lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21110020 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110020
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 16.500,00
Fornecedor: AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 27.127.371/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/12/2020 2020 8.250,00
03/12/2020 2020 8.250,00
16/12/2020 2020 5.775,00
16/12/2020 2020 5.775,00
03/12/2020 2020 8.250,00
03/12/2020 2020 8.250,00
16/12/2020 2020 5.775,00
16/12/2020 2020 5.775,00
Quantidade: 8 Valor total: 56.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/12/2020 21110020 - 001 - 000 2020 8.250,00
16/12/2020 21110020 - 001 - 000 2020 8.250,00
16/12/2020 21110020 - 001 - 000 2020 8.250,00
16/12/2020 21110020 - 001 - 000 2020 8.250,00
Quantidade: 4 Valor total: 33.000,00

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