVAM DE ARAUJO 200,00
06060005 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.995.763-** CLEBER BATISTA NOGUEIRA 200,00
06060004 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.551.493-** MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA 200,00
06060003 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.258.863-** FRANCISCO EDILSON FORTUNA DE OLIVEIRA 200,00
06060008 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.039.683-** RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA 200,00
06060007 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.438.403-** OSVALDO GOMES ARNALDO 200,00
06060006 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.482.237-** FRANCISCO IVAM DE ARAUJO 200,00
06060005 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.995.763-** CLEBER BATISTA NOGUEIRA 200,00
06060004 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.551.493-** MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA 200,00
06060003 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.258.863-** FRANCISCO EDILSON FORTUNA DE OLIVEIRA 200,00
06060002 2020 06/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.305.883-** CLEIDIVALDO JORGE OLIVEIRA 200,00
06060010 2020 05/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 01.357.106/0001-00 FALES & CIA LTDA 8.426,16
06060010 2020 05/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 01.357.106/0001-00 FALES & CIA LTDA 8.426,16
04060010 2020 05/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HOMENS DE APOIO PARA ATUAREM JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.005/2020 E CONTRATO Nº 001.12.05.2020. 12.314.392/0001-42 C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI 106.250,00
04060010 2020 05/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HOMENS DE APOIO PARA ATUAREM JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.005/2020 E CONTRATO Nº 001.12.05.2020. 12.314.392/0001-42 C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI 106.250,00
06060012 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDETIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040606001. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 100,00
06060011 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10/06/2020 PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 040606002. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 180,00
04060026 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605009, de 04 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060025 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605008, de 04 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060024 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605007, de 04 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060023 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605006, de 04 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060022 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Junho, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605005, de 04 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060021 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605004, de 04 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060020 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 040605003, de 04 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060019 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040605002, de 04 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060018 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605001, de 04 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060026 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605009, de 04 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060025 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605008, de 04 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060024 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605007, de 04 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060023 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605006, de 04 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060022 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Junho, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605005, de 04 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060021 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605004, de 04 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060020 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 040605003, de 04 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060019 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040605002, de 04 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060018 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605001, de 04 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
06060012 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDETIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040606001. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 100,00
06060011 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10/06/2020 PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 040606002. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 180,00
06060001 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.975.033-** RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO 200,00
06060001 2020 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. ***.975.033-** RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO 200,00
06060016 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06060015 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606002. ***.488.313-** GERMANO AGUIAR MORAES 40,00
06060014 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTA O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 030606003. ***.092.463-** FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 30,00
06060013 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 0306004. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
06060016 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06060015 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606002. ***.488.313-** GERMANO AGUIAR MORAES 40,00
06060014 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTA O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 030606003. ***.092.463-** FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 30,00
06060013 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 0306004. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
22060010 2020 03/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 135,00
06060009 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS AO EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES BEMCOMO REGISTRO DE SEUS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 5.180,00
04060122 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 390,00
04060041 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.794.018/0001-30 J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 560,00
22060010 2020 03/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 135,00
04060122 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 390,00
04060041 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.794.018/0001-30 J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 560,00
06060009 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS AO EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES BEMCOMO REGISTRO DE SEUS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 5.180,00
06060059 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS 5X5M APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.985.023/0001-06 GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 5.700,00
06060059 2020 03/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS 5X5M APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 23.985.023/0001-06 GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 5.700,00
06060019 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606001.. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06060018 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606002.. ***.540.053-** ANDREIA PAIVA DE MELO 40,00
06060017 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606003. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06060019 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606001.. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06060018 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606002.. ***.540.053-** ANDREIA PAIVA DE MELO 40,00
06060017 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606003. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06060037 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.000,00
06060036 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADO A ATNDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.000,00
06060035 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 540,00
04060049 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 35.096,40
06060037 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.000,00
06060036 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADO A ATNDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.000,00
06060035 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 540,00
04060049 2020 02/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 35.096,40
06060050 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - STDS 105.000,00
04060054 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 45.000,00
06060050 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - STDS 105.000,00
04060054 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 45.000,00
06060048 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 320.000,00
04060055 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 300.000,00
04060052 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 500.000,00
06060048 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 320.000,00
04060055 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 300.000,00
04060052 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 500.000,00
06060022 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606001. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06060021 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606002. ***.540.053-** ANDREIA PAIVA DE MELO 40,00
06060020 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606003. ***.092.463-** FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 40,00
04060007 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605006, de 01 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060006 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Junho, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 010605005, de 01 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060005 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 010605004, de 01 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060004 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Junho, para transportar a paciente Silvia Helena Monteiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605003, de 01 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060003 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio Sampaio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605002, de 01 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060002 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605001, de 01 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
06060022 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606001. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06060021 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606002. ***.540.053-** ANDREIA PAIVA DE MELO 40,00
06060020 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606003. ***.092.463-** FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 40,00
04060007 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605006, de 01 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060006 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Junho, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 010605005, de 01 de Junho de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04060005 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 010605004, de 01 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060004 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Junho, para transportar a paciente Silvia Helena Monteiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605003, de 01 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04060003 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio Sampaio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605002, de 01 de Junho de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04060002 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605001, de 01 de Junho de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
22060004 2020 01/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 7.896,04
21060005 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.017,07
21060004 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 950,00
20060006 2020 01/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.010,71
06060033 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 938,95
06060032 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.617,06
06060031 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.748,01
06060025 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIUÁRIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.757.688/0001-60 L A F DO NASCIMENTO - ME 640,00
04060048 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 05.234.475/0001-66 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 4.957,16
22060004 2020 01/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 7.896,04
21060005 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.017,07
20060006 2020 01/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.010,71
21060004 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 950,00
06060033 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 938,95
06060032 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.617,06
06060031 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.748,01
04060048 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 05.234.475/0001-66 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 4.957,16
06060025 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIUÁRIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.757.688/0001-60 L A F DO NASCIMENTO - ME 640,00
23060003 2020 01/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHEMANTO E ANALISE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES REPASSADOS AS ENTIDADES ESPORTIVAS, COMPREENDO: BALENCETES DE VERIFICAÇÃO, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONTROLE DO PLANO DE TRABALHO AS COOPERADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.520.373-** LETICIA RODRIGUES DE PAIVA 3.750,00
20060005 2020 01/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
04060103 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180523001-SA. ***.758.873-** MARIA ROSA DE JESUS 2.100,00
04060100 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 4.650,00
04060099 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 4.650,00
04060098 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 4.650,00
04060097 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 4.650,00
04060096 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.108.393-** SARA MARIA DE LIMA 4.650,00
04060095 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 4.650,00
04060094 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 4.650,00
04060093 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 4.650,00
04060092 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 4.650,00
04060091 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 4.650,00
04060090 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 4.650,00
04060089 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 4.650,00
04060088 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 4.650,00
04060087 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 4.650,00
04060086 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 4.650,00
04060085 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 4.650,00
04060084 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 4.650,00
04060083 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 4.650,00
04060082 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 4.650,00
04060081 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 4.650,00
04060080 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 4.650,00
04060079 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.078.703-** JORSENITA ALVES VERAS 4.650,00
04060078 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 4.650,00
04060077 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 4.650,00
04060076 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 4.650,00
04060075 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 4.650,00
04060074 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 4.650,00
04060073 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 4.650,00
04060072 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 4.650,00
04060071 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 4.650,00
04060070 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 4.650,00
04060069 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 4.650,00
04060068 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 4.650,00
04060067 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 4.650,00
04060066 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 4.650,00
04060065 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 4.650,00
04060064 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.137.003-** ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 4.650,00
04060063 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 4.650,00
04060062 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 4.650,00
04060061 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.423.013-** ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 4.650,00
03060011 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 138 BAIRRO CASTELO DE SÃO BENEDITO CE, FME. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200601001-ED. ***.449.343-** IVALDO CAVALCANTE FALES 9.100,00
01060002 2020 01/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01060001 2020 01/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
23060003 2020 01/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHEMANTO E ANALISE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES REPASSADOS AS ENTIDADES ESPORTIVAS, COMPREENDO: BALENCETES DE VERIFICAÇÃO, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONTROLE DO PLANO DE TRABALHO AS COOPERADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.520.373-** LETICIA RODRIGUES DE PAIVA 3.750,00
03060011 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 138 BAIRRO CASTELO DE SÃO BENEDITO CE, FME. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200601001-ED. ***.449.343-** IVALDO CAVALCANTE FALES 9.100,00
04060103 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180523001-SA. ***.758.873-** MARIA ROSA DE JESUS 2.100,00
04060100 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 4.650,00
04060099 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 4.650,00
04060098 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 4.650,00
04060097 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 4.650,00
04060096 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.108.393-** SARA MARIA DE LIMA 4.650,00
04060095 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 4.650,00
04060094 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 4.650,00
04060093 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 4.650,00
04060092 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 4.650,00
04060091 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 4.650,00
04060090 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 4.650,00
04060089 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 4.650,00
04060088 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 4.650,00
04060087 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 4.650,00
04060086 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 4.650,00
04060085 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 4.650,00
04060084 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 4.650,00
04060083 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 4.650,00
04060082 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 4.650,00
04060081 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 4.650,00
04060080 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 4.650,00
04060079 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.078.703-** JORSENITA ALVES VERAS 4.650,00
04060078 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 4.650,00
04060077 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 4.650,00
04060076 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 4.650,00
04060075 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 4.650,00
04060074 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 4.650,00
04060073 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 4.650,00
04060072 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 4.650,00
04060071 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 4.650,00
04060070 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 4.650,00
04060069 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 4.650,00
04060068 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 4.650,00
04060067 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 4.650,00
04060066 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 4.650,00
04060065 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 4.650,00
04060064 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.137.003-** ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 4.650,00
04060063 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 4.650,00
04060062 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 4.650,00
04060061 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.423.013-** ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 4.650,00
20060005 2020 01/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
01060002 2020 01/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01060001 2020 01/06/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
22060001 2020 01/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, TERMO CONTRATUAIS, DADOS REFERENTES A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DEMANDAS ADMINISTRATIVOAS EM ATRASO, RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS, SALDOS CONTRATUAIS, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 5.000,00
21060018 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 160.084,48
21060016 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 400.000,00
21060012 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 348.399,10
21060011 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 123.669,88
20060001 2020 01/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS INERENTES A SITUAÇÔES CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, LICINCIADOS E AFASTADOS, BEM COMO AUXÍLIO NA REVISÃO DA REDUÇÃO PROVISÓRIA DE GRATIFICAÇÕES DE COMISSIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 3.000,00
06060079 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06060078 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES., 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06060060 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 24.360,00
04060027 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 13.440,00
04060017 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 2.400,00
03060009 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-ED E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 12.442,02
21060018 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 160.084,48
21060016 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 400.000,00
06060079 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06060078 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES., 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
03060009 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-ED E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 12.442,02
21060012 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 348.399,10
21060011 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 123.669,88
06060060 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 24.360,00
04060027 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 13.440,00
04060017 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 2.400,00
22060001 2020 01/06/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, TERMO CONTRATUAIS, DADOS REFERENTES A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DEMANDAS ADMINISTRATIVOAS EM ATRASO, RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS, SALDOS CONTRATUAIS, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 5.000,00
20060001 2020 01/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS INERENTES A SITUAÇÔES CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, LICINCIADOS E AFASTADOS, BEM COMO AUXÍLIO NA REVISÃO DA REDUÇÃO PROVISÓRIA DE GRATIFICAÇÕES DE COMISSIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 28.066.594/0001-52 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 3.000,00
06060081 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.946.103-** RAFAELA PERES SOUSA 900,00
06060080 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.467.208-** MARINALVA PEREIRA DE LIMA 600,00
06060081 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.946.103-** RAFAELA PERES SOUSA 900,00
06060080 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.467.208-** MARINALVA PEREIRA DE LIMA 600,00
23060002 2020 01/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 135.167,00
21060015 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 124.017,62
21060003 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 50.243,39
21060015 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 124.017,62
23060002 2020 01/06/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 135.167,00
21060003 2020 01/06/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 50.243,39
20060011 2020 01/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 1.953,00
06060034 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME 700,00
20060011 2020 01/06/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 1.953,00
06060034 2020 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME 700,00
04050082 2020 29/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04050076 2020 29/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 12.535,88
04050082 2020 29/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04050076 2020 29/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 12.535,88
22050011 2020 28/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 635,40
20050010 2020 28/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 161,00
22050011 2020 28/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 635,40
20050010 2020 28/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 161,00
06050045 2020 28/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. ***.060.973-** TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA 930,00
06050045 2020 28/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. ***.060.973-** TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA 930,00
22050010 2020 28/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 900,00
22050010 2020 28/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 900,00
04050062 2020 27/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 270505001, de 27 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050062 2020 27/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 270505001, de 27 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
21050013 2020 27/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
21050013 2020 27/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
04050106 2020 27/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, DURANTE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 600,00
04050102 2020 27/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.600,00
04050106 2020 27/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, DURANTE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 600,00
04050102 2020 27/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.600,00
04050048 2020 26/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 600,00
04050048 2020 26/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 600,00
23050004 2020 25/05/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.287,00
06050018 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMBATE AO COVID-19. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 1.840,00
04050101 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA 3.550,00
04050090 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 4.945,00
04050085 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 17.326.872/0001-47 H.P. DE VASCONCELOS ME 6.424,00
04050084 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 85,00
23050004 2020 25/05/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.287,00
04050101 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA 3.550,00
04050090 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 4.945,00
04050085 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 17.326.872/0001-47 H.P. DE VASCONCELOS ME 6.424,00
04050084 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 85,00
06050018 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMBATE AO COVID-19. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 1.840,00
06050036 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
04050079 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 15.120,00
06050036 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
04050079 2020 25/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 15.120,00
04050043 2020 22/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 730,00
04050043 2020 22/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 730,00
06050008 2020 22/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 01.357.106/0001-00 FALES & CIA LTDA 16.953,84
06050008 2020 22/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 01.357.106/0001-00 FALES & CIA LTDA 16.953,84
22050006 2020 20/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 799,00
22050005 2020 20/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 290,00
01050012 2020 20/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 310,00
22050006 2020 20/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 799,00
22050005 2020 20/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 290,00
01050012 2020 20/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 310,00
06050044 2020 20/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.643.413/0001-69 J BENTO DE VASCONCELOS - ME 1.500,00
06050044 2020 20/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.643.413/0001-69 J BENTO DE VASCONCELOS - ME 1.500,00
22050002 2020 19/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.787.228-** MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO 1.630,00
22050002 2020 19/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. ***.787.228-** MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO 1.630,00
22050003 2020 19/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 187,33
22050003 2020 19/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 187,33
04050061 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 180505012, de 18 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050060 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505011, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050059 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180505010, de 18 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050058 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505009, de 18 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050057 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505008, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050056 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505007, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050055 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050029 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar a paciente Eliane Rodrigues de Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050028 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505005, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050027 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Maria das Graças Lima RIbeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505004, de 18 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050026 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050025 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050024 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Maio, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050061 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 180505012, de 18 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050060 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505011, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050059 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180505010, de 18 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050058 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505009, de 18 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050057 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505008, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050056 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505007, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050055 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050029 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar a paciente Eliane Rodrigues de Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050028 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505005, de 18 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050027 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Maria das Graças Lima RIbeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505004, de 18 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050026 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050025 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050024 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Maio, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050068 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PARA SER FEITO A HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO POSTAS NAS TENDAS EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 13.685.658/0001-26 A . A. B. DE ALCANTARA 5.997,60
04050035 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 10.380.629/0001-68 JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 7.800,00
04050068 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PARA SER FEITO A HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO POSTAS NAS TENDAS EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 13.685.658/0001-26 A . A. B. DE ALCANTARA 5.997,60
04050035 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 10.380.629/0001-68 JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 7.800,00
04050066 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 13.440,00
04050066 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 13.440,00
21050016 2020 18/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 08.617.788/0001-91 PRODARIO EIRRELI-ME 48.690,00
04050036 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 10.380.629/0001-68 JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 980,00
21050016 2020 18/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 08.617.788/0001-91 PRODARIO EIRRELI-ME 48.690,00
04050036 2020 18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 10.380.629/0001-68 JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 980,00
06050040 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.384,15
06050039 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.069,64
06050038 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 200,00
04050111 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.962,20
04050100 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.000,00
04050087 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 11.386,30
04050039 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.103.768/0001-59 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 1.500,00
04050111 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.962,20
04050100 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.000,00
04050087 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 11.386,30
06050040 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.384,15
06050039 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.069,64
06050038 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 200,00
04050039 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.103.768/0001-59 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 1.500,00
06050017 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 33.955.117/0001-88 MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 6.187,50
06050016 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.467.667/0001-83 MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 6.517,50
06050015 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.374.233-** GYSLAYNE DA CUNHA LIMA 795,00
06050017 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 33.955.117/0001-88 MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 6.187,50
06050016 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.467.667/0001-83 MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 6.517,50
06050015 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.374.233-** GYSLAYNE DA CUNHA LIMA 795,00
06050042 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. ***.248.503-** FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 6.500,00
06050042 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. ***.248.503-** FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 6.500,00
04050103 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.225,00
04050071 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.14.05.2020. 17.746.954/0001-40 E C PRODUÇÕES LTDA 38.400,00
04050067 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 2.400,00
04050053 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.553.649/0001-32 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 6.600,00
04050020 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 27.450.038/0001-12 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 167.900,00
04050103 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.225,00
04050071 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.14.05.2020. 17.746.954/0001-40 E C PRODUÇÕES LTDA 38.400,00
04050067 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.663.773/0001-50 LOKA EVENTOS - EIRELI 2.400,00
04050053 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.553.649/0001-32 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 6.600,00
04050020 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 27.450.038/0001-12 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 167.900,00
06050014 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.917.803-** LAERCIO LOBO SOUSA 1.800,00
06050014 2020 15/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.917.803-** LAERCIO LOBO SOUSA 1.800,00
06050023 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506002. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
06050022 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506001. ***.698.673-** ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 40,00
06050021 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506003. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06050023 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506002. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
06050022 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506001. ***.698.673-** ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 40,00
06050021 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506003. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
04050089 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E CONTRATO Nº 004.14.05.2020. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 31.440,00
04050075 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.832,67
04050033 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 2.415,00
04050032 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 2.295,00
04050089 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E CONTRATO Nº 004.14.05.2020. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 31.440,00
04050075 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.832,67
04050033 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 2.415,00
04050032 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 2.295,00
04050108 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 009.14.05.2020. ***.752.963-** RENATO DE PAIVA DAMASCENO 15.800,00
04050107 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E CONTRATO Nº 008.14.05.2020. ***.019.993-** NARCELIO DA SILVA ALMEIDA 7.505,00
04050108 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 009.14.05.2020. ***.752.963-** RENATO DE PAIVA DAMASCENO 15.800,00
04050107 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E CONTRATO Nº 008.14.05.2020. ***.019.993-** NARCELIO DA SILVA ALMEIDA 7.505,00
21050004 2020 14/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21050004 2020 14/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
06050003 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.946.103-** RAFAELA PERES SOUSA 900,00
06050003 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.946.103-** RAFAELA PERES SOUSA 900,00
04050014 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. 34.714.025/0001-79 ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA 6.380,00
04050014 2020 14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. 34.714.025/0001-79 ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA 6.380,00
04050092 2020 12/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.331,80
04050041 2020 12/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
04050092 2020 12/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 11.331,80
04050041 2020 12/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
04050094 2020 11/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 8.629,26
04050094 2020 11/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 8.629,26
04050047 2020 11/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 16.800,00
01050004 2020 11/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.013.411/0001-05 MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA 364,00
04050047 2020 11/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 16.800,00
01050004 2020 11/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.013.411/0001-05 MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA 364,00
04050034 2020 08/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 11.940,00
04050034 2020 08/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 11.940,00
04050037 2020 08/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 7.200,00
04050037 2020 08/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 7.200,00
04050038 2020 07/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 31.658.509/0001-50 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 490,00
04050001 2020 07/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 05.783.991/0001-40 AGROMAQ AGRICOLA LTDA 1.656,00
04050038 2020 07/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 31.658.509/0001-50 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 490,00
04050001 2020 07/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 05.783.991/0001-40 AGROMAQ AGRICOLA LTDA 1.656,00
04050005 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 060505002, de 06 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050004 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer - ICC, conforme Portaria Nº 060505001, de 06 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050005 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 060505002, de 06 de Maio de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04050004 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer - ICC, conforme Portaria Nº 060505001, de 06 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
22050007 2020 06/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 601,20
21050014 2020 06/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 6.000,01
21050012 2020 06/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 27.510.053/0001-09 A. P. G. SOARES - ME 3.001,18
20050007 2020 06/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.001,63
20050006 2020 06/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,57
06050035 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.204,75
06050034 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.275,00
06050033 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 10.023,72
06050032 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.221,88
06050031 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.756,62
06050030 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 6.077,14
06050029 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.669,64
06050028 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.239,69
06050027 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.452,15
06050026 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.639,02
06050009 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ISOLAMETO DECORRENTES DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.392.514/0001-00 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 1.065,00
04050086 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.129,50
04050015 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.516.997/0001-86 NATANAEL C. LIMA 1.385,50
01050010 2020 06/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 6.000,12
01050009 2020 06/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.500,99
01050008 2020 06/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.000,60
04050086 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.129,50
22050007 2020 06/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 601,20
21050014 2020 06/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 6.000,01
21050012 2020 06/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 27.510.053/0001-09 A. P. G. SOARES - ME 3.001,18
20050007 2020 06/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 3.001,63
20050006 2020 06/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.000,57
06050035 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.204,75
06050034 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 7.275,00
06050033 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 10.023,72
06050032 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 5.221,88
06050031 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 3.756,62
06050030 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 6.077,14
06050029 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.669,64
06050028 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 2.239,69
06050027 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.452,15
06050026 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 5.639,02
01050010 2020 06/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 6.000,12
01050009 2020 06/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 2.500,99
01050008 2020 06/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 1.000,60
06050009 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ISOLAMETO DECORRENTES DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.392.514/0001-00 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 1.065,00
04050015 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.516.997/0001-86 NATANAEL C. LIMA 1.385,50
04050022 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 12.000,00
04050022 2020 06/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 12.000,00
01050003 2020 06/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 17.328.748/0001-10 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 2.650,00
01050003 2020 06/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 17.328.748/0001-10 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 2.650,00
06050007 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 460,80
06050006 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 614,40
06050005 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 307,20
06050004 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 614,40
06050007 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 460,80
06050006 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 614,40
06050005 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 307,20
06050004 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 614,40
21050002 2020 05/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO BALANÇAS, UMBURANA, CAJUEIRO, CHAPADA I, CARNAUBAI, CHAPA II, VENTURA E BARROS, CORRESPONDENDO A PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS. DO ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.000,00
06050041 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.725.043-** PAULO ROBERIO DA COSTA 7.500,00
06050041 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.725.043-** PAULO ROBERIO DA COSTA 7.500,00
21050002 2020 05/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO BALANÇAS, UMBURANA, CAJUEIRO, CHAPADA I, CARNAUBAI, CHAPA II, VENTURA E BARROS, CORRESPONDENDO A PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS. DO ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.000,00
21050003 2020 05/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 349.889,33
06050002 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS, APONTANDO AINDA NOVAS NECESSIDADES E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. 26.503.198/0001-10 VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 8.000,00
04050006 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 16.800,00
06050002 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS, APONTANDO AINDA NOVAS NECESSIDADES E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. 26.503.198/0001-10 VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 8.000,00
04050006 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 16.800,00
21050003 2020 05/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 349.889,33
06050001 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 63.656,74
06050001 2020 05/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 63.656,74
04050051 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 200.000,00
04050050 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 300.000,00
04050051 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 200.000,00
04050050 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 300.000,00
04050049 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 09.444.530/0001-01 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 100.000,00
04050049 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 09.444.530/0001-01 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 100.000,00
04050003 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050002 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04050003 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04050002 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
22050008 2020 04/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 11.610,65
22050001 2020 04/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 330,00
21050018 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.293,00
21050017 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 5.709,07
21050011 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 701,10
21050008 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 5.647,40
20050008 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.715,04
06050019 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 3.697,12
04050115 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL, POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.284,90
04050069 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 5.970,00
01050001 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 960,00
04050115 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL, POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.284,90
22050008 2020 04/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 11.610,65
21050018 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.293,00
20050008 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.715,04
21050017 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 5.709,07
21050011 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 701,10
04050069 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 5.970,00
21050008 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 5.647,40
06050019 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 3.697,12
22050001 2020 04/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 330,00
01050001 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 960,00
21050005 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DO DIAGNOSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS DO ANO DE 2019, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE SOFTWARE JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO - SINIS, EXECUTADO EM MAIO 2020. ***.301.463-** DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 1.800,00
20050011 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB. ***.377.663-** STENIO DE ALCANTARA BRITO 22.000,00
20050004 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, COMPREENDENDO: RETIRADO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, RETIRADEA DE MOFO, REMOÇÃO DE CUPINS, LIMPEZA DO PEISOS E PAREDES, NO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. ***.208.283-** MARGARIDA MARQUES DE MORAIS 700,00
20050003 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
20050001 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.631.753-** JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.500,00
06050043 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. ***.225.103-** CARLOS NEY ALMEIDA MELO 12.300,00
06050037 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.163.693-** JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 18.180,00
04050031 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.740.503-** SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 9.000,00
04050030 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.710.221-** BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 9.000,00
04050012 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.590.003-** CREUSA XIMENES FARIAS 2.168,40
03050007 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 8º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. ***.500.463-** RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL 9.060,00
03050006 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME ***.163.273-** MARIA INES DE ABREU FONTENELE 2.000,00
03050005 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.291.903-** FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO 3.700,00
01050006 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01050005 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
20050011 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB. ***.377.663-** STENIO DE ALCANTARA BRITO 22.000,00
03050007 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 8º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. ***.500.463-** RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL 9.060,00
03050006 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME ***.163.273-** MARIA INES DE ABREU FONTENELE 2.000,00
06050043 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. ***.225.103-** CARLOS NEY ALMEIDA MELO 12.300,00
06050037 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.163.693-** JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 18.180,00
03050005 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.291.903-** FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO 3.700,00
21050005 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DO DIAGNOSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS DO ANO DE 2019, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE SOFTWARE JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO - SINIS, EXECUTADO EM MAIO 2020. ***.301.463-** DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 1.800,00
20050004 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, COMPREENDENDO: RETIRADO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, RETIRADEA DE MOFO, REMOÇÃO DE CUPINS, LIMPEZA DO PEISOS E PAREDES, NO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. ***.208.283-** MARGARIDA MARQUES DE MORAIS 700,00
20050003 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
01050006 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01050005 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
04050031 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.740.503-** SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 9.000,00
04050030 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.710.221-** BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 9.000,00
20050001 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.631.753-** JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.500,00
04050012 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.590.003-** CREUSA XIMENES FARIAS 2.168,40
26050002 2020 04/05/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.200,00
26050001 2020 04/05/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
23050003 2020 04/05/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22050004 2020 04/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21050021 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 74.054,32
21050015 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 332.711,43
21050010 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21050009 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
21050006 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. 07.279.410/0001-62 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 44.464,00
20050005 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
06050025 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06050024 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
06050020 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.890,00
06050013 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 5.200,00
06050012 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.548,00
06050011 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 6.708,00
06050010 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 774,00
04050078 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 50.000,00
03050001 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.325,00
01050011 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO-RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL/SEMESTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180813001-AD. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 19.354,19
01050007 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21050021 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 74.054,32
23050003 2020 04/05/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
26050002 2020 04/05/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.200,00
22050004 2020 04/05/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21050015 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 332.711,43
21050010 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
20050005 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
21050009 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
06050025 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
06050024 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 3.700,00
26050001 2020 04/05/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
04050078 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 50.000,00
01050011 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO-RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL/SEMESTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180813001-AD. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 19.354,19
01050007 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21050006 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. 07.279.410/0001-62 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 44.464,00
06050020 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.890,00
06050013 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 5.200,00
06050012 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.548,00
06050011 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 6.708,00
06050010 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 774,00
03050001 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.325,00
06050048 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 1.200,00
06050047 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.467.208-** MARINALVA PEREIRA DE LIMA 300,00
06050046 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 1.200,00
06050048 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 1.200,00
06050047 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.467.208-** MARINALVA PEREIRA DE LIMA 300,00
06050046 2020 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 1.200,00
23050002 2020 04/05/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 61.407,60
23050002 2020 04/05/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 61.407,60
21050007 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 11.416,50
20050009 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 15.978,53
01050002 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 17.328.748/0001-10 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 32.916,93
20050009 2020 04/05/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 15.978,53
21050007 2020 04/05/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 11.416,50
01050002 2020 04/05/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 17.328.748/0001-10 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 32.916,93
03050002 2020 01/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.842,00
03050002 2020 01/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.842,00
06040039 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.017,09
06040038 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.326,23
06040037 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 967,05
04040087 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.966,71
04040086 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 12.271,77
06040039 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.017,09
06040038 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.326,23
06040037 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 967,05
04040087 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.966,71
04040086 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 12.271,77
04040071 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04040058 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 18.803,82
04040043 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04040071 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04040058 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 18.803,82
04040043 2020 30/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
06040025 2020 29/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 3.920,00
06040025 2020 29/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 3.920,00
04040078 2020 29/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DO IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05.001/2020-DLE E CONTRATO DE Nº 20200428004. 30.352.456/0001-81 E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 86.233,79
04040078 2020 29/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DO IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05.001/2020-DLE E CONTRATO DE Nº 20200428004. 30.352.456/0001-81 E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 86.233,79
22040003 2020 28/04/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 750,00
04040039 2020 28/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 16.800,00
04040039 2020 28/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 16.800,00
22040003 2020 28/04/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 750,00
04040069 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 31.658.509/0001-50 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 170,00
04040034 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 5.970,00
04040031 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 608,00
04040069 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 31.658.509/0001-50 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 170,00
04040034 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 5.970,00
04040031 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 608,00
06040030 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ARTIGO 37 DE LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019 DE 16 DE ABRIL 2019, 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 5.600,00
06040017 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 01.357.106/0001-00 FALES & CIA LTDA 25.380,00
06040030 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ARTIGO 37 DE LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019 DE 16 DE ABRIL 2019, 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 5.600,00
06040017 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 01.357.106/0001-00 FALES & CIA LTDA 25.380,00
23040003 2020 27/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.000,00
04040032 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, ***.710.221-** BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 400,00
23040003 2020 27/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ***.639.063-** MARCUS AURELIO PEREIRA 1.000,00
04040032 2020 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, ***.710.221-** BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 400,00
01040004 2020 27/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 40.601-5. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 829,88
01040004 2020 27/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 40.601-5. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 829,88
06040029 2020 24/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE º 06.2020.04.13.001. ***.811.747-** PEDRO GOMES DE SOUSA 800,00
06040024 2020 24/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPES DE SÃO BENEDITO. ***.871.023-** WERTON JORGE DAMASCENO 800,00
06040029 2020 24/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE º 06.2020.04.13.001. ***.811.747-** PEDRO GOMES DE SOUSA 800,00
06040024 2020 24/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPES DE SÃO BENEDITO. ***.871.023-** WERTON JORGE DAMASCENO 800,00
04040068 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 33.737.062/0001-30 PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER 546,00
04040066 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 3.130,00
04040062 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 1.043,40
04040040 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.103.768/0001-59 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 500,00
04040030 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 5.970,00
04040068 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 33.737.062/0001-30 PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER 546,00
04040066 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 3.130,00
04040062 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 1.043,40
04040040 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 24.103.768/0001-59 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 500,00
04040030 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 5.970,00
06040031 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 2.830,00
06040031 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 2.830,00
23040006 2020 23/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL-ARENIHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. 08.675.169/0001-53 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CE 74.926,64
04040077 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, PROCESSO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC/ e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.2020.04. 29.402.186/0001-97 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 13.500,00
04040064 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 800,00
04040077 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, PROCESSO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC/ e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.2020.04. 29.402.186/0001-97 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 13.500,00
23040006 2020 23/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL-ARENIHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. 08.675.169/0001-53 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CE 74.926,64
04040064 2020 23/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 800,00
04040026 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405009, de 22 de Abril de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04040025 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405008, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040024 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405007, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040023 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405006, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040022 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405005, de 22 de Abril de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04040021 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220405004, de 22 de Abril de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04040020 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405003, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040019 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405002, de 22 de Abril de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04040018 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220405001, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040026 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405009, de 22 de Abril de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04040025 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405008, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040024 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405007, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040023 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405006, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040022 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405005, de 22 de Abril de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04040021 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220405004, de 22 de Abril de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04040020 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405003, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040019 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405002, de 22 de Abril de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04040018 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220405001, de 22 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040046 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 360,00
04040046 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 360,00
03040004 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DA EMTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COROVIRUS, FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 800,00
03040003 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ONIBUS ESSCOLARES). FME 00.378.257/0001-81 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 8.335,67
03040002 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( CARTEIRAS ESCOLARES). CONFROME DOC EM ANEXO. 00.378.257/0001-81 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 5.330,19
03040004 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DA EMTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COROVIRUS, FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 800,00
03040003 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ONIBUS ESSCOLARES). FME 00.378.257/0001-81 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 8.335,67
03040002 2020 22/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( CARTEIRAS ESCOLARES). CONFROME DOC EM ANEXO. 00.378.257/0001-81 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 5.330,19
23040004 2020 20/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇÃO E EXECUSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO. ***.412.843-** LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 2.400,00
22040002 2020 20/04/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. ***.335.493-** MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA 2.850,00
23040004 2020 20/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇÃO E EXECUSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO. ***.412.843-** LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 2.400,00
22040002 2020 20/04/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. ***.335.493-** MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA 2.850,00
20040004 2020 20/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 5,76
04040063 2020 20/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 800,00
04040063 2020 20/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 800,00
20040004 2020 20/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 5,76
06040015 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.000,50
06040014 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 684,99
06040013 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 674,99
04040029 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.001/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 001.17.04.2020. 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20.889,00
06040015 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.000,50
06040014 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 684,99
06040013 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 674,99
04040029 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.001/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 001.17.04.2020. 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20.889,00
06040010 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREAS E CADUNICO QUE PRESTARÃO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EM SEU CAL CENTER CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES DA OMS EM RELAÇÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 5.850,00
04040041 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 1.800,00
04040041 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 1.800,00
06040010 2020 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREAS E CADUNICO QUE PRESTARÃO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EM SEU CAL CENTER CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES DA OMS EM RELAÇÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 5.850,00
04040027 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 19.417,00
04040014 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 19.530,10
04040027 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 19.417,00
04040014 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES - ME 19.530,10
04040059 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.013.411/0001-05 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 650,00
03040012 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.670,00
03040011 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.855,00
03040012 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.670,00
03040011 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.855,00
04040059 2020 16/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.013.411/0001-05 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 650,00
06040036 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.053,92
06040035 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.389,35
06040034 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.520,46
04040093 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.000,00
04040089 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.520,83
04040093 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 15.000,00
06040036 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.053,92
06040035 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.389,35
06040034 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.520,46
04040089 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.520,83
06040011 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 5.404,50
06040011 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 5.404,50
04040033 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO (15/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.740.503-** SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 1.500,00
04040033 2020 15/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO (15/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.740.503-** SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 1.500,00
01040005 2020 15/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. 13.028.012/0001-76 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 36.000,00
01040005 2020 15/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. 13.028.012/0001-76 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 36.000,00
06040016 2020 14/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 27.600,00
06040016 2020 14/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 27.600,00
04040017 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405008, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040012 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405006, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040011 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405005, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040010 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130405004, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040009 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405002, de 13 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040008 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130405001, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040017 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405008, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040012 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405006, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040011 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405005, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040010 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130405004, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040009 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405002, de 13 de Abril de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04040008 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130405001, de 13 de Abril de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04040028 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 30.006,40
04040028 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 30.006,40
03040005 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL e primeiro aditivo do contrato de n 20190405001. fme ***.756.313-** MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 12.600,00
03040005 2020 13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL e primeiro aditivo do contrato de n 20190405001. fme ***.756.313-** MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 12.600,00
03040001 2020 07/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 07/2019 CAR E CONTRATO DE N 2020122803 ED. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 6.090,00
03040001 2020 07/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 07/2019 CAR E CONTRATO DE N 2020122803 ED. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 6.090,00
06040002 2020 06/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVDI-19. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 8.530,00
06040002 2020 06/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVDI-19. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 8.530,00
23040005 2020 06/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1M ***.313.968-** VICENTE MARQUES DE ARAUJO 7.200,00
23040005 2020 06/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1M ***.313.968-** VICENTE MARQUES DE ARAUJO 7.200,00
21040001 2020 06/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 342.039,25
06040040 2020 06/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.891.097/0001-00 JHOMYSON DA SILVA CHAVES 2.800,00
06040040 2020 06/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 16.891.097/0001-00 JHOMYSON DA SILVA CHAVES 2.800,00
21040001 2020 06/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 342.039,25
06040027 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. ***.448.473-** ERNANDO DE ABREU SILVA 2.160,00
06040026 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. ***.608.313-** AMADO ALVES DA COSTA 1.800,00
06040027 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. ***.448.473-** ERNANDO DE ABREU SILVA 2.160,00
06040026 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. ***.608.313-** AMADO ALVES DA COSTA 1.800,00
06040028 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.800,00
06040023 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
06040028 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.800,00
06040023 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.640,00
21040004 2020 03/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 222.786,23
06040003 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 15.395,05
21040004 2020 03/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 222.786,23
06040003 2020 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 15.395,05
20040005 2020 02/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
20040005 2020 02/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
20040002 2020 02/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE PLACA PNZ-7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, 07.793.738/0001-00 NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 4.216,00
20040002 2020 02/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE PLACA PNZ-7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, 07.793.738/0001-00 NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 4.216,00
06040043 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - STDS 27.733,87
06040042 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CPTD 40.000,00
06040043 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - STDS 27.733,87
06040042 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CPTD 40.000,00
04040038 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 800.000,00
04040037 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 300.000,00
04040038 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 800.000,00
04040037 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 300.000,00
26040002 2020 01/04/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00
06040041 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00
06040041 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00
26040002 2020 01/04/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00
06040020 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.127,31
06040019 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.553,70
06040018 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 907,03
06040009 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06040008 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06040007 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 156,00
04040067 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851,20
04040067 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851,20
06040020 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.127,31
06040019 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.553,70
06040018 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 907,03
06040009 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06040008 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06040007 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 156,00
06040012 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.976.533-** SUÊNIA RIBEIRO LIMA 1.500,00
06040012 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.976.533-** SUÊNIA RIBEIRO LIMA 1.500,00
04040056 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.048.651-** ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 9.000,00
04040055 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.421.673-** ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 9.000,00
04040054 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.363.733-** YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 9.000,00
04040053 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.011.692-** WESLEY DE LIMA MEDEIROS 9.000,00
04040052 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.837.473-** MORENO BRAGA LUZ 9.000,00
04040051 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.857.153-** JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 9.000,00
04040050 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.429.643-** FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 9.000,00
04040049 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.185.023-** DANIELLE CAMPELO ROLIM 9.000,00
04040048 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.828.033-** ANDERSON DE SOUSA JORGE 9.000,00
04040047 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. ***.686.063-** ANTONIO FERREIRA GOMES 1.350,00
02040002 2020 01/04/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.096.967-** GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 600,00
01040003 2020 01/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01040002 2020 01/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
04040056 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.048.651-** ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 9.000,00
04040055 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.421.673-** ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 9.000,00
04040054 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.363.733-** YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 9.000,00
04040053 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.011.692-** WESLEY DE LIMA MEDEIROS 9.000,00
04040052 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.837.473-** MORENO BRAGA LUZ 9.000,00
04040051 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.857.153-** JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 9.000,00
04040050 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.429.643-** FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 9.000,00
04040049 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.185.023-** DANIELLE CAMPELO ROLIM 9.000,00
04040048 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.828.033-** ANDERSON DE SOUSA JORGE 9.000,00
04040047 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. ***.686.063-** ANTONIO FERREIRA GOMES 1.350,00
01040003 2020 01/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01040002 2020 01/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
02040002 2020 01/04/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.096.967-** GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 600,00
26040001 2020 01/04/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
23040002 2020 01/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 17.000,00
23040001 2020 01/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22040005 2020 01/04/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG E CONTRATO DE Nº 20200401001-AG. 32.986.610/0001-00 COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI 30.128,15
22040001 2020 01/04/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21040011 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , MARCA MODELO: MMC/L200 TRITON 3.2D DE PLACA OSH 7262, A SERVIÇO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 162,90
21040003 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21040002 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
20040003 2020 01/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
20040001 2020 01/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 62.500,00
06040032 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 11.100,00
06040022 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCA ATE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL HA PROCURA DESTE BENEFICIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 1.249,92
06040006 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 387,00
06040005 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 193,50
06040004 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.677,00
01040001 2020 01/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21040011 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , MARCA MODELO: MMC/L200 TRITON 3.2D DE PLACA OSH 7262, A SERVIÇO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 07.135.668/0001-95 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 162,90
06040032 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 11.100,00
06040022 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCA ATE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL HA PROCURA DESTE BENEFICIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 1.249,92
22040005 2020 01/04/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG E CONTRATO DE Nº 20200401001-AG. 32.986.610/0001-00 COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI 30.128,15
23040002 2020 01/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 17.000,00
06040006 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 387,00
06040005 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 193,50
06040004 2020 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.677,00
26040001 2020 01/04/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
23040001 2020 01/04/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22040001 2020 01/04/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21040003 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21040002 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
20040003 2020 01/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
20040001 2020 01/04/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 62.500,00
01040001 2020 01/04/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21040012 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 18.244,38
21040008 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. 15.279.651/0001-30 REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 366.782,67
21040007 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. 15.279.651/0001-30 REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 162.176,42
21040012 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 18.244,38
21040008 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. 15.279.651/0001-30 REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 366.782,67
21040007 2020 01/04/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. 15.279.651/0001-30 REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 162.176,42
04030076 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.372,05
04030076 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 4.372,05
04030080 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 10.002,01
04030079 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.095,00
04030060 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04030051 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
03030024 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCÇÃO DE RECURSO AO FNEDE PANTE. 00.378.257/0001-81 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 2.680,98
03030013 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 19.235,00
04030080 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 10.002,01
04030079 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 2.095,00
04030060 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04030051 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
03030024 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCÇÃO DE RECURSO AO FNEDE PANTE. 00.378.257/0001-81 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 2.680,98
03030013 2020 31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 19.235,00
06030023 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.402,68
06030022 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.403,00
04030053 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.05/2020 E CONTRATO Nº 006.30.03.2020. 23.943.280/0001-77 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 20.000,00
06030023 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.402,68
06030022 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 1.403,00
04030053 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.05/2020 E CONTRATO Nº 006.30.03.2020. 23.943.280/0001-77 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 20.000,00
06030019 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 27.600,00
06030019 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 17.328.748/0001-10 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 27.600,00
06030017 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.800,00
04030055 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
06030017 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 36.038.716/0001-25 ANA MARIA ALVES DE ABREU 2.800,00
04030055 2020 30/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
23030001 2020 30/03/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 61.407,40
23030001 2020 30/03/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 61.407,40
20030010 2020 27/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 12.750,00
20030010 2020 27/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 12.750,00
04030048 2020 24/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 48.050,00
04030048 2020 24/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 48.050,00
20030011 2020 24/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, BEM COMO AUXILIANDO NA LABORAÇÃO DE MINUTAS PADRONIZADAS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 17.415.816/0001-89 LM MOREIRA FREIRE 6.250,00
20030011 2020 24/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, BEM COMO AUXILIANDO NA LABORAÇÃO DE MINUTAS PADRONIZADAS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 17.415.816/0001-89 LM MOREIRA FREIRE 6.250,00
06030033 2020 23/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIODO DE QUARENTENA PPOR CONTA DO CÓVID-19 CORONAVIRUS. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 5.790,00
06030018 2020 23/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.23.03.2020 - DL 06.001/2020. 09.196.603/0001-85 COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 6.864,00
06030033 2020 23/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIODO DE QUARENTENA PPOR CONTA DO CÓVID-19 CORONAVIRUS. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 5.790,00
06030018 2020 23/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.23.03.2020 - DL 06.001/2020. 09.196.603/0001-85 COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 6.864,00
04030035 2020 18/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180305001, de 18 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04030035 2020 18/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180305001, de 18 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
20030006 2020 17/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 170302001 DE 17/03/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 350,00
20030006 2020 17/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 170302001 DE 17/03/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 350,00
21030013 2020 17/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
20030013 2020 17/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 350,40
04030071 2020 17/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
01030006 2020 17/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 320,40
21030013 2020 17/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
20030013 2020 17/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 350,40
04030071 2020 17/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
01030006 2020 17/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 320,40
06030007 2020 17/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.245.613-** FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA 900,00
06030007 2020 17/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.245.613-** FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA 900,00
21030008 2020 17/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 240.877,93
21030008 2020 17/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 240.877,93
04030034 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305002 de 16 de Março de 2020. ***.507.543-** DIANA SOARES LIMA 180,00
04030033 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305001 de 16 de Março de 2020. ***.500.123-** MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 350,00
03030008 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARAIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16/03/2020 PARA PARTICIAPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DEPROJETO APRENDER VALOR, CONFROME PORTARIA DE N 160304001 DO DIA 16/03/2020. FME ***.124.933-** MARTA MARIA MOURA GONÇALVES 180,00
04030034 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305002 de 16 de Março de 2020. ***.507.543-** DIANA SOARES LIMA 180,00
04030033 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305001 de 16 de Março de 2020. ***.500.123-** MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 350,00
03030008 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARAIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16/03/2020 PARA PARTICIAPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DEPROJETO APRENDER VALOR, CONFROME PORTARIA DE N 160304001 DO DIA 16/03/2020. FME ***.124.933-** MARTA MARIA MOURA GONÇALVES 180,00
06030029 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.807.373-** HORTENCIA FERREIRA MORENO 160,00
06030029 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.807.373-** HORTENCIA FERREIRA MORENO 160,00
03030026 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.499,00
03030026 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 3.499,00
06030002 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 02.688.100/0004-20 AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO 14.444,00
06030002 2020 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 02.688.100/0004-20 AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO 14.444,00
04030022 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130305006, de 13 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030021 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130305005, de 13 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04030020 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Março, para transportar o paciente Domingos Pereira de Matos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130305004, de 13 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030019 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Março, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305003, de 13 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04030018 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305002, de 13 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030017 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130305001, de 13 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04030022 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130305006, de 13 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030021 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130305005, de 13 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04030020 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Março, para transportar o paciente Domingos Pereira de Matos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130305004, de 13 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030019 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Março, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305003, de 13 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04030018 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305002, de 13 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030017 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130305001, de 13 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
21030012 2020 13/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926001-INF. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 84,00
21030012 2020 13/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926001-INF. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 84,00
06030021 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E QUE A MESMA SE ENCONTRA EM CODIÇÕES DE VUNERABILIDADE E MEDO DE SUA COMPANHEIRA QUE O AGREDIU, PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E FOI CONCEDIDO A PASSAGEM. 16.417.272/0001-21 RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME 574,48
06030021 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E QUE A MESMA SE ENCONTRA EM CODIÇÕES DE VUNERABILIDADE E MEDO DE SUA COMPANHEIRA QUE O AGREDIU, PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E FOI CONCEDIDO A PASSAGEM. 16.417.272/0001-21 RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME 574,48
04030077 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 7.281,01
04030077 2020 13/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 7.281,01
06030012 2020 12/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORATARIA DE Nº 120306001. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
03030012 2020 12/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CREDE 05 CONFORME PORTARIA DE N 120304002 DO DIA 12/03/2020. FME ***.896.963-** TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA 40,00
03030009 2020 12/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N 120304001 DO DIA 12/03/2020. FME ***.860.982-** EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO 100,00
06030012 2020 12/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORATARIA DE Nº 120306001. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
03030012 2020 12/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CREDE 05 CONFORME PORTARIA DE N 120304002 DO DIA 12/03/2020. FME ***.896.963-** TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA 40,00
03030009 2020 12/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N 120304001 DO DIA 12/03/2020. FME ***.860.982-** EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO 100,00
21030017 2020 12/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. ***.067.393-** PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 13.500,00
21030017 2020 12/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. ***.067.393-** PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 13.500,00
22030004 2020 12/03/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21030010 2020 12/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 26.013.411/0001-05 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 1.800,00
22030004 2020 12/03/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21030010 2020 12/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 26.013.411/0001-05 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 1.800,00
02030001 2020 11/03/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 90.098,58
02030001 2020 11/03/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 90.098,58
06030011 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 10/03/2020 PARA TRANSPORTA A CONSELHEIRA TUTELAR E A ADOLESCENTE V.F.S NA PEFOCE, CONFORME PORTAIRA DE Nº 100306001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
04030016 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04030014 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305004, de 10 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030012 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04030011 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo Módulo do Curso de Atualização em Vigilância Sanitária, no Auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará, conforme Portaria Nº 100305002, de 10 de Março de 2020. ***.621.963-** LUIS RIBEIRO BARBOSA 180,00
04030010 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305001, de 10 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
06030011 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 10/03/2020 PARA TRANSPORTA A CONSELHEIRA TUTELAR E A ADOLESCENTE V.F.S NA PEFOCE, CONFORME PORTAIRA DE Nº 100306001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
04030016 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04030014 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305004, de 10 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030012 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04030011 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo Módulo do Curso de Atualização em Vigilância Sanitária, no Auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará, conforme Portaria Nº 100305002, de 10 de Março de 2020. ***.621.963-** LUIS RIBEIRO BARBOSA 180,00
04030010 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305001, de 10 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
06030010 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA MULHER DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 2.000,00
06030010 2020 10/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA MULHER DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 2.000,00
21030005 2020 10/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 11.420,54
20030002 2020 10/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 01.821.824/0001-95 CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 112,21
21030005 2020 10/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 11.420,54
20030002 2020 10/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 01.821.824/0001-95 CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 112,21
04030009 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Março, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar tratamento quimioterápico no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 090305001, de 09 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030009 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Março, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar tratamento quimioterápico no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 090305001, de 09 de Março de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04030026 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS INHUÇU E CARNAUBA E SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.526.553-** DÁRIO SALMITO DE MELO 1.000,00
04030024 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 750,00
01030003 2020 09/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. ***.485.953-** FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES 3.500,00
04030026 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS INHUÇU E CARNAUBA E SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.526.553-** DÁRIO SALMITO DE MELO 1.000,00
04030024 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 750,00
01030003 2020 09/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. ***.485.953-** FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES 3.500,00
06030016 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALEXIMENTO DE VINCULOS CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 5.000,00
03030004 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 18.925,00
06030016 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALEXIMENTO DE VINCULOS CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 5.000,00
03030004 2020 09/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 18.925,00
06030006 2020 06/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06/03/2020, PARA TRANSPORTA A A SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 060306002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 100,00
06030005 2020 06/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEWZA/CE NO DIA 06/03/2020 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS) QUA ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIMK SOBREIRA(APRECE) CONFORME PORTARIA DE Nº 060306001. ***.080.313-** IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 350,00
04030008 2020 06/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 060305001, de 06 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06030006 2020 06/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06/03/2020, PARA TRANSPORTA A A SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 060306002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 100,00
06030005 2020 06/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEWZA/CE NO DIA 06/03/2020 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS) QUA ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIMK SOBREIRA(APRECE) CONFORME PORTARIA DE Nº 060306001. ***.080.313-** IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 350,00
04030008 2020 06/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 060305001, de 06 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
21030001 2020 06/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 330.517,13
03030001 2020 06/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VISANDO UMA SOCIEDADE JUSTA E UMA EDUCAÇÃO DEMOCRATICA E LIBERTADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 03.604.410/0001-30 UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC. 2.141,00
21030001 2020 06/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 330.517,13
03030001 2020 06/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VISANDO UMA SOCIEDADE JUSTA E UMA EDUCAÇÃO DEMOCRATICA E LIBERTADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 03.604.410/0001-30 UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC. 2.141,00
22030002 2020 05/03/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO SISBI-POA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPENÇÃO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGIA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA AVENIDA MANGUBA, 5700. CONFORME PORTARIA DE Nº 050310002 DE 05/03/2020. ***.283.343-** RAFAELY DE SOUSA MORAES 810,00
22030001 2020 05/03/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO SISBI-POA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPENÇÃO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGIA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA AVENIDA MANGUBA, 5700. CONFORME PORTARIA DE Nº 050310001 DE 05/03/2020. ***.723.833-** FRANCISCO EVARISTO JORGE 810,00
22030002 2020 05/03/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO SISBI-POA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPENÇÃO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGIA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA AVENIDA MANGUBA, 5700. CONFORME PORTARIA DE Nº 050310002 DE 05/03/2020. ***.283.343-** RAFAELY DE SOUSA MORAES 810,00
22030001 2020 05/03/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO SISBI-POA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPENÇÃO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGIA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA AVENIDA MANGUBA, 5700. CONFORME PORTARIA DE Nº 050310001 DE 05/03/2020. ***.723.833-** FRANCISCO EVARISTO JORGE 810,00
06030009 2020 05/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.427.067/0001-91 ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA 2.200,00
04030015 2020 05/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS), REALIZADO NO CVT DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 25.047.738/0001-35 CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 2.664,80
06030009 2020 05/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.427.067/0001-91 ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA 2.200,00
04030015 2020 05/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS), REALIZADO NO CVT DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 25.047.738/0001-35 CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 2.664,80
04030007 2020 04/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040305001, de 04 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04030007 2020 04/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040305001, de 04 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
06030015 2020 04/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.145,00
06030014 2020 04/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.688,00
06030015 2020 04/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.145,00
06030014 2020 04/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.688,00
20030004 2020 03/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FANASA, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEMAIS RESOLUÇÕES Nº 303/2019 DO CNJ, NA ESCOLA JUDICIAL DO TRT 7. CONFORME PORTARIA DE Nº 030302001 DE 03/03/2020. ***.045.043-** BRENO MELO GOMES 450,00
04030006 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 030305001, de 03 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
20030004 2020 03/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FANASA, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEMAIS RESOLUÇÕES Nº 303/2019 DO CNJ, NA ESCOLA JUDICIAL DO TRT 7. CONFORME PORTARIA DE Nº 030302001 DE 03/03/2020. ***.045.043-** BRENO MELO GOMES 450,00
04030006 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 030305001, de 03 de Março de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
21030002 2020 03/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926002-IN. 07.435.420/0001-40 FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME 218,70
04030067 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 30.082,40
21030002 2020 03/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926002-IN. 07.435.420/0001-40 FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME 218,70
04030067 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 30.082,40
06030030 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
04030002 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0031, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 979,21
06030030 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.850,00
04030002 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0031, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 979,21
06030032 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.460.613-** JAINARA COSTA MACÊDO 900,00
06030031 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 900,00
06030032 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.460.613-** JAINARA COSTA MACÊDO 900,00
06030031 2020 03/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 900,00
04030029 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 30.000,00
04030029 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 30.000,00
04030005 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 020305001, de 02 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04030005 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 020305001, de 02 de Março de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
20030012 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 727,52
20030005 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 468,00
06030028 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.614,73
06030027 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.512,13
06030026 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.007,93
06030025 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.016,32
06030024 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06030001 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.196.603/0001-85 COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 1.915,27
04030082 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.447,75
04030041 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.644,56
04030028 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 156,00
04030027 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 555,00
02030004 2020 02/03/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 28.975.806/0001-14 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 460,80
04030082 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 14.447,75
06030028 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.614,73
06030027 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.512,13
06030026 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.007,93
06030025 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.016,32
06030024 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
20030012 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 727,52
20030005 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 468,00
06030001 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.196.603/0001-85 COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 1.915,27
04030041 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.644,56
04030028 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 156,00
04030027 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 555,00
02030004 2020 02/03/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 28.975.806/0001-14 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 460,80
21030021 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO E MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: ORGANIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÕES, CROQUI, ART´S, HABITES E ALVARÁS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.412.843-** LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 2.400,00
21030016 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES)JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. ***.301.463-** DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 1.500,00
21030003 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.500,00
20030008 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
20030003 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 650,00
04030023 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. ***.869.513-** LIVANDO ABREU FONTINELE 15.181,40
01030005 2020 02/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01030004 2020 02/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
21030021 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO E MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: ORGANIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÕES, CROQUI, ART´S, HABITES E ALVARÁS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ***.412.843-** LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 2.400,00
21030016 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES)JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. ***.301.463-** DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 1.500,00
21030003 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.500,00
20030008 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
20030003 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.526.553-** DARIO SALMITO DE MELO 650,00
04030023 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. ***.869.513-** LIVANDO ABREU FONTINELE 15.181,40
01030005 2020 02/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01030004 2020 02/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
26030002 2020 02/03/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.500,00
26030001 2020 02/03/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20150512001 E TP Nº 1008929-42. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
23030002 2020 02/03/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATRAVÉS DO ESPORTE, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EM DIFERENTES TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, LÚDICAS E RECREATIVAS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DOS CIDADÃOS. O PROJETO, É UM PERÍODO RECREATIVO COM PROPOSTA DESENVOLVIDAS PARA SER EXECUTADO E DIFERENCIADO, PR 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 4.000,00
21030020 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 22.933.307/0001-88 R M ENGENHARIA EIRELI-ME 18.810,00
21030019 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 80.045,07
21030011 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 118.013,46
21030004 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.500,00
20030014 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.437.924/0001-20 BRUNA L DE MELO 5.250,00
20030009 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.500,00
20030017 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
20030001 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 12.500,00
06030035 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 5.475,00
06030020 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.000,00
06030004 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 11.100,00
06030003 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.677,00
03030014 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL ( ALUNO ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE) CONFROME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 SRP E CONTRATO DE N 20200127001 ED. FME 08.703.014/0001-83 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 8.803,01
03030010 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 600,00
01030007 2020 02/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
26030002 2020 02/03/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.500,00
21030020 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 22.933.307/0001-88 R M ENGENHARIA EIRELI-ME 18.810,00
23030002 2020 02/03/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATRAVÉS DO ESPORTE, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EM DIFERENTES TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, LÚDICAS E RECREATIVAS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DOS CIDADÃOS. O PROJETO, É UM PERÍODO RECREATIVO COM PROPOSTA DESENVOLVIDAS PARA SER EXECUTADO E DIFERENCIADO, PR 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 4.000,00
20030017 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
21030019 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 80.045,07
06030035 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 5.475,00
01030007 2020 02/03/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
06030020 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.000,00
26030001 2020 02/03/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20150512001 E TP Nº 1008929-42. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
21030011 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 17.325.819/0001-21 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 118.013,46
21030004 2020 02/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.500,00
20030014 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.437.924/0001-20 BRUNA L DE MELO 5.250,00
20030009 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.500,00
20030001 2020 02/03/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 12.500,00
06030004 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 11.100,00
06030003 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.677,00
03030014 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL ( ALUNO ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE) CONFROME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 SRP E CONTRATO DE N 20200127001 ED. FME 08.703.014/0001-83 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 8.803,01
03030010 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 600,00
06030013 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.467.208-** MARINALVA PEREIRA DE LIMA 900,00
06030013 2020 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.467.208-** MARINALVA PEREIRA DE LIMA 900,00
02030003 2020 02/03/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 28.975.806/0001-14 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 220,00
02030003 2020 02/03/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 28.975.806/0001-14 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 220,00
21030022 2020 01/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
03030011 2020 01/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 9.005,01
21030022 2020 01/03/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
03030011 2020 01/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 9.005,01
06020047 2020 29/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206001. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 80,00
06020046 2020 29/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206002. ***.540.053-** ANDREIA PAIVA DE MELO 80,00
06020047 2020 29/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206001. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 80,00
06020046 2020 29/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206002. ***.540.053-** ANDREIA PAIVA DE MELO 80,00
04020047 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 280205003, de 28 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04020047 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 280205003, de 28 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
23020005 2020 28/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019 E CONTRATO DE Nº 20190917001-CUL. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 130,00
04020086 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.034,34
23020005 2020 28/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019 E CONTRATO DE Nº 20190917001-CUL. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 130,00
04020086 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.034,34
04020090 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04020064 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04020043 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
03020025 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 60.019,86
04020090 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04020064 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04020043 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 25.071,76
03020025 2020 28/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 60.019,86
04020081 2020 27/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 21.722.009/0001-86 ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 1.450,00
04020081 2020 27/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 21.722.009/0001-86 ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 1.450,00
21020016 2020 27/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO DEPÓSITO DO LADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DE CREDOR. ***.503.243-** JOSE NILTON GOMES 1.480,00
20020013 2020 27/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.631.753-** JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.500,00
21020016 2020 27/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO DEPÓSITO DO LADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DE CREDOR. ***.503.243-** JOSE NILTON GOMES 1.480,00
20020013 2020 27/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.631.753-** JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.500,00
26020016 2020 27/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
23020007 2020 27/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22020010 2020 27/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21020020 2020 27/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21020019 2020 27/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
20020012 2020 27/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
01020010 2020 27/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
26020016 2020 27/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
23020007 2020 27/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22020010 2020 27/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21020020 2020 27/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21020019 2020 27/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
20020012 2020 27/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
01020010 2020 27/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04020036 2020 26/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Processamento de Dados Municipais Ltda, conforme Portaria Nº 260205001, de 26 de Fevereiro de 2020. ***.479.727-** DIEGO RODRIGUES LIMA 180,00
01020009 2020 26/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203001 DE 26/02/2020. ***.748.613-** MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA 180,00
01020008 2020 26/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203002 DE 26/02/2020. ***.457.163-** GISLENE MARINHO COELHO MARTINS 180,00
04020036 2020 26/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Processamento de Dados Municipais Ltda, conforme Portaria Nº 260205001, de 26 de Fevereiro de 2020. ***.479.727-** DIEGO RODRIGUES LIMA 180,00
01020009 2020 26/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203001 DE 26/02/2020. ***.748.613-** MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA 180,00
01020008 2020 26/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203002 DE 26/02/2020. ***.457.163-** GISLENE MARINHO COELHO MARTINS 180,00
22020009 2020 24/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DOS FEIRANTES LOCALIZADO NA RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. ***.503.243-** JOSE NILTON GOMES 1.750,00
22020009 2020 24/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DOS FEIRANTES LOCALIZADO NA RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. ***.503.243-** JOSE NILTON GOMES 1.750,00
03020010 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME PORTARIA DE B 210204001 DO DIA 21/02/2020. FME ***.150.023-** LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA 1.050,00
03020009 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PORTARIA DE 210204002 DO DIA 221/02/2020 ***.860.982-** EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO 300,00
03020010 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME PORTARIA DE B 210204001 DO DIA 21/02/2020. FME ***.150.023-** LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA 1.050,00
03020009 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PORTARIA DE 210204002 DO DIA 221/02/2020 ***.860.982-** EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO 300,00
21020026 2020 21/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 18.218.445/0001-08 E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 4.368,00
04020080 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município de São Benedito. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 982,80
04020079 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no município de São Benedito. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 2.433,60
01020013 2020 21/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME 156,00
21020026 2020 21/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 18.218.445/0001-08 E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 4.368,00
04020080 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município de São Benedito. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 982,80
04020079 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no município de São Benedito. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 2.433,60
01020013 2020 21/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME 156,00
06020037 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.549.133-** VANIA ARAUJO SILVA 1.800,00
06020037 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.549.133-** VANIA ARAUJO SILVA 1.800,00
26020015 2020 21/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VIVO. SERVIÇO A SER EXECUTADO NA ÁREA CORRESPONDENTE A PRAÇA CENTENÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2020.20.20.001-TURISMO CD E CONTRATO DE Nº 2020.02.20.001. 05.097.482/0001-63 DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI 8.000,00
26020013 2020 21/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 17.415.816/0001-89 LM MOREIRA FREIRE 12.500,00
26020009 2020 21/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME 12.000,00
21020033 2020 21/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.100,00
20020018 2020 21/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.550,00
04020088 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 2.000,00
04020054 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São Benedito. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 2.640,00
03020027 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 18.100,00
26020015 2020 21/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VIVO. SERVIÇO A SER EXECUTADO NA ÁREA CORRESPONDENTE A PRAÇA CENTENÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2020.20.20.001-TURISMO CD E CONTRATO DE Nº 2020.02.20.001. 05.097.482/0001-63 DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI 8.000,00
26020013 2020 21/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 17.415.816/0001-89 LM MOREIRA FREIRE 12.500,00
26020009 2020 21/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME 12.000,00
21020033 2020 21/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.100,00
20020018 2020 21/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.550,00
04020088 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 2.000,00
04020054 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São Benedito. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 2.640,00
03020027 2020 21/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 18.100,00
21020031 2020 21/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 66.094,70
21020031 2020 21/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 66.094,70
04020074 2020 20/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. 10.748.147/0001-18 PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 7.800,00
04020074 2020 20/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. 10.748.147/0001-18 PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 7.800,00
06020018 2020 20/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.250.323-** ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO 5.000,00
06020018 2020 20/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.250.323-** ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO 5.000,00
26020012 2020 20/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTENARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 14.313.235/0001-48 DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632 9.500,00
26020010 2020 20/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFOLIA 2020, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.138.833/0001-28 DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 17.000,00
26020012 2020 20/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTENARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 14.313.235/0001-48 DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632 9.500,00
26020010 2020 20/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFOLIA 2020, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.138.833/0001-28 DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 17.000,00
06020026 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206001. ***.157.433-** ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO 90,00
06020025 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206002. ***.337.863-** MOESIO SILVA DE SA 50,00
06020024 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206003. ***.293.823-** GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES 90,00
06020023 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206004. ***.895.373-** JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 90,00
06020026 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206001. ***.157.433-** ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO 90,00
06020025 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206002. ***.337.863-** MOESIO SILVA DE SA 50,00
06020024 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206003. ***.293.823-** GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES 90,00
06020023 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206004. ***.895.373-** JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 90,00
04020053 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 11.731.858/0004-95 PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 780,00
04020053 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 11.731.858/0004-95 PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 780,00
02020015 2020 19/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 134.232,60
02020014 2020 19/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 492.295,80
02020015 2020 19/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 134.232,60
02020014 2020 19/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 31.920.640/0001-43 C MOURÃO DE PAIVA - ME 492.295,80
04020034 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.048.651-** ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 4.000,00
04020034 2020 19/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.048.651-** ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 4.000,00
06020022 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 180206001. ***.652.313-** ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS 90,00
04020029 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04020025 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020024 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180205001, de 18 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
06020022 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 180206001. ***.652.313-** ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS 90,00
04020029 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04020025 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020024 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180205001, de 18 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
06020035 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 614,40
06020034 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 460,80
06020033 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 307,20
06020011 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 4.860,00
06020008 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 1.400,00
06020035 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 614,40
06020034 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 460,80
06020033 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 307,20
06020011 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 27.510.053/0001-09 A P G SOARES ME 4.860,00
06020008 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 1.400,00
22020015 2020 18/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 2.070,00
22020015 2020 18/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 13.941.743/0001-08 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 2.070,00
03020006 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME. 10.595.729/0001-01 B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 158.284,84
03020006 2020 18/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME. 10.595.729/0001-01 B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 158.284,84
22020008 2020 17/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210003 DE 17/02/2020. ***.108.863-** LUIS GOMES DE AGUIAR 90,00
22020007 2020 17/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210002 DE 17/02/2020. ***.602.223-** FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES 90,00
22020006 2020 17/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210001 DE 17/02/2020. ***.434.983-** FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA 90,00
22020008 2020 17/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210003 DE 17/02/2020. ***.108.863-** LUIS GOMES DE AGUIAR 90,00
22020007 2020 17/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210002 DE 17/02/2020. ***.602.223-** FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES 90,00
22020006 2020 17/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210001 DE 17/02/2020. ***.434.983-** FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA 90,00
26020018 2020 17/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 172,80
23020006 2020 17/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 172,80
22020014 2020 17/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 172,80
21020011 2020 17/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
20020015 2020 17/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
06020048 2020 17/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 627,02
06020043 2020 17/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.757.688/0001-60 L A F DO NASCIMENTO - ME 206,50
01020012 2020 17/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
26020018 2020 17/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 172,80
23020006 2020 17/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 172,80
22020014 2020 17/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 172,80
21020011 2020 17/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 180,00
20020015 2020 17/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
06020048 2020 17/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 627,02
06020043 2020 17/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.757.688/0001-60 L A F DO NASCIMENTO - ME 206,50
01020012 2020 17/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 410,40
26020007 2020 17/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019CDTU E CONTRATO DE Nº 20200217001-TU. ***.571.213-** JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA 11.000,00
26020007 2020 17/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019CDTU E CONTRATO DE Nº 20200217001-TU. ***.571.213-** JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA 11.000,00
23020003 2020 17/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-CU. 28.120.655/0001-12 W. S. BRAGA -ME 10.625,00
21020034 2020 17/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 09.446.745/0002-34 RM ENERGIA E SERV. DE ENGENHARIA LTDA 18.810,00
20020007 2020 17/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-GAB. 28.120.655/0001-12 W.S. BRAGA -ME 10.625,00
06020042 2020 17/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.525.017/0005-35 DIOCESE DE TIANGUÁ 500,00
21020034 2020 17/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 09.446.745/0002-34 RM ENERGIA E SERV. DE ENGENHARIA LTDA 18.810,00
23020003 2020 17/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-CU. 28.120.655/0001-12 W. S. BRAGA -ME 10.625,00
20020007 2020 17/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-GAB. 28.120.655/0001-12 W.S. BRAGA -ME 10.625,00
06020042 2020 17/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.525.017/0005-35 DIOCESE DE TIANGUÁ 500,00
04020028 2020 17/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 25.684,82
04020028 2020 17/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 10.595.729/0001-01 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 25.684,82
06020050 2020 16/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 5.588,00
06020050 2020 16/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 5.588,00
03020021 2020 16/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULOL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 7.547,51
03020021 2020 16/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULOL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 7.547,51
22020003 2020 15/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.500,00
22020003 2020 15/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.500,00
06020028 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206001. ***.698.673-** ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 40,00
06020027 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206002. ***.092.463-** FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 30,00
04020023 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140205002, de 14 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020022 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140205001, de 14 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06020028 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206001. ***.698.673-** ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 40,00
06020027 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206002. ***.092.463-** FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 30,00
04020023 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140205002, de 14 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020022 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140205001, de 14 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06020012 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-SCFV IDOSOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 1.323,10
04020056 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
04020052 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 695,65
04020050 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 20.019,50
06020012 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-SCFV IDOSOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 1.323,10
04020056 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 480,00
04020052 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 695,65
04020050 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 20.019,50
26020014 2020 14/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, DE TINTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 23.891.742/0001-50 FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344 15.000,00
26020006 2020 14/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE 10.002/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00414022020-TU. 31.892.956/0001-79 AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI 80.000,00
22020004 2020 14/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ-CRMV/CE. 03.235.270/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 3.520,52
04020097 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E TRÍPLICE VIRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.000,00
04020084 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 8.690,01
03020015 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 300,00
26020014 2020 14/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, DE TINTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 23.891.742/0001-50 FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344 15.000,00
26020006 2020 14/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE 10.002/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00414022020-TU. 31.892.956/0001-79 AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI 80.000,00
22020004 2020 14/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ-CRMV/CE. 03.235.270/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 3.520,52
04020097 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E TRÍPLICE VIRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 1.000,00
04020084 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 8.690,01
03020015 2020 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 300,00
04020021 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130205001, de 13 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020021 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130205001, de 13 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020071 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Fevereiro de 2020. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 3.458,40
04020071 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Fevereiro de 2020. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 3.458,40
06020032 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME A LEI 1177/2019, ART. 36, QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 5.544,00
06020032 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME A LEI 1177/2019, ART. 36, QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. 27.097.072/0001-55 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 5.544,00
06020044 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA A PARTIR DE 60 ANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.705.103-** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA 1.800,00
06020006 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.295.273-** MARY ANE NOBRE COSTA 3.200,00
06020044 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA A PARTIR DE 60 ANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.705.103-** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA 1.800,00
06020006 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.295.273-** MARY ANE NOBRE COSTA 3.200,00
06020053 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEMA DE PREENCHIMENTO BPC E PRONTUÁRIO ELETRONICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, 12.872.613/0001-06 DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 2.650,00
04020073 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.121.465/0001-40 I M PEREIRA 700,00
06020053 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEMA DE PREENCHIMENTO BPC E PRONTUÁRIO ELETRONICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, 12.872.613/0001-06 DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 2.650,00
04020073 2020 13/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.121.465/0001-40 I M PEREIRA 700,00
20020010 2020 12/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS E NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. CONFORME PORTARIA DE Nº 120202001 DE 12/02/2020. ***.427.643-** CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 960,00
06020029 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE MEDEIROS, FRANCISCA DIONIZIO DE LIMA, ISLARA FARIAS FELIPE SOUSA E LUCIA SILVEIRA PARA A CIDADE DE ITAITIGA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206001. ***.337.863-** MOESIO SILVA DE SA 100,00
20020010 2020 12/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS E NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. CONFORME PORTARIA DE Nº 120202001 DE 12/02/2020. ***.427.643-** CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 960,00
06020029 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE MEDEIROS, FRANCISCA DIONIZIO DE LIMA, ISLARA FARIAS FELIPE SOUSA E LUCIA SILVEIRA PARA A CIDADE DE ITAITIGA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206001. ***.337.863-** MOESIO SILVA DE SA 100,00
06020017 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06020016 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06020015 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06020014 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06020013 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06020017 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 72,00
06020016 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 36,00
06020015 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 120,00
06020014 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
06020013 2020 12/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 35.452.532/0001-44 VALDEMIR ARAUJO COSTA 150,00
02020010 2020 12/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 07.121.465/0001-40 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 5.400,00
02020010 2020 12/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 07.121.465/0001-40 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 5.400,00
06020020 2020 11/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 110206001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 360,00
04020020 2020 11/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 110205002, de 11 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04020019 2020 11/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 110205001, de 11 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
06020020 2020 11/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 110206001. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 360,00
04020020 2020 11/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 110205002, de 11 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04020019 2020 11/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 110205001, de 11 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020061 2020 11/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS. 28.975.806/0001-14 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 7.680,00
04020061 2020 11/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS. 28.975.806/0001-14 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 7.680,00
02020004 2020 11/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. ***.096.967-** GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 605,00
02020004 2020 11/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. ***.096.967-** GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 605,00
21020002 2020 11/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 16.417.272/0001-21 RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME 4.259,63
20020002 2020 11/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 16.417.272/0001-21 RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 4.259,63
21020002 2020 11/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 16.417.272/0001-21 RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME 4.259,63
20020002 2020 11/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 16.417.272/0001-21 RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 4.259,63
06020031 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206002. ***.377.953-** DEBORAH RIBEIRO DALTRO 180,00
06020030 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206001. ***.125.643-** LUCIANA GOMES DE ARAÚJO 180,00
06020031 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206002. ***.377.953-** DEBORAH RIBEIRO DALTRO 180,00
06020030 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206001. ***.125.643-** LUCIANA GOMES DE ARAÚJO 180,00
20020014 2020 10/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 858,00
06020009 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 6.240,00
06020007 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 935,50
06020004 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE ACONTECEM NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 31.658.509/0001-50 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 5.090,00
04020078 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 1.610,00
04020075 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegypti no município de São Benedito/Ce. 08.732.993/0001-06 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1.264,00
20020014 2020 10/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 858,00
06020009 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 6.240,00
06020007 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 04.764.292/0001-90 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 935,50
06020004 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE ACONTECEM NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 31.658.509/0001-50 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 5.090,00
04020078 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 1.610,00
04020075 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegypti no município de São Benedito/Ce. 08.732.993/0001-06 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1.264,00
22020002 2020 10/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE SOBRAL/CE. À SÃO BENEDITO/CE. NO CAMINHÃO MEZEDES BEZZ, PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO ***.866.843-** LEVI PEREIRA DE SOUSA 1.500,00
22020002 2020 10/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE SOBRAL/CE. À SÃO BENEDITO/CE. NO CAMINHÃO MEZEDES BEZZ, PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO ***.866.843-** LEVI PEREIRA DE SOUSA 1.500,00
06020002 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 6.000,00
06020002 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 34.411.019/0001-42 SALMITO FERREIRA NETO 6.000,00
06020005 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 5.400,00
06020005 2020 10/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C MENDONÇA ME 5.400,00
06020054 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA - 2020, QUE SERA REALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206003. ***.377.953-** DEBORAH RIBEIRO DALTRO 90,00
06020019 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA PETECA QUE ACONTECERÁ NA REGIONAL DE FORTALEZA/, LOCALIZADA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 466, PRIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
04020018 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205004, de 07 de Fevereiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04020017 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205003, de 07 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020016 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 070205002, de 07 de Fevereiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04020015 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070205001, de 07 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06020054 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA - 2020, QUE SERA REALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206003. ***.377.953-** DEBORAH RIBEIRO DALTRO 90,00
06020019 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA PETECA QUE ACONTECERÁ NA REGIONAL DE FORTALEZA/, LOCALIZADA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 466, PRIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206002. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
04020018 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205004, de 07 de Fevereiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04020017 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205003, de 07 de Fevereiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04020016 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 070205002, de 07 de Fevereiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04020015 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070205001, de 07 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06020045 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 800,00
06020036 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIROS TITELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.268.379/0001-09 A F DE LACERDA 2.000,00
02020017 2020 07/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº04.004/2019-SRP E CONTRATO N°20191025004, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 1.050,00
06020045 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 800,00
06020036 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIROS TITELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.268.379/0001-09 A F DE LACERDA 2.000,00
02020017 2020 07/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº04.004/2019-SRP E CONTRATO N°20191025004, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 1.050,00
21020027 2020 07/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. 19.459.976/0001-55 N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME 88.253,55
03030007 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 19.459.976/0001-55 NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 88.253,55
21020027 2020 07/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. 19.459.976/0001-55 N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME 88.253,55
03030007 2020 07/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 19.459.976/0001-55 NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 88.253,55
21020022 2020 07/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 78.489,20
21020021 2020 07/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. 10.470.695/0001-29 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 25.401,61
02020002 2020 07/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 96.368,42
21020022 2020 07/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 78.489,20
21020021 2020 07/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. 10.470.695/0001-29 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 25.401,61
02020002 2020 07/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 19.707.565/0001-31 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 96.368,42
04020008 2020 06/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 060205001, de 06 de Fevereiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04020008 2020 06/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 060205001, de 06 de Fevereiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04020040 2020 05/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 1.650,00
04020040 2020 05/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 07.435.420/0001-40 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 1.650,00
26020001 2020 05/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM MEDIDA DIVERSA, SENDO 08 (OITO) UND. MEDINDO 0,80X0,80CM E 01 (UM), UND DE CORAÇÃO MEDINDO 1,50MX0,80M, DESTINADAS AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 21.112.199/0001-10 PV CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME 17.500,00
06020003 2020 05/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALIESES DAS POTENCILAIDADES, SABERES E ÁREAS DOS USUARIOS EM RELAÇÃOAO MUNDO DO TRABALHO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 27.487.874/0001-71 IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2.800,00
04020001 2020 05/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de IPVAs das motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START: placa POW 0665, placa POW 0105, placa POV 9625, placa POW 0175, placa POW 0525 e placa POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 00.414.607/0001-18 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA 1.510,20
26020001 2020 05/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM MEDIDA DIVERSA, SENDO 08 (OITO) UND. MEDINDO 0,80X0,80CM E 01 (UM), UND DE CORAÇÃO MEDINDO 1,50MX0,80M, DESTINADAS AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 21.112.199/0001-10 PV CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME 17.500,00
06020003 2020 05/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALIESES DAS POTENCILAIDADES, SABERES E ÁREAS DOS USUARIOS EM RELAÇÃOAO MUNDO DO TRABALHO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 27.487.874/0001-71 IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2.800,00
04020001 2020 05/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de IPVAs das motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START: placa POW 0665, placa POW 0105, placa POV 9625, placa POW 0175, placa POW 0525 e placa POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 00.414.607/0001-18 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA 1.510,20
23020001 2020 05/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.873.136/0002-36 JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 1.500,00
23020001 2020 05/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.873.136/0002-36 JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 1.500,00
04020007 2020 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 040205002, de 04 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
03020002 2020 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05. CONFORME PORTARIA DE N 040204001 DO DIA 04/02/2020. FME ***.149.673-** RAIMUNDO CRISTIANO LOPES 40,00
03020001 2020 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020. CONFORME PORTARIA DE N 040205001 DO SIA 0402/2020. FME ***.850.523-** MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA 180,00
04020007 2020 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 040205002, de 04 de Fevereiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
03020002 2020 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05. CONFORME PORTARIA DE N 040204001 DO DIA 04/02/2020. FME ***.149.673-** RAIMUNDO CRISTIANO LOPES 40,00
03020001 2020 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020. CONFORME PORTARIA DE N 040205001 DO SIA 0402/2020. FME ***.850.523-** MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA 180,00
04020012 2020 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 360,00
02020001 2020 04/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. ***.003.988-** EDILSON GOMES DE LIMA 5.500,00
04020012 2020 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. ***.252.763-** JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 360,00
02020001 2020 04/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. ***.003.988-** EDILSON GOMES DE LIMA 5.500,00
20020020 2020 04/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS ENTIDADES GOVERNANTAIS EM BRASÍLIA(DF). CONFORME TOMADA PREÇO DE Nº 02.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 20200204001-GAB. 24.209.283/0001-44 INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 42.900,00
20020020 2020 04/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS ENTIDADES GOVERNANTAIS EM BRASÍLIA(DF). CONFORME TOMADA PREÇO DE Nº 02.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 20200204001-GAB. 24.209.283/0001-44 INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 42.900,00
02020008 2020 03/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 245.000,00
02020007 2020 03/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 135.000,00
02020008 2020 03/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 245.000,00
02020007 2020 03/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 135.000,00
02020026 2020 03/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 1.000.000,00
02020026 2020 03/02/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 1.000.000,00
04020006 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205004, de 03 de Fevereiro de 2020. ***.484.393-** DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS 180,00
04020005 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205003, de 03 de Fevereiro de 2020. ***.507.543-** DIANA SOARES LIMA 180,00
04020004 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205002, de 03 de Fevereiro de 2020. ***.479.727-** DIEGO RODRIGUES LIMA 180,00
04020003 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205001, de 03 de Fevereiro de 2020. ***.500.123-** MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 350,00
04020006 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205004, de 03 de Fevereiro de 2020. ***.484.393-** DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS 180,00
04020005 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205003, de 03 de Fevereiro de 2020. ***.507.543-** DIANA SOARES LIMA 180,00
04020004 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205002, de 03 de Fevereiro de 2020. ***.479.727-** DIEGO RODRIGUES LIMA 180,00
04020003 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205001, de 03 de Fevereiro de 2020. ***.500.123-** MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 350,00
21020023 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 08.732.993/0001-06 D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 2.874,20
21020014 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.654,30
21020013 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 18.527,50
21020007 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 60,00
21020006 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 690,00
06020058 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 5.498,62
06020052 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 4.151,92
06020051 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 849,02
06020010 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS EM PVC PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 225,00
06020001 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA OS CONCELHOS TUTELARES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 04.375.045/0001-00 REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS 135,00
21020023 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 08.732.993/0001-06 D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 2.874,20
21020014 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.654,30
21020013 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 18.527,50
21020007 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 60,00
21020006 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 690,00
06020058 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 5.498,62
06020052 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 4.151,92
06020051 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 849,02
06020010 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS EM PVC PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 225,00
06020001 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA OS CONCELHOS TUTELARES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 04.375.045/0001-00 REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS 135,00
26020017 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180201001-TU ***.613.233-** JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 13.255,00
23020004 2020 03/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. ***.845.603-** ROSA AMELIA JORGE 10.007,55
21020018 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. ***.711.023-** MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 8.836,08
21020017 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. ***.711.023-** MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 8.836,08
20020009 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
20020003 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.631.753-** JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.500,00
06020041 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.842.173-** ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO 1.000,00
06020039 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.725.043-** PAULO ROBERIO DA COSTA 6.000,00
03020004 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE ***.933.383-** ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA 1.100,00
03020003 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacionalização dos Programas do Governo Federal repassados ao Fundo Municipal de Educação do município de São Benedito. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 2.000,00
01020014 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. ***.442.393-** CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 22.680,00
01020011 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. ***.002.593-** ANGELA MARIA JORGE MENDES 14.966,00
01020006 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01020005 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
26020017 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180201001-TU ***.613.233-** JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 13.255,00
23020004 2020 03/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. ***.845.603-** ROSA AMELIA JORGE 10.007,55
21020018 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. ***.711.023-** MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 8.836,08
21020017 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. ***.711.023-** MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 8.836,08
20020009 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.143.403-** AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 2.000,00
20020003 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.631.753-** JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.500,00
06020041 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.842.173-** ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO 1.000,00
06020039 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ***.725.043-** PAULO ROBERIO DA COSTA 6.000,00
03020004 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE ***.933.383-** ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA 1.100,00
03020003 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacionalização dos Programas do Governo Federal repassados ao Fundo Municipal de Educação do município de São Benedito. ***.513.073-** LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 2.000,00
01020014 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. ***.442.393-** CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 22.680,00
01020011 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. ***.002.593-** ANGELA MARIA JORGE MENDES 14.966,00
01020006 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01020005 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
26020008 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.004/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00119122019-TU. 21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M 150.000,00
26020005 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
26020003 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.005/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00120122019-TU. 20.031.950/0001-90 FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI 205.000,00
26020002 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2020., DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.001/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00127012020-TU. 09.188.896/0001-59 WS SHOWA LTDA 550.000,00
23020002 2020 03/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22020019 2020 03/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
22020001 2020 03/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
21020032 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
21020015 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119.255,25
21020004 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21020003 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
20020006 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
20020001 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 12.500,00
06020060 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTAS DE VEÍCULOS, FARMÁCI, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF.E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 14.769.245/0001-92 ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME 4.800,00
06020040 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 960,00
06020038 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 7.000,00
03020028 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES , CONMVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIA DA LRF VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFROME N 2019.01.02 EDUC E CONTRATO 202001020001 ED. FME 14.769.245/0001-92 ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 4.800,00
03020019 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 E CONTRATO DE N 20200113001 ED 05.896.694/0001-00 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME 550.000,00
01020003 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
06020060 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTAS DE VEÍCULOS, FARMÁCI, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF.E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 14.769.245/0001-92 ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME 4.800,00
26020008 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.004/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00119122019-TU. 21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M 150.000,00
26020005 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
26020003 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.005/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00120122019-TU. 20.031.950/0001-90 FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI 205.000,00
26020002 2020 03/02/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2020., DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.001/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00127012020-TU. 09.188.896/0001-59 WS SHOWA LTDA 550.000,00
23020002 2020 03/02/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 645,00
22020001 2020 03/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.419,00
22020019 2020 03/02/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
21020032 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
21020015 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119.255,25
21020004 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
21020003 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 258,00
20020006 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 1.290,00
20020001 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 12.500,00
06020040 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 960,00
06020038 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 7.000,00
03020028 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES , CONMVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIA DA LRF VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFROME N 2019.01.02 EDUC E CONTRATO 202001020001 ED. FME 14.769.245/0001-92 ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 4.800,00
03020019 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 E CONTRATO DE N 20200113001 ED 05.896.694/0001-00 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME 550.000,00
01020003 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
06030008 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.531.313-** BRUNA MOURÃO DOS SANTOS 1.800,00
06020057 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 720,00
06020056 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 300,00
06020055 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.460.613-** JAINARA COSTA MACÊDO 300,00
06030008 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.531.313-** BRUNA MOURÃO DOS SANTOS 1.800,00
06020057 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 720,00
06020056 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 300,00
06020055 2020 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.460.613-** JAINARA COSTA MACÊDO 300,00
21020030 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 378.387,76
21020030 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 19.206.859/0001-80 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 378.387,76
21020010 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 650,00
21020009 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 1.000,00
21020008 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 350,00
21020005 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 4.430,00
20020005 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 9.330,00
20020004 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 5.530,00
01020004 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS À SER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 3.999,00
21020010 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 650,00
21020009 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 1.000,00
21020008 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 09.282.167/0001-67 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 350,00
21020005 2020 03/02/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 4.430,00
20020005 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 9.330,00
20020004 2020 03/02/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 5.530,00
01020004 2020 03/02/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS À SER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 06.167.998/0001-08 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 3.999,00
03020014 2020 02/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.777.775-** OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO 1.100,00
03020014 2020 02/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.777.775-** OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO 1.100,00
03020005 2020 01/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULO 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 6.500,01
03020005 2020 01/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULO 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 6.500,01
04010201 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 310105001, de 31 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04010201 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 310105001, de 31 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
20010023 2020 31/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.968,23
04010236 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.277,85
04010234 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 21.569,02
04010222 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Janeiro de 2020. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 5.240,00
04010196 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.372.407/0001-01 POSTO CRUZEIRO LTDA 890,19
04010194 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.372.407/0001-01 POSTO CRUZEIRO LTDA 8.713,01
20010023 2020 31/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.968,23
04010236 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 1.277,85
04010234 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 21.569,02
04010222 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Janeiro de 2020. 00.721.690/0001-78 M A MONTEIRO - ME 5.240,00
04010196 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.372.407/0001-01 POSTO CRUZEIRO LTDA 890,19
04010194 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.372.407/0001-01 POSTO CRUZEIRO LTDA 8.713,01
20010024 2020 31/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.031,77
06010054 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO PARTICIPANDO DE UMA COLONIA DE FERIAS. 36.031.335/0001-14 MARINA EUGENIA GRET EIRELI 4.728,00
04010251 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04010240 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 23.656,23
04010223 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 5.120,00
04010211 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 17.132,37
20010024 2020 31/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.324.601/0001-50 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.031,77
06010054 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO PARTICIPANDO DE UMA COLONIA DE FERIAS. 36.031.335/0001-14 MARINA EUGENIA GRET EIRELI 4.728,00
04010251 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 17.449.347/0001-19 FR INFORMATICA EIRELI 322,50
04010240 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 23.656,23
04010223 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 5.120,00
04010211 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 17.132,37
21010028 2020 31/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 07.121.465/0001-40 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 810,00
21010028 2020 31/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 07.121.465/0001-40 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 810,00
03010047 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.994.433-** FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA 1.200,00
03010047 2020 31/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.994.433-** FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA 1.200,00
23010007 2020 30/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 06/02/2020, PARA VISITAR A FEDERAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA PARA TRATAR DE UMA FUTURA PARCERIA COM ESTA ENTIDADE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE ESPORTE ( SEJUV). CONFORME PORTARIA DE Nº 300113001 DE 30/01/2020. ***.823.203-** JOÃO PAULO MONTENEGRO SANTIAGO 180,00
23010007 2020 30/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 06/02/2020, PARA VISITAR A FEDERAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA PARA TRATAR DE UMA FUTURA PARCERIA COM ESTA ENTIDADE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE ESPORTE ( SEJUV). CONFORME PORTARIA DE Nº 300113001 DE 30/01/2020. ***.823.203-** JOÃO PAULO MONTENEGRO SANTIAGO 180,00
22010008 2020 30/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.372.407/0001-01 POSTO CRUZEIRO LTDA 17.518,20
04010257 2020 30/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 30.001,84
22010008 2020 30/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.372.407/0001-01 POSTO CRUZEIRO LTDA 17.518,20
04010257 2020 30/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 30.001,84
06010068 2020 30/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 1177/2019, PLANO DE ACOLHIMENTO TECNICO E RESOLUÇÃO EM CONFORMIDADE DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA. 12.041.418/0001-26 LUCIANO N RIBEIRO - ME 5.001,00
06010068 2020 30/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 1177/2019, PLANO DE ACOLHIMENTO TECNICO E RESOLUÇÃO EM CONFORMIDADE DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA. 12.041.418/0001-26 LUCIANO N RIBEIRO - ME 5.001,00
04010226 2020 30/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito. 26.013.411/0001-05 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 320,00
04010226 2020 30/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito. 26.013.411/0001-05 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 320,00
06010051 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 290106001. ***.717.623-** PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA 90,00
04010190 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA (COM PERNOITE) PARA FORTALEZA, NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA VISITAR À PACIENTE, A SRA. JACINTA RODRIGUES MOTA, INTERNADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA - JOSÉ WALTER, CONFORME PORTARIA Nº 290105001, DE 29 DE JANEIRO DE 2020. ***.711.713-** EMANUELLA SAMPAIO PAZ 180,00
06010051 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 290106001. ***.717.623-** PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA 90,00
04010190 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA (COM PERNOITE) PARA FORTALEZA, NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA VISITAR À PACIENTE, A SRA. JACINTA RODRIGUES MOTA, INTERNADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA - JOSÉ WALTER, CONFORME PORTARIA Nº 290105001, DE 29 DE JANEIRO DE 2020. ***.711.713-** EMANUELLA SAMPAIO PAZ 180,00
06010065 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.052,20
06010064 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDAS E REALIZAÇÃO DA FOTO NOVELA COM OS ESTUDADNTES DA ESCOAL ESTADUAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 1.021,80
06010062 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 668,10
04010218 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 21.722.009/0001-86 ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 2.940,00
04010204 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 4.710,00
01010027 2020 29/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.595,65
06010065 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 2.052,20
06010064 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDAS E REALIZAÇÃO DA FOTO NOVELA COM OS ESTUDADNTES DA ESCOAL ESTADUAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 1.021,80
06010062 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 668,10
04010218 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 21.722.009/0001-86 ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 2.940,00
04010204 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 11.019.036/0001-33 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 4.710,00
01010027 2020 29/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.595,65
06010050 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE SERÁ REALIAZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. ***.515.653-** ANTONIA EUDA MOTA MARTINS 2.000,00
04010207 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.191.073-** ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS 1.440,00
04010206 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.136.313-** ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA 1.440,00
04010198 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 1.200,00
03010037 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 400,00
06010050 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE SERÁ REALIAZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. ***.515.653-** ANTONIA EUDA MOTA MARTINS 2.000,00
04010207 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.191.073-** ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS 1.440,00
04010206 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.136.313-** ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA 1.440,00
04010198 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito. ***.785.273-** LUCIVALDO BRITO 1.200,00
03010037 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 400,00
04010228 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04010224 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, POV 9625, POW 0175, POW 0525 e POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 26.013.411/0001-05 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 264,00
04010228 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 07.503.037/0001-81 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 39.324,40
04010224 2020 29/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, POV 9625, POW 0175, POW 0525 e POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 26.013.411/0001-05 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 264,00
21010020 2020 28/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 800,00
20010025 2020 28/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 225,00
21010020 2020 28/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 800,00
20010025 2020 28/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M. BEZERRA GOMES ME 225,00
06010084 2020 28/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 24.360,00
04010262 2020 28/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 32.000,00
04010261 2020 28/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. 07.742.263/0001-15 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 34.950,00
03010073 2020 28/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/2019-PE E CONTRATO DE N 2020.01.28.0003 EDUCAÇÃO. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 66.990,00
06010084 2020 28/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 24.360,00
04010262 2020 28/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 32.000,00
04010261 2020 28/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. 07.742.263/0001-15 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 34.950,00
03010073 2020 28/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/2019-PE E CONTRATO DE N 2020.01.28.0003 EDUCAÇÃO. 26.287.364/0001-98 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 66.990,00
20010016 2020 27/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTI DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS EM FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 270102001 DE 27/01/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 350,00
06010047 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. ***.895.373-** JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 90,00
06010046 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106001. ***.248.403-** EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO 90,00
06010045 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106002. ***.337.863-** MOESIO SILVA DE SA 100,00
06010044 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. ***.412.003-** WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA 50,00
20010016 2020 27/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTI DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS EM FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 270102001 DE 27/01/2020. ***.323.073-** ALEX VASCONCELOS SOUSA 350,00
06010047 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. ***.895.373-** JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 90,00
06010046 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106001. ***.248.403-** EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO 90,00
06010045 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106002. ***.337.863-** MOESIO SILVA DE SA 100,00
06010044 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. ***.412.003-** WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA 50,00
21010027 2020 27/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 300,00
20010030 2020 27/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 195,00
01010024 2020 27/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 694,30
01010023 2020 27/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 195,00
21010027 2020 27/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 300,00
20010030 2020 27/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 195,00
01010024 2020 27/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M. A. MONTEIRO - ME 694,30
01010023 2020 27/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09.133.769/0001-52 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 195,00
21010021 2020 27/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. ***.493.343-** LUIS GONZAGA DE MORAES 1.873,20
21010021 2020 27/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. ***.493.343-** LUIS GONZAGA DE MORAES 1.873,20
21010016 2020 27/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITYO CE 187, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
03010036 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 600,00
03010013 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DOS SAERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS ( ANTIGO ESCOLA JOAO BATISTA BRANDÃO EMEB JBB) PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU UVA, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
21010016 2020 27/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITYO CE 187, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
03010036 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 600,00
03010013 2020 27/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DOS SAERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS ( ANTIGO ESCOLA JOAO BATISTA BRANDÃO EMEB JBB) PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU UVA, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
04010180 2020 26/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105001, de 26 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04010180 2020 26/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105001, de 26 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
21010036 2020 25/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 60.084,02
21010036 2020 25/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 60.084,02
06010056 2020 24/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.550.908/0001-22 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 550,00
06010056 2020 24/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.550.908/0001-22 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 550,00
04010168 2020 24/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 START, placa POW 0665, HONDA/CG 160 START, placa POV 9625, HONDA/CG 160 START, placa POW 0105, HONDA/CG 160 START, placa POW 0525, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 1.885,80
04010168 2020 24/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 START, placa POW 0665, HONDA/CG 160 START, placa POV 9625, HONDA/CG 160 START, placa POW 0105, HONDA/CG 160 START, placa POW 0525, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 07.135.668/0001-95 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 1.885,80
04010179 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105001, de 23 de Janeiro de 2020. ***.006.153-** RONALDO ALBUQUERQUE PENHA 720,00
04010178 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105003, de 23 de Janeiro de 2020. ***.064.707-** FRANCISCO MARQUES ARAUJO 720,00
04010177 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105002, de 23 de Janeiro de 2020. ***.568.213-** UBIRATAN DE PAIVA MELO 720,00
04010179 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105001, de 23 de Janeiro de 2020. ***.006.153-** RONALDO ALBUQUERQUE PENHA 720,00
04010178 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105003, de 23 de Janeiro de 2020. ***.064.707-** FRANCISCO MARQUES ARAUJO 720,00
04010177 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105002, de 23 de Janeiro de 2020. ***.568.213-** UBIRATAN DE PAIVA MELO 720,00
04010242 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 17.044.392/0001-93 A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME 720,00
04010242 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 17.044.392/0001-93 A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME 720,00
04010184 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 25.047.738/0001-35 CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 2.400,00
04010184 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 25.047.738/0001-35 CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 2.400,00
06010034 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 82.421,04
06010034 2020 23/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 34.499.850/0001-06 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 82.421,04
04010176 2020 22/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105001, de 22 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04010176 2020 22/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105001, de 22 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06010070 2020 22/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPOIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 642,85
06010070 2020 22/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPOIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 642,85
04010185 2020 22/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE MOTOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (POW0665, POW0105, POV9625, POW0175, POW0525 E POV9345) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.745.767-** MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO 2.160,00
04010185 2020 22/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE MOTOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (POW0665, POW0105, POV9625, POW0175, POW0525 E POV9345) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.745.767-** MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO 2.160,00
06010078 2020 21/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 234,00
04010205 2020 21/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 08.732.993/0001-06 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 930,00
06010078 2020 21/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 18.218.445/0001-08 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 234,00
04010205 2020 21/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 08.732.993/0001-06 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 930,00
26010010 2020 20/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.168,50
22010010 2020 20/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.954,70
06010079 2020 20/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 3.558,00
06010058 2020 20/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.800,00
02010011 2020 20/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL II, BEM COMO AUTORIDADES CONVIDADAS QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 11.594.590/0001-44 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 1.950,00
02010010 2020 20/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 1.170,00
26010010 2020 20/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 1.168,50
22010010 2020 20/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 07.285.927/0001-64 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 4.954,70
06010079 2020 20/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 3.558,00
06010058 2020 20/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.022.363-** FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 1.800,00
02010011 2020 20/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL II, BEM COMO AUTORIDADES CONVIDADAS QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 11.594.590/0001-44 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 1.950,00
02010010 2020 20/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 74.152.059/0001-31 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 1.170,00
03010026 2020 20/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 600,00
03010026 2020 20/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 600,00
22010009 2020 20/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL DO MECADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 21.002.804/0001-08 A S MARQUES 580,00
20010029 2020 20/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOS MOVÉIS PLANEJADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.437.924/0001-20 BRUNA L DE MELO 7.245,00
03010034 2020 20/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 400,00
22010009 2020 20/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL DO MECADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 21.002.804/0001-08 A S MARQUES 580,00
20010029 2020 20/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOS MOVÉIS PLANEJADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.437.924/0001-20 BRUNA L DE MELO 7.245,00
03010034 2020 20/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME. 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 400,00
06010033 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106001. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
06010032 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106002. ***.350.463-** RAFAELY DE SOUSA LIMA 90,00
06010031 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106003. ***.477.043-** JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE 90,00
04010097 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 170105003, de 17 de Janeiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04010096 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 170105002, de 17 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010095 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105001, de 17 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06010033 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106001. ***.374.943-** EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 50,00
06010032 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106002. ***.350.463-** RAFAELY DE SOUSA LIMA 90,00
06010031 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106003. ***.477.043-** JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE 90,00
04010097 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 170105003, de 17 de Janeiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04010096 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 170105002, de 17 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010095 2020 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105001, de 17 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
02010005 2020 17/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. ***.003.988-** EDILSON GOMES DE LIMA 3.200,00
02010005 2020 17/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. ***.003.988-** EDILSON GOMES DE LIMA 3.200,00
04010094 2020 16/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 160105001, de 16 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010094 2020 16/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 160105001, de 16 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
21010008 2020 16/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
03010031 2020 16/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 809,07
21010008 2020 16/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 88,78
03010031 2020 16/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 809,07
06010083 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.314,99
06010082 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.570,25
06010081 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.383,05
04010220 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 808,98
06010083 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.314,99
06010082 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.570,25
06010081 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.383,05
04010220 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 808,98
21010026 2020 15/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: CARNAÚBA II, LAGOINHA, COCALZINHO II, CONTENDAS, CORGUINHO, SALGADO I, MEIO DO TOPE, CHAPADA III, CARANGUEIJO, BALANÇAS, BARROS, BARRA, FAZENDINHA, SÃO MIGUELCARNÚBA I, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.700,00
06010072 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. ***.248.503-** FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 5.200,00
21010026 2020 15/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: CARNAÚBA II, LAGOINHA, COCALZINHO II, CONTENDAS, CORGUINHO, SALGADO I, MEIO DO TOPE, CHAPADA III, CARANGUEIJO, BALANÇAS, BARROS, BARRA, FAZENDINHA, SÃO MIGUELCARNÚBA I, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI ***.017.003-** ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 3.700,00
06010072 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. ***.248.503-** FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 5.200,00
06010071 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DUAS PALESTRANTES QUE IRÃO QUE PRESIDIR O FIRUM DA MULHER E DO PALESTRANTE PAULO PIMENTA QUE PARTICIÁRÁ DE UM EVENTO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 240,00
06010071 2020 15/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DUAS PALESTRANTES QUE IRÃO QUE PRESIDIR O FIRUM DA MULHER E DO PALESTRANTE PAULO PIMENTA QUE PARTICIÁRÁ DE UM EVENTO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 03.783.237/0001-84 MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 240,00
06010029 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE CONFORMEPORTARIA DE Nº 140106003. ***.698.673-** ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 40,00
06010015 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106002. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06010014 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
04010093 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105003, de 14 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04010092 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 140105002, de 14 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010091 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exame no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 140105001, de 14 de Janeiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
06010029 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE CONFORMEPORTARIA DE Nº 140106003. ***.698.673-** ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 40,00
06010015 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106002. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06010014 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
04010093 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105003, de 14 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04010092 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 140105002, de 14 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010091 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exame no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 140105001, de 14 de Janeiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
06010057 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A DECORAÇÃO DO FORUM DA MULHER ONDE TERÁ A ESCOLHA DAS REPRESENTATES DA SOCIEDADE CIVUL QUE FARÃO PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 10.550.908/0001-22 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 500,00
06010057 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A DECORAÇÃO DO FORUM DA MULHER ONDE TERÁ A ESCOLHA DAS REPRESENTATES DA SOCIEDADE CIVUL QUE FARÃO PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 10.550.908/0001-22 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 500,00
03010067 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO AS BUIL DEIMPLANTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA 12 SALAS NO BAIRRO ABC, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03010067 2020 14/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO AS BUIL DEIMPLANTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA 12 SALAS NO BAIRRO ABC, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
06010030 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES J.V.S.F E I.S.F AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 130106002. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
06010013 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 130106001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06010030 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES J.V.S.F E I.S.F AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 130106002. ***.948.503-** SIRLEY BASTOS FRANCO 40,00
06010013 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 130106001. ***.068.473-** PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 30,00
06010063 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECEIÇÕES TIPK PRONTA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICÍPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 2.122,20
06010055 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.757.688/0001-60 L A F DO NASCIMENTO - ME 150,00
06010063 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECEIÇÕES TIPK PRONTA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICÍPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 00.721.690/0001-78 M.A. MONTEIRO-ME 2.122,20
06010055 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 08.757.688/0001-60 L A F DO NASCIMENTO - ME 150,00
02010024 2020 13/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE TUDO CONFORME PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL, PROCESSO LICITAÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.005/2019-SRP E CONTRATO N°00109012020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 32.001.611/0001-40 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 671.735,80
02010024 2020 13/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE TUDO CONFORME PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL, PROCESSO LICITAÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.005/2019-SRP E CONTRATO N°00109012020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 32.001.611/0001-40 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 671.735,80
06010074 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SOM PARA ATENDER O EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMA O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 400,00
06010066 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 224,00
06010074 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SOM PARA ATENDER O EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMA O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 400,00
06010066 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. ***.010.003-** RAFAEL BRITO DA SILVA 224,00
03010035 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 600,00
03010018 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME CONTRATO N° 001.12.01.2020-EDUCAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 - FME. 26.721.727/0001-51 AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 27.599,33
03010035 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME 14.933.088/0001-09 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 600,00
03010018 2020 13/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME CONTRATO N° 001.12.01.2020-EDUCAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 - FME. 26.721.727/0001-51 AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 27.599,33
04010090 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100105002, de 10 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010089 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105001, de 10 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04010090 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100105002, de 10 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010089 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105001, de 10 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
06010069 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 720,00
06010069 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 17.044.392/0001-93 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 720,00
06010001 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE FREIRE BARBOSA E ANTONIO ALVARO FREIRE DE SOUSA, ONDE A MESMA CONSEGUIU UMA VAGA DE EMPREGO E CONFORME RELATÓRIO CIRCUSTANCIAL FOI CONDEDIDO. 41.550.112/0001-01 EXPRESSO GUANABARA 1.060,00
06010001 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE FREIRE BARBOSA E ANTONIO ALVARO FREIRE DE SOUSA, ONDE A MESMA CONSEGUIU UMA VAGA DE EMPREGO E CONFORME RELATÓRIO CIRCUSTANCIAL FOI CONDEDIDO. 41.550.112/0001-01 EXPRESSO GUANABARA 1.060,00
20010022 2020 10/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO, TELHADO, TRATAMENTO DA PAREDE COM IMPERMEABILIZANTE E PINTURAS DE SALAS, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. ***.485.953-** FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES 1.600,00
04010164 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.526.553-** DÁRIO SALMITO DE MELO 500,00
20010022 2020 10/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO, TELHADO, TRATAMENTO DA PAREDE COM IMPERMEABILIZANTE E PINTURAS DE SALAS, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. ***.485.953-** FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES 1.600,00
04010164 2020 10/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. ***.526.553-** DÁRIO SALMITO DE MELO 500,00
21020001 2020 10/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 288.081,08
21020001 2020 10/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 288.081,08
04010088 2020 09/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 090105002, de 09 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010087 2020 09/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 090105001, de 09 de Janeiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04010088 2020 09/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 090105002, de 09 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010087 2020 09/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 090105001, de 09 de Janeiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
03010014 2020 09/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 350,00
03010014 2020 09/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 350,00
06010012 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106001. ***.092.463-** FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 30,00
06010011 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106002. ***.488.313-** GERMANO AGUIAR MORAES 40,00
06010010 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106003. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06010009 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106004. ***.080.453-** FRANCISCO JORDIELJORGE 30,00
06010008 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL - SSPDS/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106005. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 360,00
06010012 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106001. ***.092.463-** FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 30,00
06010011 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106002. ***.488.313-** GERMANO AGUIAR MORAES 40,00
06010010 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106003. ***.821.663-** JOAO PAULO SALES LIMA 40,00
06010009 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106004. ***.080.453-** FRANCISCO JORDIELJORGE 30,00
06010008 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL - SSPDS/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106005. ***.205.543-** SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 360,00
06010067 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.594.590/0001-44 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 900,00
06010067 2020 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 11.594.590/0001-44 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 900,00
04010086 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070105003, de 07 de Janeiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04010085 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 070105002, de 07 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010084 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105001, de 07 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
04010086 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070105003, de 07 de Janeiro de 2020. ***.770.157-** EDILSON BONIFACIO DE BRITO 100,00
04010085 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 070105002, de 07 de Janeiro de 2020. ***.108.863-** PEDRO PAULO RODRIGUES 100,00
04010084 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105001, de 07 de Janeiro de 2020. ***.342.423-** JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 100,00
03010003 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPENSA PARA EXECUÇÃO DE CORREÇÃO EM AREA COM RISCO DE DESENVOLVIMENTO NA EMEB JOSE ANTONIO DE MELO PEDRA DE COCO II ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03010002 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4,V5,V6) AS BUILTS DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, AS BUILT DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BQAIXA TTENSAO, AS BUITS DE ESTRUTURAS METALICA DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03010001 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA DE ESCOLACOM 12 SALAS DE AULA NA LOCOCALIDADE DE INAZEIRA ZONA RURAL E REFORMA EM GERAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03010003 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPENSA PARA EXECUÇÃO DE CORREÇÃO EM AREA COM RISCO DE DESENVOLVIMENTO NA EMEB JOSE ANTONIO DE MELO PEDRA DE COCO II ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03010002 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4,V5,V6) AS BUILTS DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, AS BUILT DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BQAIXA TTENSAO, AS BUITS DE ESTRUTURAS METALICA DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03010001 2020 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA DE ESCOLACOM 12 SALAS DE AULA NA LOCOCALIDADE DE INAZEIRA ZONA RURAL E REFORMA EM GERAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 88,78
03010038 2020 06/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O NUCLEO DE ARTE E CULTURA NAEC DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 90,00
01010026 2020 06/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190104001-FIN E CONTRATO DE Nº 20190104001-FIN. 05.277.208/0001-76 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 8.400,00
03010038 2020 06/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O NUCLEO DE ARTE E CULTURA NAEC DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 12.341.376/0001-49 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 90,00
01010026 2020 06/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190104001-FIN E CONTRATO DE Nº 20190104001-FIN. 05.277.208/0001-76 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 8.400,00
21010031 2020 04/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 38.342,32
21010030 2020 04/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. 10.470.695/0001-29 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 44.554,49
21010031 2020 04/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 21.112.199/0001-10 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 38.342,32
21010030 2020 04/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. 10.470.695/0001-29 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 44.554,49
21010007 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 540.000,00
06010043 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO 35.000,00
06010042 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA 140.000,00
06010041 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF 150.000,00
06010040 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS 70.000,00
06010038 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 100.000,00
06010037 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 350.000,00
06010036 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO 200.000,00
04010182 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Odonto SESC, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC 40.000,00
02010019 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 40% 300.000,00
21010007 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 540.000,00
06010043 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO 35.000,00
06010042 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA 140.000,00
06010041 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF 150.000,00
06010040 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS 70.000,00
06010038 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 100.000,00
06010037 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 350.000,00
06010036 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO 200.000,00
04010182 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Odonto SESC, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC 40.000,00
02010019 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 40% 300.000,00
26010002 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 200.000,00
23010004 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 240.000,00
22010005 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 380.000,00
21010006 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 1.000.000,00
21010005 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 520.000,00
20010003 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 360.000,00
20010001 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 940.000,00
06010039 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN 90.000,00
06010035 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 450.000,00
04010019 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 300.000,00
04010018 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 100.000,00
04010015 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 10.000,00
04010014 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 500.000,00
04010013 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 200.000,00
04010012 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 300.000,00
04010011 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 700.000,00
03010008 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 700.000,00
02010017 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 40% 3.500.000,00
02010016 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 1.700.000,00
02010004 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 11.000.000,00
01010009 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 220.000,00
01010008 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 890.000,00
26010002 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 200.000,00
23010004 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 240.000,00
22010005 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 380.000,00
21010006 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 1.000.000,00
21010005 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 520.000,00
20010003 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 360.000,00
20010001 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 940.000,00
06010039 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN 90.000,00
06010035 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 450.000,00
04010019 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 300.000,00
04010018 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 100.000,00
04010015 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 10.000,00
04010014 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 500.000,00
04010013 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 200.000,00
04010012 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 300.000,00
04010011 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 700.000,00
03010008 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 700.000,00
02010017 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 40% 3.500.000,00
02010016 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 1.700.000,00
02010004 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. ***.666.666-** FOLHA PAGAMENTO 60% 11.000.000,00
01010009 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 220.000,00
01010008 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 890.000,00
23010045 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.000,00
21010032 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município, durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 137.000,00
22010013 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 34.000,00
20010009 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 80.000,00
06010075 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 80.000,00
04010217 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
04010216 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
04010215 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 150.000,00
04010214 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00
04010213 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00
03010009 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020,FME. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60.000,00
02010014 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 800.000,00
02010013 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 1.000.000,00
02010009 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 422.028,39
01010010 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 48.000,00
23010045 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.000,00
22010013 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 34.000,00
21010032 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município, durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 137.000,00
20010009 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 80.000,00
06010075 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 80.000,00
04010217 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
04010216 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
04010215 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 150.000,00
04010214 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00
04010213 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercício financeiro de 2020. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00
03010009 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020,FME. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60.000,00
02010014 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 800.000,00
02010013 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 1.000.000,00
02010009 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 29.979.036/0044-80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 422.028,39
01010010 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercício financeiro de 2020. 30.822.936/0001-69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 48.000,00
04010020 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 09.444.530/0001-01 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 100.000,00
04010020 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 09.444.530/0001-01 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 100.000,00
20010034 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 17.076,00
20010027 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO., DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 01.769.435/0001-68 APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 31.200,00
20010034 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 17.076,00
20010027 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO., DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 01.769.435/0001-68 APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 31.200,00
04010209 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. ***.637.223-** FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA 3.000,00
04010035 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE MUNICIPAL DE TIANGUÁ, ADMINISTRADA PELA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, PARA ATENDIMENTO DE GESTANTES DA REDE DE SAÚDE DE TIANGUÁ. 12.410.840/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ 13.592,61
04010209 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. ***.637.223-** FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA 3.000,00
04010035 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE MUNICIPAL DE TIANGUÁ, ADMINISTRADA PELA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, PARA ATENDIMENTO DE GESTANTES DA REDE DE SAÚDE DE TIANGUÁ. 12.410.840/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ 13.592,61
06010049 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 7.000,00
06010024 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTABEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 7.250,00
06010049 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 7.000,00
06010024 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTABEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 10.473.938/0001-82 A. M BEZERRA GOMES - ME 7.250,00
06010026 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 41.550.112/0001-01 EXPRESSO GUANABARA 8.000,00
06010026 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 41.550.112/0001-01 EXPRESSO GUANABARA 8.000,00
26010003 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVO AO CONTRATO 20180201001-TU. ***.613.233-** JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 1.205,00
23010044 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.716.133-** MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA 3.750,00
23010043 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.124.043-** LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO 3.750,00
23010042 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.145.393-** ANDRÉ COELHO COSTA 3.750,00
23010041 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.144.467-** LUCIENE DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010040 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.835.083-** VICTOR RIBEIRO DA SILVA 3.750,00
23010039 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.496.703-** TAIS DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010038 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.141.303-** RILDON BARBOSA DE SALES 3.750,00
23010037 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.201.423-** MARIA HELENA DA SILVA 3.750,00
23010036 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.541.433-** RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA 3.750,00
23010035 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.965.963-** MARCIO DE ARAUJO SILVA 3.750,00
23010034 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.681.313-** MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA 3.750,00
23010033 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.364.893-** LEIR DUARTE DE SOUSA 3.750,00
23010032 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.858.933-** LUISA RODRIGUES AZEVEDO 3.750,00
23010031 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.855.213-** JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO 3.750,00
23010030 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.038.353-** JOÃO GUILHERME DE SOUSA 3.750,00
23010029 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.965.913-** ITALO DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010028 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.648.163-** GIZELIA ALCANTARA COSTA 3.750,00
23010027 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.275.453-** FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA 3.750,00
23010026 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.381.003-** FRANCISCO MESQUITA DE MELO 3.750,00
23010025 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.854.748-** FRANCISCO DE SALES 3.750,00
23010024 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.363.973-** FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA 3.750,00
23010023 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.630.063-** FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA 3.750,00
23010022 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.868.473-** FERNANDA DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010021 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.320.557-** ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010020 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.442.163-** ERISMAR DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010019 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.875.613-** DOUGLAS ALVES DA SILVA 3.750,00
23010018 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.153.833-** DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA 3.750,00
23010017 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.402.113-** DANIEL FERREIRA DA SILVA 3.750,00
23010016 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.396.873-** CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO 3.750,00
23010015 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.129.487-** BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA 3.750,00
23010014 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.981.733-** ANTONIO REGINALDO ALVES DA SILVA 3.750,00
23010013 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.764.283-** ELIANE ALVES DA SILVA 3.750,00
23010012 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.595.823-** LEONARDO MARTINS DOS SANTOS 3.750,00
23010011 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.394.493-** ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO 3.750,00
23010010 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.554.283-** ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES 3.750,00
23010009 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.109.293-** ANTONIO WELLINGTON DE MOURA 3.750,00
23010006 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1 ***.313.968-** VICENTE MARQUES DE ARAUJO 2.400,00
23010005 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. ***.845.603-** ROSA AMELIA JORGE 1.429,65
22010006 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. ***.701.583-** ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 5.800,00
21010014 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009. ***.290.413-** FLAVIO FERREIRA BATISTA 13.000,00
21010011 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. ***.711.023-** MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 748,50
21010010 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. ***.711.023-** MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 748,50
20010015 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.631.753-** JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.500,00
20010011 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001. ***.377.663-** STENIO DE ALCANTARA BRITO 36.000,00
06010073 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. ***.225.103-** CARLOS NEY ALMEIDA MELO 9.840,00
04010260 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. ***.869.513-** LIVANDO ABREU FONTINELE 2.816,00
04010259 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015. ***.266.213-** ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE 10.512,00
04010258 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. ***.686.063-** ANTONIO FERREIRA GOMES 450,00
04010154 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 3.750,00
04010153 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 3.750,00
04010152 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 3.750,00
04010151 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 3.750,00
04010150 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.108.393-** SARA MARIA DE LIMA 3.750,00
04010149 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 3.750,00
04010148 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 3.750,00
04010147 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 3.750,00
04010146 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 3.750,00
04010145 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 3.750,00
04010144 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 3.750,00
04010143 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 3.750,00
04010142 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 3.750,00
04010141 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 3.750,00
04010140 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 3.750,00
04010139 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 3.750,00
04010138 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 3.750,00
04010137 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 3.750,00
04010136 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 3.750,00
04010135 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 3.750,00
04010134 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 3.750,00
04010133 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.078.703-** JORSENITA ALVES VERAS 3.750,00
04010132 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 3.750,00
04010131 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 3.750,00
04010130 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 3.750,00
04010129 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 3.750,00
04010128 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 3.750,00
04010127 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 3.750,00
04010126 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 3.750,00
04010125 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 3.750,00
04010124 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 3.750,00
04010123 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 3.750,00
04010122 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 3.750,00
04010121 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 3.750,00
04010120 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 3.750,00
04010119 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 3.750,00
04010118 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.137.003-** ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 3.750,00
04010117 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 3.750,00
04010116 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 3.750,00
04010115 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.423.013-** ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 3.750,00
04010114 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.369.893-** PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE 9.000,00
04010113 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.754.383-** MATEUS ALVES DE ARAÚJO 9.000,00
04010112 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.421.673-** ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 9.000,00
04010111 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.363.733-** YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 9.000,00
04010110 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.011.692-** WESLEY DE LIMA MEDEIROS 9.000,00
04010109 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.837.473-** MORENO BRAGA LUZ 9.000,00
04010108 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.866.433-** MARCUS CÉSAR LOPES FILHO 9.000,00
04010107 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.857.153-** JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 9.000,00
04010106 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.429.643-** FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 9.000,00
04010105 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.185.023-** DANIELLE CAMPELO ROLIM 9.000,00
04010104 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.828.033-** ANDERSON DE SOUSA JORGE 9.000,00
04010072 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 173,83
04010071 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 173,83
04010070 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 173,83
04010069 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 173,83
04010068 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 173,83
04010067 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 173,83
04010066 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 173,83
04010065 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 173,83
04010064 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 173,83
04010063 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 173,83
04010062 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 173,83
04010061 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 173,83
04010060 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 173,83
04010059 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 173,83
04010058 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 173,83
04010057 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 173,83
04010056 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 173,83
04010055 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 173,83
04010054 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 173,83
04010053 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 173,83
04010052 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 173,83
04010051 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 173,83
04010050 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 173,83
04010049 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 173,83
04010048 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 173,83
04010047 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 173,83
04010046 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 173,83
04010045 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.885.303-** ROSA PEREIRA DA SILVA 173,83
04010044 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 173,83
04010043 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 173,83
04010042 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 173,83
04010041 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 173,83
04010040 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 173,83
04010039 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 173,83
04010038 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 173,83
04010037 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 173,83
04010036 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 173,83
04010029 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E CONTRATO Nº 20180523001-SA. ***.758.873-** MARIA ROSA DE JESUS 1.500,00
04010027 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015. ***.266.213-** ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE 10.512,00
04010022 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.642.853-** CAMILA MENDES VASCONCELOS 4.500,00
04010021 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.676.263-** FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO 4.500,00
03010066 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL ***.756.313-** MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 3.780,00
03010023 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME ***.719.053-** NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 10.920,00
03010022 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607008 FME ***.756.313-** MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 30.240,00
03010021 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME ***.163.273-** MARIA INES DE ABREU FONTENELE 2.000,00
03010020 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 7º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. ***.500.463-** RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL 4.530,00
03010019 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. ***.788.093-** ROGERIO VENANCIO MOTA 15.000,00
02010008 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.382.323-** FRANCISCO ARAUJO COSTA 6.000,00
02010007 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 20140821002 DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.848.851-** DOMINGOS SOUSA FRANÇA 482,82
01010020 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01010019 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01010012 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. ***.442.393-** CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 2.520,00
01010011 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. ***.002.593-** ANGELA MARIA JORGE MENDES 2.138,00
26010003 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVO AO CONTRATO 20180201001-TU. ***.613.233-** JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 1.205,00
23010044 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.716.133-** MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA 3.750,00
23010043 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.124.043-** LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO 3.750,00
23010042 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.145.393-** ANDRÉ COELHO COSTA 3.750,00
23010041 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.144.467-** LUCIENE DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010040 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.835.083-** VICTOR RIBEIRO DA SILVA 3.750,00
23010039 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.496.703-** TAIS DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010038 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.141.303-** RILDON BARBOSA DE SALES 3.750,00
23010037 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.201.423-** MARIA HELENA DA SILVA 3.750,00
23010036 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.541.433-** RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA 3.750,00
23010035 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.965.963-** MARCIO DE ARAUJO SILVA 3.750,00
23010034 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.681.313-** MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA 3.750,00
23010033 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.364.893-** LEIR DUARTE DE SOUSA 3.750,00
23010032 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.858.933-** LUISA RODRIGUES AZEVEDO 3.750,00
23010031 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.855.213-** JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO 3.750,00
23010030 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.038.353-** JOÃO GUILHERME DE SOUSA 3.750,00
23010029 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.965.913-** ITALO DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010028 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.648.163-** GIZELIA ALCANTARA COSTA 3.750,00
23010027 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.275.453-** FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA 3.750,00
23010026 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.381.003-** FRANCISCO MESQUITA DE MELO 3.750,00
23010025 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.854.748-** FRANCISCO DE SALES 3.750,00
23010024 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.363.973-** FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA 3.750,00
23010023 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.630.063-** FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA 3.750,00
23010022 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.868.473-** FERNANDA DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010021 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.320.557-** ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010020 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.442.163-** ERISMAR DA SILVA SOUSA 3.750,00
23010019 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.875.613-** DOUGLAS ALVES DA SILVA 3.750,00
23010018 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.153.833-** DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA 3.750,00
23010017 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.402.113-** DANIEL FERREIRA DA SILVA 3.750,00
23010016 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.396.873-** CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO 3.750,00
23010015 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.129.487-** BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA 3.750,00
23010014 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.981.733-** ANTONIO REGINALDO ALVES DA SILVA 3.750,00
23010013 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.764.283-** ELIANE ALVES DA SILVA 3.750,00
23010012 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.595.823-** LEONARDO MARTINS DOS SANTOS 3.750,00
23010011 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.394.493-** ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO 3.750,00
23010010 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.554.283-** ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES 3.750,00
23010009 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS ***.109.293-** ANTONIO WELLINGTON DE MOURA 3.750,00
23010006 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1 ***.313.968-** VICENTE MARQUES DE ARAUJO 2.400,00
23010005 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. ***.845.603-** ROSA AMELIA JORGE 1.429,65
22010006 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. ***.701.583-** ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 5.800,00
21010014 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009. ***.290.413-** FLAVIO FERREIRA BATISTA 13.000,00
21010011 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. ***.711.023-** MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 748,50
21010010 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. ***.711.023-** MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 748,50
20010015 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.631.753-** JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1.500,00
20010011 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001. ***.377.663-** STENIO DE ALCANTARA BRITO 36.000,00
06010073 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. ***.225.103-** CARLOS NEY ALMEIDA MELO 9.840,00
04010260 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. ***.869.513-** LIVANDO ABREU FONTINELE 2.816,00
04010259 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015. ***.266.213-** ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE 10.512,00
04010258 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. ***.686.063-** ANTONIO FERREIRA GOMES 450,00
04010154 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 3.750,00
04010153 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 3.750,00
04010152 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 3.750,00
04010151 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 3.750,00
04010150 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.108.393-** SARA MARIA DE LIMA 3.750,00
04010149 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 3.750,00
04010148 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 3.750,00
04010147 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 3.750,00
04010146 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 3.750,00
04010145 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 3.750,00
04010144 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 3.750,00
04010143 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 3.750,00
04010142 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 3.750,00
04010141 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 3.750,00
04010140 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 3.750,00
04010139 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 3.750,00
04010138 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 3.750,00
04010137 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 3.750,00
04010136 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 3.750,00
04010135 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 3.750,00
04010134 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 3.750,00
04010133 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.078.703-** JORSENITA ALVES VERAS 3.750,00
04010132 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 3.750,00
04010131 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 3.750,00
04010130 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 3.750,00
04010129 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 3.750,00
04010128 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 3.750,00
04010127 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 3.750,00
04010126 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 3.750,00
04010125 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 3.750,00
04010124 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 3.750,00
04010123 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 3.750,00
04010122 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 3.750,00
04010121 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 3.750,00
04010120 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 3.750,00
04010119 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 3.750,00
04010118 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.137.003-** ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 3.750,00
04010117 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 3.750,00
04010116 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 3.750,00
04010115 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. ***.423.013-** ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 3.750,00
04010114 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.369.893-** PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE 9.000,00
04010113 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.754.383-** MATEUS ALVES DE ARAÚJO 9.000,00
04010112 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.421.673-** ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 9.000,00
04010111 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.363.733-** YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 9.000,00
04010110 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.011.692-** WESLEY DE LIMA MEDEIROS 9.000,00
04010109 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.837.473-** MORENO BRAGA LUZ 9.000,00
04010108 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.866.433-** MARCUS CÉSAR LOPES FILHO 9.000,00
04010107 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.857.153-** JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 9.000,00
04010106 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.429.643-** FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 9.000,00
04010105 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.185.023-** DANIELLE CAMPELO ROLIM 9.000,00
04010104 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ***.828.033-** ANDERSON DE SOUSA JORGE 9.000,00
04010072 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.886.453-** SANDRA VIANA DA SILVA 173,83
04010071 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.507.823-** MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 173,83
04010070 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.512.663-** ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 173,83
04010069 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.046.703-** TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 173,83
04010068 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.373.658-** SERGIO BRITO DE ARAUJO 173,83
04010067 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.279.703-** MARIA IMACULADA DA SILVA 173,83
04010066 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.216.693-** MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 173,83
04010065 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.741.633-** MARIA DE LURDES OLIVEIRA 173,83
04010064 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.392.433-** ELIENE DE ARAUJO LIMA 173,83
04010063 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.200.493-** ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 173,83
04010062 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.277.883-** CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 173,83
04010061 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.592.643-** MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 173,83
04010060 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.670.453-** JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 173,83
04010059 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.248.243-** HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 173,83
04010058 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.712.723-** FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 173,83
04010057 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.495.523-** ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 173,83
04010056 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.719.433-** OSMARINA DE SOUSA UCHOA 173,83
04010055 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.008.043-** VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 173,83
04010054 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.099.483-** INACIA ARAUJO JORGE 173,83
04010053 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.228.993-** JOANA DARC RODRIGUES LIMA 173,83
04010052 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.721.783-** MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 173,83
04010051 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.683.773-** TEREZA MARLI LISBOA 173,83
04010050 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.336.813-** MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 173,83
04010049 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.514.953-** MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 173,83
04010048 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.867.933-** MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 173,83
04010047 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.003.803-** IVONETE RODRIGUES DE MELO 173,83
04010046 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.216.068-** IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 173,83
04010045 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.885.303-** ROSA PEREIRA DA SILVA 173,83
04010044 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.008.073-** LINEDA DA SILVA MONTEIRO 173,83
04010043 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.470.073-** MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 173,83
04010042 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.412.013-** MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 173,83
04010041 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.250.553-** IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 173,83
04010040 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.467.103-** HILDANETE RAMOS FARIAS 173,83
04010039 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.090.363-** FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 173,83
04010038 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.296.133-** ANTONILDA PERES RODRIGUES 173,83
04010037 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.177.833-** ANA RITA DE SOUSA LIMA 173,83
04010036 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. ***.710.643-** LIDUINA ALVES DE CARVALHO 173,83
04010029 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E CONTRATO Nº 20180523001-SA. ***.758.873-** MARIA ROSA DE JESUS 1.500,00
04010027 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015. ***.266.213-** ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE 10.512,00
04010022 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.642.853-** CAMILA MENDES VASCONCELOS 4.500,00
04010021 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. ***.676.263-** FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO 4.500,00
03010066 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL ***.756.313-** MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 3.780,00
03010023 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME ***.719.053-** NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 10.920,00
03010022 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607008 FME ***.756.313-** MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 30.240,00
03010021 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME ***.163.273-** MARIA INES DE ABREU FONTENELE 2.000,00
03010020 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 7º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. ***.500.463-** RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL 4.530,00
03010019 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. ***.788.093-** ROGERIO VENANCIO MOTA 15.000,00
02010008 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.382.323-** FRANCISCO ARAUJO COSTA 6.000,00
02010007 2020 02/01/2020 FUNDEB 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 20140821002 DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. ***.848.851-** DOMINGOS SOUSA FRANÇA 482,82
01010020 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.531.843-** CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 1.200,00
01010019 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.825.813-** FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 1.200,00
01010012 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. ***.442.393-** CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 2.520,00
01010011 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. ***.002.593-** ANGELA MARIA JORGE MENDES 2.138,00
26010011 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-TUR E CONTRATO DE Nº 20200102001-TUR. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 7.800,00
26010009 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 3.000,00
26010008 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 800,00
26010007 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
26010005 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 009/2017-CMSB. E CONTRATO DE Nº 20180102009-TU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.544,00
26010004 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.700,00
26010001 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.000,00
23010046 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.200,00
23010003 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 15.000,00
23010002 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12.000,00
23010001 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00
22010014 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
22010011 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 3.600,00
22010004 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.500,00
22010003 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 17.000,00
22010001 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 700,00
21010039 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO NOVO. I- O OBJETIVO DESTE CONVENIO É REPASSAR, À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, O DIREITO DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR E EXPLORAR, DIRETAMENTE, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJA 11.540.337/0001-08 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 6.000,00
21010038 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
21010037 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
21010029 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 7.200,00
21010025 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 500.000,00
21010024 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. 27.127.371/0001-95 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 82.500,00
21010023 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.358,00
21010022 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. 17.464.019/0001-91 AL CAMELO NETO-ME 34.200,00
21010019 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. 19.459.976/0001-55 N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME 14.882,00
21010017 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 40.000,00
21010013 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 55.070,68
21010009 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190715001-DP E CONTRATO DE Nº 20190715001-IN. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 65.227,89
21010004 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 450.000,00
21010003 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 65.000,00
21010002 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 07.817.778/0001-37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00
21010001 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 2.500,00
20010042 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
20010039 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
20010038 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 425,00
20010033 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.800,00
20010028 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.925,64
20010026 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
20010037 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 2018.01.03-CD E CONTRATO DE Nº 2019.04.01001-GAB. 74.134.800/0001-31 TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA 1.800,00
20010017 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102008-GA. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 5.000,00
20010014 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digital dos documentos gerados nos processos definidos para a administração incluindo na licença de uso dos mesmos, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados, integração com outros sistemas e, customização dos mesmos), treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção, para várias secre 03.307.395/0001-68 ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME 1.950,00
20010013 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME Nº DE LICITAÇÃO 2018.01.03-CD E CONTRATO DE Nº 2019.04.01001-GAB. 74.134.800/0001-31 TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA 1.800,00
20010012 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. 34.028.316/2497-13 EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10.000,00
20010010 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 01.844.748/0001-33 CARTÓRIO AMARAL 1.000,00
20010008 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
20010007 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0001-79 EMBRATEL 800,00
20010006 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 6.000,00
20010005 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.000,00
20010004 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 15.000,00
20010002 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 12.500,00
06010080 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 3.900,00
06010076 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.677,00
06010061 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.207.962/0001-65 ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 5.400,00
06010060 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 8.000,00
06010052 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
06010025 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 59.905,84
06010023 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS. 12.872.613/0001-06 DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 3.000,00
06010022 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06010021 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06010020 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06010019 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06010018 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.500,00
06010017 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 5.000,00
06010016 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 15.000,00
04010161 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 01.252.361/0001-98 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 21.693,50
04010160 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 01.252.361/0001-98 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 21.608,50
04010099 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 12.535,88
04010034 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. 04.805.566/0001-41 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 2.000,00
04010009 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, do prédio vinculado ao funcionamento da Unidades Básica de Saúde (Posto de Saúde ABC) do Município de São Benedito/Ce. 07.040.108/0001-57 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.155,08
04010004 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 20.000,00
04010002 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 40.000,00
03010071 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
03010033 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME 07.207.962/0001-65 ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 9.600,00
03010032 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 3.358,00
03010029 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE SÃO BENEDITO NAEC - NUCLEO DE ARTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 040202/2018 E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180406001 ED FME 09.426.955/0001-80 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 3.888,00
03010028 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONMFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04002/2018 E QUARTO ADITIVO DE N 20180406001 ED. FME. 09.426.955/0001-80 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 15.552,00
03010027 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. 17.464.019/0001-91 A.L. CAMELO NETO ME 5.400,00
03010016 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME 07.128.558/0001-04 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 42.000,00
03010015 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170220001 DO DIA 20/02/2017. 19.459.976/0001-55 NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 7.441,00
03010012 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E E 2º ADITIVO DO CONTRATO201801020030 ED. 07.779.242/0001-74 OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 50.000,00
03010010 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 69.122,08
03010007 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 5.000,00
03010006 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 5.000,00
03010005 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10.000,00
03010004 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 7.000,00
01010032 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. 13.028.012/0001-76 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 12.000,00
01010031 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTREAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17.411.427/0001-85 SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME 4.947,31
01010030 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102002-FIN. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
01010029 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102001-FIN. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
01010028 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 28.583,31
01010025 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 6.000,00
01010017 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. 07.779.242/0001-74 HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 6.000,00
01010015 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 119.811,68
01010014 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 47.950,00
01010013 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 9.450,00
01010007 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.000,00
01010006 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 5.000,00
01010005 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 8.000,00
01010004 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 07.817.778/0001-37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.000,00
01010003 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO 20.000,00
01010002 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00
26010011 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-TUR E CONTRATO DE Nº 20200102001-TUR. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 7.800,00
26010009 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 3.000,00
26010008 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 800,00
26010007 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
26010005 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 009/2017-CMSB. E CONTRATO DE Nº 20180102009-TU. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.544,00
26010004 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.700,00
26010001 2020 02/01/2020 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.000,00
23010046 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.200,00
23010003 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 15.000,00
23010002 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12.000,00
23010001 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00
22010014 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
22010011 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 3.600,00
22010004 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.500,00
22010003 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 17.000,00
22010001 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 700,00
21010039 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO NOVO. I- O OBJETIVO DESTE CONVENIO É REPASSAR, À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, O DIREITO DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR E EXPLORAR, DIRETAMENTE, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJA 11.540.337/0001-08 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 6.000,00
21010038 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
21010037 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
21010029 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 7.200,00
21010025 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 500.000,00
21010024 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. 27.127.371/0001-95 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 82.500,00
21010023 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.358,00
21010022 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. 17.464.019/0001-91 AL CAMELO NETO-ME 34.200,00
21010019 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. 19.459.976/0001-55 N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME 14.882,00
21010017 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 40.000,00
21010013 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 20.964.420/0001-03 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 55.070,68
21010009 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190715001-DP E CONTRATO DE Nº 20190715001-IN. 26.033.638/0001-12 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 65.227,89
21010004 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 450.000,00
21010003 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 65.000,00
21010002 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 07.817.778/0001-37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00
21010001 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 2.500,00
20010042 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
20010039 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
20010038 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 51.740.512/0001-25 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 425,00
20010033 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.800,00
20010028 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.925,64
20010026 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 25.100.350/0001-50 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 7.000,00
20010037 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 2018.01.03-CD E CONTRATO DE Nº 2019.04.01001-GAB. 74.134.800/0001-31 TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA 1.800,00
20010017 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102008-GA. 07.779.242/0001-74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 5.000,00
20010014 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digital dos documentos gerados nos processos definidos para a administração incluindo na licença de uso dos mesmos, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados, integração com outros sistemas e, customização dos mesmos), treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção, para várias secre 03.307.395/0001-68 ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME 1.950,00
20010013 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME Nº DE LICITAÇÃO 2018.01.03-CD E CONTRATO DE Nº 2019.04.01001-GAB. 74.134.800/0001-31 TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA 1.800,00
20010012 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. 34.028.316/2497-13 EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10.000,00
20010010 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 01.844.748/0001-33 CARTÓRIO AMARAL 1.000,00
20010008 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
20010007 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0001-79 EMBRATEL 800,00
20010006 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 6.000,00
20010005 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.000,00
20010004 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 15.000,00
20010002 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 13.017.113/0001-41 E. V DA FROTA -ME 12.500,00
06010080 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 3.900,00
06010076 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.449.347/0001-19 FR INFORMÁTICA EIRELI 1.677,00
06010061 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 07.207.962/0001-65 ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 5.400,00
06010060 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS. 19.625.272/0001-05 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 8.000,00
06010052 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
06010025 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 59.905,84
06010023 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS. 12.872.613/0001-06 DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 3.000,00
06010022 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06010021 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06010020 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06010019 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 07.503.037/0001-81 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 7.400,00
06010018 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.500,00
06010017 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 5.000,00
06010016 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 15.000,00
04010161 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 01.252.361/0001-98 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 21.693,50
04010160 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 01.252.361/0001-98 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 21.608,50
04010099 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 21.420.175/0001-28 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 12.535,88
04010034 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. 04.805.566/0001-41 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 2.000,00
04010009 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, do prédio vinculado ao funcionamento da Unidades Básica de Saúde (Posto de Saúde ABC) do Município de São Benedito/Ce. 07.040.108/0001-57 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.155,08
04010004 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 20.000,00
04010002 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 40.000,00
03010071 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
03010033 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME 07.207.962/0001-65 ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 9.600,00
03010032 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME 21.122.272/0001-34 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 3.358,00
03010029 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE SÃO BENEDITO NAEC - NUCLEO DE ARTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 040202/2018 E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180406001 ED FME 09.426.955/0001-80 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 3.888,00
03010028 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONMFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04002/2018 E QUARTO ADITIVO DE N 20180406001 ED. FME. 09.426.955/0001-80 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 15.552,00
03010027 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. 17.464.019/0001-91 A.L. CAMELO NETO ME 5.400,00
03010016 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME 07.128.558/0001-04 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 42.000,00
03010015 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170220001 DO DIA 20/02/2017. 19.459.976/0001-55 NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 7.441,00
03010012 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E E 2º ADITIVO DO CONTRATO201801020030 ED. 07.779.242/0001-74 OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 50.000,00
03010010 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 69.122,08
03010007 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 5.000,00
03010006 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 5.000,00
03010005 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10.000,00
03010004 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 00.000.000/2930-08 BANCO DO BRASIL S/A 7.000,00
01010032 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. 13.028.012/0001-76 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 12.000,00
01010031 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTREAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17.411.427/0001-85 SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME 4.947,31
01010030 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102002-FIN. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
01010029 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102001-FIN. 26.656.766/0001-12 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
01010028 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 28.583,31
01010025 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. 07.207.962/0001-65 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 6.000,00
01010017 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. 07.779.242/0001-74 HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 6.000,00
01010015 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 119.811,68
01010014 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 47.950,00
01010013 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 02.288.268/0001-04 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 9.450,00
01010007 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.000,00
01010006 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 33.000.118/0015-74 OI TELEMAR 5.000,00
01010005 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 07.040.108/0001-57 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 8.000,00
01010004 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 07.817.778/0001-37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.000,00
01010003 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO 20.000,00
01010002 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00
01010001 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 03.312.507/0001-79 PASEP - RECEITA FEDERAL 390.000,00
01010001 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 03.312.507/0001-79 PASEP - RECEITA FEDERAL 390.000,00
06010007 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 480,00
06010006 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 600,00
06010005 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.245.613-** FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA 600,00
06010004 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.460.613-** JAINARA COSTA MACÊDO 600,00
06010003 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.208.783-** FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO 900,00
06010002 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.059.553-** MARIA PATRICIA OLIVEIRA 1.000,00
06010007 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.663.703-** CRISTINA SERAFIM BARBOSA 480,00
06010006 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.565.763-** PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 600,00
06010005 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.245.613-** FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA 600,00
06010004 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. ***.460.613-** JAINARA COSTA MACÊDO 600,00
06010003 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.208.783-** FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO 900,00
06010002 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. ***.059.553-** MARIA PATRICIA OLIVEIRA 1.000,00
04010232 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendimento - UPA), referente ao mês de Setembro de 2019, cuja fatura foi extraviada. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 8.173,46
04010232 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendimento - UPA), referente ao mês de Setembro de 2019, cuja fatura foi extraviada. 07.047.251/0001-70 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 8.173,46
23010008 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 152.004,12
21010035 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 140.331,31
21010015 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 58.841,80
23010008 2020 02/01/2020 SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 30.352.456/0001-81 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 152.004,12
21010035 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 11.477.070/0001-51 ARN ENGENHARIA EIRELI 140.331,31
21010015 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 22.346.772/0001-12 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 58.841,80
01010022 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020. 30.822.936/0001-69 INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA 524.000,00
01010022 2020 02/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020. 30.822.936/0001-69 INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA 524.000,00
03010072 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.982.443-** FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA 1.200,00
03010063 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.071.257-** MARIA CELESTE PEREIRA SILVA 1.200,00
03010062 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.638.263-** LEANDRO RODRIGUES DA PENHA 1.200,00
03010061 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.513.853-** ROSANGELA MARQUES DA SILVA 1.200,00
03010060 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.277.903-** MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO 1.200,00
03010059 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA PAMELA CORREIA DE SOUSA ( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.316.023-** MARIA MARA CORREIA DE SOUSA 1.200,00
03010058 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARCIA ISMENIA RODRIGUES DE SOUSA ( CLARINETE)) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.073.623-** MARTA RODRIGUES DE CARVALHO 1.200,00
03010057 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LUCAS GUILHERME PAIXAO DOS SANTOS ( CALRINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.992.378-** LILIAN DEISE ALVES DA PAIXAO 1.200,00
03010056 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LIVIA ALVES SALES ( PERCURSÃO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.141.303-** RILDOM BARBOSA DE SALES 1.200,00
03010054 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LETICIA ALVES DE SALES ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.141.303-** RILDOM BARBOSA DE SALES 1.200,00
03010053 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJULIANA DE SOUSA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.494.463-** MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS 1.200,00
03010052 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJOAO VICTOR MORAES SILVA ( BOMBARDINO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.914.433-** GISLAINE MARIA MORAIS 1.200,00
03010051 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGUILHERME PEREIRA SILVA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.071.257-** MARIA CELESTE PEREIRA SILVA 1.200,00
03010050 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.403.073-** MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA 1.200,00
03010049 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGEANE DE SOUSA SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.494.463-** MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS 1.200,00
03010048 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.450.583-** MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA 1.200,00
03010046 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSDON DE SOUSA FERREIRA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.440.963-** ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA 1.200,00
03010045 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ELISA DE SOUSA RODRIGUES( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.720.873-** LUCIANA DE SOUSA SILVA 1.200,00
03010044 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ADAYSE HELLEN ARAUJO SILVA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.438.447-** MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO 1.200,00
03010043 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.698.293-** VALDERIR MARQUES DE ARAUJO 1.200,00
03010042 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.201.423-** MARIA HELENA DA SILVA 1.200,00
03010041 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.161.343-** MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS 1.200,00
03010040 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.230.443-** ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA 1.200,00
03010039 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.230.443-** ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA 1.200,00
03010072 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.982.443-** FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA 1.200,00
03010063 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.071.257-** MARIA CELESTE PEREIRA SILVA 1.200,00
03010062 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.638.263-** LEANDRO RODRIGUES DA PENHA 1.200,00
03010061 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.513.853-** ROSANGELA MARQUES DA SILVA 1.200,00
03010060 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.277.903-** MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO 1.200,00
03010059 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA PAMELA CORREIA DE SOUSA ( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.316.023-** MARIA MARA CORREIA DE SOUSA 1.200,00
03010058 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARCIA ISMENIA RODRIGUES DE SOUSA ( CLARINETE)) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.073.623-** MARTA RODRIGUES DE CARVALHO 1.200,00
03010057 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LUCAS GUILHERME PAIXAO DOS SANTOS ( CALRINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.992.378-** LILIAN DEISE ALVES DA PAIXAO 1.200,00
03010056 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LIVIA ALVES SALES ( PERCURSÃO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.141.303-** RILDOM BARBOSA DE SALES 1.200,00
03010054 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LETICIA ALVES DE SALES ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.141.303-** RILDOM BARBOSA DE SALES 1.200,00
03010053 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJULIANA DE SOUSA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.494.463-** MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS 1.200,00
03010052 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJOAO VICTOR MORAES SILVA ( BOMBARDINO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.914.433-** GISLAINE MARIA MORAIS 1.200,00
03010051 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGUILHERME PEREIRA SILVA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.071.257-** MARIA CELESTE PEREIRA SILVA 1.200,00
03010050 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.403.073-** MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA 1.200,00
03010049 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGEANE DE SOUSA SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.494.463-** MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS 1.200,00
03010048 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.450.583-** MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA 1.200,00
03010046 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSDON DE SOUSA FERREIRA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.440.963-** ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA 1.200,00
03010045 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ELISA DE SOUSA RODRIGUES( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.720.873-** LUCIANA DE SOUSA SILVA 1.200,00
03010044 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ADAYSE HELLEN ARAUJO SILVA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.438.447-** MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO 1.200,00
03010043 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.698.293-** VALDERIR MARQUES DE ARAUJO 1.200,00
03010042 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.201.423-** MARIA HELENA DA SILVA 1.200,00
03010041 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.161.343-** MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS 1.200,00
03010040 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.230.443-** ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA 1.200,00
03010039 2020 02/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.230.443-** ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA 1.200,00
01010016 2020 01/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
01010016 2020 01/01/2020 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
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Emitido dia 29/04/2024 às 02:27:14