lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06040031 - DATA: 23/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040031
Data: 23/04/2020
Valor: R$ 2.830,00
Fornecedor: PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
CNPJ do fornecedor: 17.328.748/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.045 - BENEFICIOS EVENTUAIS
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/05/2020 2020 2.830,00
08/05/2020 2020 2.830,00
08/05/2020 2020 2.830,00
08/05/2020 2020 2.830,00
Quantidade: 4 Valor total: 11.320,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/06/2020 06040031 - 001 - 000 2020 2.830,00
23/06/2020 06040031 - 001 - 000 2020 2.830,00
23/06/2020 06040031 - 001 - 000 2020 2.830,00
23/06/2020 06040031 - 001 - 000 2020 2.830,00
Quantidade: 4 Valor total: 11.320,00

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